
Сообщение от
Аноним
Коллеги, помогите! В 1 квартале мы купили товары для экспорта В Казахстан. В этом же квартале мы их продали. НДС по приобретенным товарам к вычету не принимала и учла на 19 счете. В книге продаж также не отражала экспортную операцию с 0% ставкой. Во втором квартале пришли документы от казахов об уплате налогов: вопрос
1 я должна отразить операции с 0% ставкой во втором квартале
2 в декларации заполняю раздел 4, а куда заполнить сумму которая висит на 19 счете?
3 во 2 квартале я должна отразить в книге покупок приобретенные товары для экспорта?
Помогите, пожалуйста, разобраться