×
Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 30 из 33
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    24.11.2011
    Сообщений
    1,676

    Авансовый отчет

    Подскажите,пожалуйста, 1) Как можно провести услугу доставка материалов по документу "Расходная накладная" за которую подотчетник заплатил деньги? Я провела ее на вкладке "Оплата" авансового отчета и как следствие у меня будет висеть дебиторская задолженность? акт взять не можем потому что никто уже не помнит у кого покупали этот материал с доставкой,причем доставка приписана в документе ручкой и цена ее также. А чек пробит на общую сумму.На доке их адреса нет.

    2) Оплату нотариусу как провести? от них только справка о том что приняты деньги от того то за то то,а акты они говорят не делали еще никому

    3) Если подотчетным лицом были приобретены запчасти для транспортного средства управленческого персонала, также материалы для основного производства, должны ли они быть списаны как непринимаемые в ну если документы предоставленные подотчетником не соответствуют требованиям ст 9 закона о бух учете или соответствуют не всем требованиям? вот допустим нет наименований должностных лиц и их фио и написано только наименование организации без адреса без телефонов.

    1С:Предприятие 8.2 (8.2.17.153) Конфигурация Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 2.0 (2.0.46.8) (http://v8.1c.ru/buhv8/)
    Поделиться с друзьями
    Последний раз редактировалось Ман; 29.05.2013 в 23:38.

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    24.11.2011
    Сообщений
    1,676
    Цитата Сообщение от Ман Посмотреть сообщение
    должны ли они быть списаны как непринимаемые в ну если документы предоставленные подотчетником не соответствуют требованиям ст 9 закона о бух учете или соответствуют не всем требованиям? вот допустим нет наименований должностных лиц и их фио и написано только наименование организации без адреса без телефонов.
    Или если название фирмы можно узнать только из печати, или нет единиц измерения.
    В каждом документе подотчетного лица какого то реквизита не хватает, а иногда и нескольких

  3. #3
    Клерк Аватар для Свечков
    Регистрация
    02.12.2004
    Адрес
    Хабаровск
    Сообщений
    4,366
    Цитата Сообщение от Ман Посмотреть сообщение
    доставка приписана в документе
    включите в стоимость материалов.
    Цитата Сообщение от Ман Посмотреть сообщение
    справка о том что приняты деньги от того то за то то
    чем хуже акта?

    Цитата Сообщение от Ман Посмотреть сообщение
    нет наименований должностных лиц
    а если их в принципе нет, тоже не будете принимать к учету в ну?

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    24.11.2011
    Сообщений
    1,676
    Цитата Сообщение от Свечков Посмотреть сообщение
    а если их в принципе нет, тоже не будете принимать к учету в ну?
    а например в каких случаях их в принципе может не быть?

  5. #5
    Клерк Аватар для Свечков
    Регистрация
    02.12.2004
    Адрес
    Хабаровск
    Сообщений
    4,366
    Например, если ПУД от имени экономического субъекта оформляет лицо не состоящее в штате этого экономического субъекта. К примеру, уполномоченное на это доверенностью экономического субъекта. Ладно еще, если это лицо состоит в штате другого экономического субъекта и имеет таки должность. А если оно - пенсионер?

  6. #6
    В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    23,062
    Цитата Сообщение от Ман Посмотреть сообщение
    Как можно провести услугу доставка материалов по документу "Расходная накладная"
    вкладка прочее (хотя сомнительное документальное подтверждение)
    Цитата Сообщение от Ман Посмотреть сообщение
    2) Оплату нотариусу как провести?
    вкладка -прочее

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    24.11.2011
    Сообщений
    1,676
    Цитата Сообщение от Свечков Посмотреть сообщение
    Например, если ПУД от имени экономического субъекта оформляет лицо не состоящее в штате этого экономического субъекта. К примеру, уполномоченное на это доверенностью экономического субъекта. Ладно еще, если это лицо состоит в штате другого экономического субъекта и имеет таки должность. А если оно - пенсионер?
    а откуда у меня может быть эта информация? как я могу такое доказать при споре с налоговой?есть у них должности или нет?

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    24.11.2011
    Сообщений
    1,676
    Коллеги,поделитесь,пожалуйста,опытом.Каким документом вы приходуете материалы,купленные подотчетным лицом? вкладка товары авансового отчета?тогда д19 к 71 некорректная проводка получается.Или ПТиУ документ?

  9. #9
    Аноним
    Гость
    Приобретение товарно-материальных ценностей (товары, материалы, оборудование и т.д.)

    На закладке Товары заполняется информация о товарно-материальных ценностях, приобретенных подотчетным лицом:

    Номенклатура, Количество, Цена, Сумма, % НДС, НДС заполняются данными о приобретенных ценностях.
    Наименование документа (расхода), Номер документа и Дата документа необходимо заполнить для правильного формирования печатной формы авансового отчета.
    Если к авансовому отчету приложен счет-фактура на приобретенные ценности, необходимо установить флажок СФ предъявлен, указать Поставщика и заполнить поля Дата СФ и Номер СФ. При проведении авансового отчета в этом случае будет автоматически создан документ Счет-фактура полученный.
    Для формирования проводок по поступлению товарно-материальных ценностей от подотчетного лица необходимо заполнить поля Счет учета и Счет учета НДС. При выборе Номенклатуры реквизиты заполняются автоматически по данным регистра сведений Счета учета номенклатуры.
    Вот это все есть в самойпрограмме, стоит только в документе нажать желтую кнопочку со знаком вопрса

  10. #10
    Клерк Аватар для Свечков
    Регистрация
    02.12.2004
    Адрес
    Хабаровск
    Сообщений
    4,366
    Цитата Сообщение от Ман Посмотреть сообщение
    а откуда у меня может быть эта информация
    Обратитесь к этому лицу с вопросом на каком основании он подписывает документы экономического субъекта.

  11. #11
    Клерк
    Регистрация
    24.11.2011
    Сообщений
    1,676
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Приобретение товарно-материальных ценностей (товары, материалы, оборудование и т.д.)

    На закладке Товары заполняется информация о товарно-материальных ценностях, приобретенных подотчетным лицом:

    Номенклатура, Количество, Цена, Сумма, % НДС, НДС заполняются данными о приобретенных ценностях.
    Наименование документа (расхода), Номер документа и Дата документа необходимо заполнить для правильного формирования печатной формы авансового отчета.
    Если к авансовому отчету приложен счет-фактура на приобретенные ценности, необходимо установить флажок СФ предъявлен, указать Поставщика и заполнить поля Дата СФ и Номер СФ. При проведении авансового отчета в этом случае будет автоматически создан документ Счет-фактура полученный.
    Для формирования проводок по поступлению товарно-материальных ценностей от подотчетного лица необходимо заполнить поля Счет учета и Счет учета НДС. При выборе Номенклатуры реквизиты заполняются автоматически по данным регистра сведений Счета учета номенклатуры.
    Вот это все есть в самойпрограмме, стоит только в документе нажать желтую кнопочку со знаком вопрса
    Все это я читала и ответа на мой вопрос здесь нет.
    Цитата Сообщение от Ман Посмотреть сообщение
    вкладка товары авансового отчета?тогда д19 к 71 некорректная проводка получается.Или ПТиУ документ?

  12. #12
    Аноним
    Гость
    Материалы приходовать документом Поступление товаров и услуг, закладка товара
    Авнсовый отчет-закладка оплата - оплачиваем документ , оприходовший материалы

  13. #13
    Клерк
    Регистрация
    24.11.2011
    Сообщений
    1,676
    Так а если у меня просто чеки а не накладная и счет фактура? Я хочу понять что нужно отражать в ао на вкладке товары чтобы все было корректно,напишите пожалуйста кто в курсе.Меня мучает этот вопрос((

  14. #14
    Аноним
    Гость
    общем, смотрите сами. Два варианта:
    А. 1)Делаете "Поступление товаров и услуг", Контрагент - от которого выписаны документы. Получаются проводки Дт10(или 08?) Кт60, Дт19 Кт60. У
    2) Делаете Авансовый отчет, там только закладку "Оплата заполняете": указываете поставщика и прочую аналитику. Будет проводка Дт60(Поставщик) Кт71(Подотчетник).
    Б. Делаете только авансовый отчет. материалку на закладку товарыТовары", услуги на закладку "Прочее". В каждой строке указываете поставщика, ставите флажок СФ предъявлен и реквизиты СФ вбиваете. В итоге будут проводки ДтКак зададите Кт71 - на сумму без НДС, Дт19 Кт71 - на сумму НДС

  15. #15
    Клерк Аватар для Свечков
    Регистрация
    02.12.2004
    Адрес
    Хабаровск
    Сообщений
    4,366
    Даже если у Вас:
    Цитата Сообщение от Ман Посмотреть сообщение
    если у меня просто чеки
    чем Вас не устраивает стандартная одинэсная форма авансового отчета?
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	АО.JPG 
Просмотров:	141 
Размер:	195.5 Кб 
ID:	51657

  16. #16
    Клерк
    Регистрация
    24.11.2011
    Сообщений
    1,676
    Цитата Сообщение от Свечков Посмотреть сообщение
    чем Вас не устраивает стандартная одинэсная форма авансового отчета?
    Не то чтобы не устраивает,просто в гаранте прочла что д19 к 71 некорректная проводка.И вообще на 19 счет приходуют суммы ндс которые потом будут зачтены как вычеты.Я не собираюсь их принимать к вычету так как нет счетов -фактур, значит можно впринципе не указывать ндс? хоть и в чеке он будет

  17. #17
    Клерк Аватар для Свечков
    Регистрация
    02.12.2004
    Адрес
    Хабаровск
    Сообщений
    4,366
    Цитата Сообщение от Ман Посмотреть сообщение
    в гаранте
    Это, конечно, авторитетно
    Цитата Сообщение от Ман Посмотреть сообщение
    на 19 счет приходуют суммы ндс которые потом будут зачтены как вычеты.
    об этом тоже в гаранте писано?
    Цитата Сообщение от Ман Посмотреть сообщение
    не собираюсь их принимать к вычету так как нет счетов -фактур
    совершенно правильно.
    Цитата Сообщение от Ман Посмотреть сообщение
    можно впринципе не указывать ндс
    нужно указать. А как поступить в дальнейшем (если гарант промолчит) поможет план счетов:

    Счет 19 "Налог на добавленную
    стоимость по приобретенным ценностям"
    корреспондирует со счетами:

    по кредиту

    08 Вложения во внеоборотные
    активы
    20 Основное производство
    23 Вспомогательные
    производства
    25 Общепроизводственные
    расходы
    26 Общехозяйственные
    расходы
    29 Обслуживающие
    производства и хозяйства
    44 Расходы на продажу
    68 Расчеты по налогам и сборам
    91 Прочие доходы и расходы
    94 Недостачи и потери от
    порчи ценностей
    99 Прибыли и убытки
    Последний раз редактировалось Свечков; 11.06.2013 в 11:10.

  18. #18
    Клерк
    Регистрация
    24.11.2011
    Сообщений
    1,676
    Цитата Сообщение от Свечков Посмотреть сообщение
    нужно указать. А как поступить в дальнейшем (если гарант промолчит) поможет план счетов:
    не понимаю,что сейчас я должна была увидеть в этом

  19. #19
    Клерк
    Регистрация
    01.06.2005
    Адрес
    Новочеркасск
    Сообщений
    8,186
    Цитата Сообщение от Ман Посмотреть сообщение
    не понимаю,что сейчас я должна была увидеть в этом
    Вот это:

    Цитата Сообщение от Свечков Посмотреть сообщение
    99 Прибыли и убытки
    или это:

    Цитата Сообщение от Свечков Посмотреть сообщение
    91 Прочие доходы и расходы
    НДС, не предъявленный к возмещению, м.б. списан. Покупки - Ведение книги покупок - Списание НДС.

  20. #20
    Клерк
    Регистрация
    24.11.2011
    Сообщений
    1,676
    Понятно,спасибо, значит просто не отражать ндс это не правильно ?

  21. #21
    Клерк Аватар для Свечков
    Регистрация
    02.12.2004
    Адрес
    Хабаровск
    Сообщений
    4,366
    Ман, а Вы попробуйте. Собственный опыт куда как доходчивей Может у Вас 71 и закроется без отражения этого самого НДС.

  22. #22
    Клерк
    Регистрация
    24.11.2011
    Сообщений
    1,676
    Причем здесь закроется 71 счет или нет.Вы меня не путайте

  23. #23
    Клерк Аватар для Свечков
    Регистрация
    02.12.2004
    Адрес
    Хабаровск
    Сообщений
    4,366
    Вы выдали подотчетнику 118 рублей. Он приволок чек на эту же сумму с выделенным НДС. Если отразить поступление материалов на 100 рублей и
    Цитата Сообщение от Ман Посмотреть сообщение
    впринципе не указывать ндс
    что останется на 71?

  24. #24
    Клерк
    Регистрация
    24.11.2011
    Сообщений
    1,676
    ндс же будет в стоимости покупки включен

  25. #25
    Клерк Аватар для Свечков
    Регистрация
    02.12.2004
    Адрес
    Хабаровск
    Сообщений
    4,366
    А почему? Вы применяете эти материалы в деятельности не облагаемой НДС?

  26. #26
    Клерк
    Регистрация
    24.11.2011
    Сообщений
    1,676
    Облагаемой ндс, значит все таки указать потом писать на 91 счет.Он будет в составе расходов не уменьшающих базу по прибыли?

  27. #27
    Клерк Аватар для Свечков
    Регистрация
    02.12.2004
    Адрес
    Хабаровск
    Сообщений
    4,366
    С таким алгоритмом я согласен!

  28. #28
    Клерк
    Регистрация
    24.11.2011
    Сообщений
    1,676
    понятно теперь спасибо за разъяснение

  29. #29
    Клерк
    Регистрация
    24.11.2011
    Сообщений
    1,676
    Кстати все таки в ао это все оформлять?

  30. #30
    Клерк
    Регистрация
    24.11.2011
    Сообщений
    1,676
    И еще вопрос: обязательно ли чтобы в документах был указан покупатель ООО "...."?

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)