×
Показано с 1 по 16 из 16
  1. Клерк Аватар для MalishkaMu
    Регистрация
    14.04.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    319

    Возврат товара

    Покупатель вернул товар по причине брака. Сделала сторно реализации. Смущает то, что покупателю деньги еще не вернули, в связи с этим у нас задолженность перед этим контрагентом. 1) Подскажите, должна ли я на эту сумму выписать счет-фактуру на аванс? И еще: 2) сумма по возврату должна попасть в книгу продаж с минусом? Запись в книгу покупок необходимо было бы внести, если бы товар возвращали, как обратную реализацию?
    Поделиться с друзьями

  2. Клерк
    Регистрация
    09.02.2010
    Сообщений
    457
    Разбираюсь сама с этой ситуацией. делаю так, как вы и говорите. Но не уверена.

  3. Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от MalishkaMu Посмотреть сообщение
    должна ли я на эту сумму выписать счет-фактуру на аванс?
    нет

  4. Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,681
    Цитата Сообщение от MalishkaMu Посмотреть сообщение
    Подскажите, должна ли я на эту сумму выписать счет-фактуру на аванс?
    А был раньше аванс получен по этой отгрузке? Если был, то надо вычет из книги покупок убрать, а не новый счет-фактуру выписывать

  5. Клерк Аватар для MalishkaMu
    Регистрация
    14.04.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    319
    Январь, спасибо. Получается, нужно уточненку сдавать за предыдущий квартал? Или как правильнее отразить в текущем?
    Подскажите, пожалуйста, еще по такому вопросу. Мы отправляем товар наложенным платежом, часто посылки возвращаются. Как правильно оформить возврат качественного товара, проданного физ лицу?
    Последний раз редактировалось MalishkaMu; 08.07.2013 в 12:15.

  6. Клерк Аватар для MalishkaMu
    Регистрация
    14.04.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    319
    Подскажите, пожалуйста

  7. Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    сторно
    Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.

  8. Клерк Аватар для MalishkaMu
    Регистрация
    14.04.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    319
    Еще такая ситуация. В феврале продали товар. После продажи образовалась дебиторская задолженность. В июне нам товар покупатель вернул. На момент возврата у него уже был аванс. Но 1с формирует следующие проводки:
    Сторно:
    90.02.1 41.01
    62.01 90.01.1
    90.03 68.02
    62.02 62.01
    Не могу понять, откуда появляется последняя проводка, если на момент отгрузки в феврале предоплаты не было. В итоге не идут обороты по 62.02 и 76АВ. Разъясните мне, пожалуйста, какие проводки при этом возврате корректные.

  9. Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,681
    Цитата Сообщение от MalishkaMu Посмотреть сообщение
    Не могу понять, откуда появляется последняя проводка
    Если не было зачета аванса при отгрузке, то и сторнироваться нечему. Но скорее всего договор у вас один, и программа просто чего-то не поняла.

  10. Клерк Аватар для MalishkaMu
    Регистрация
    14.04.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    319
    Уже все документы перепроводила, всё остается так же. Мне нужно вручную сделать проводки 62.01 62.02, а сторно 62.02 62.01 убрать? Правильно я понимаю?

  11. Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,681
    Цитата Сообщение от MalishkaMu Посмотреть сообщение
    Мне нужно вручную сделать проводки 62.01 62.02
    Это зачем?

    Цитата Сообщение от MalishkaMu Посмотреть сообщение
    а сторно 62.02 62.01 убрать?
    Если не было этой проводки, то и сторно не должно быть

  12. Клерк Аватар для MalishkaMu
    Регистрация
    14.04.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    319
    И счет-фактуру я не должна на аванс выписывать на эту сумму?

  13. Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,681
    Цитата Сообщение от MalishkaMu Посмотреть сообщение
    И счет-фактуру я не должна на аванс выписывать на эту сумму?
    А где у вас аванс?

  14. Клерк Аватар для MalishkaMu
    Регистрация
    14.04.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    319
    Я до конца так и не могу разобраться, когда необходимо выписывать, а когда нет. Выписывается только когда прошла оплата?

  15. Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,681
    Цитата Сообщение от MalishkaMu Посмотреть сообщение
    Я до конца так и не могу разобраться, когда необходимо выписывать, а когда нет. Выписывается только когда прошла оплата?
    Аванс - это получение денег до отгрузки. Если у вас было так:
    Цитата Сообщение от MalishkaMu Посмотреть сообщение
    В феврале продали товар. После продажи образовалась дебиторская задолженность
    то аванса не было.

    Если был аванс, то счет-фактуру на аванс вы должны были выписать при получении аванса.
    После реализации на основании этого счета-фактуры показать вычет (68/НДС - 76.АВ)
    Если потом операция сторнируется, то сторнируются все проводки с ней связаные, в том числе зачет аванса, если он был, и вычет по НДС. Никакого нового счета-фактуры выписывать нет оснований

  16. Клерк Аватар для MalishkaMu
    Регистрация
    14.04.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    319
    Теперь всё встало на свои места.
    Январь, спасибо за уделенное время и разъяснения!

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)