Добрый день! Организация работает на УСНО и ЕНВД. С электросетью был заключен договор в марте месяце, следовательно счет был выставлен мартом.Руководитель сказал (в марте), что пока ничего не надо оплачивать, может быть мы работать с ними не будем! СЕЙЧАС (в мае) он приходит и говорит оплатить счет!!!!!!, значит он в бухгалтерии пройдет в мае месяце.......................как быть в такой ситуации? В счете предусмотрен график платежей, как надо стоимость договора списывать в затраты, одной суммой или по мере оплаты, согласно графику?





