×
Показано с 1 по 8 из 8
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    24.09.2013
    Сообщений
    4

    Первичка ООО на УСН 6% в 2013г.

    Здравствуйте!

    У нас ООО на УСН 6%.
    Знаю, что с 01.01.2013г. нужно вести учет поступлений товаров и услуг в 1С.
    Вся первичка прошлых лет (2011г и 2012г.) была вбита наполовину.
    Нужно ли ее поднимать и заносить?
    Если нет, то как тогда быть с задолженность в 1С? как потом составлять баланс?

    Спасибо.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Цитата Сообщение от Юрий1986 Посмотреть сообщение
    Нужно ли ее поднимать и заносить?
    Если вам нужно - нужно.
    Best regards, Михаил

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    24.09.2013
    Сообщений
    4
    Нет, мне не нужно.
    Но я хотел бы знать, где написано что это не обязательно.
    Можете подсказать?

  4. #4
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Юрий1986 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!

    У нас ООО на УСН 6%.
    Знаю, что с 01.01.2013г. нужно вести учет поступлений товаров и услуг в 1С.
    Вся первичка прошлых лет (2011г и 2012г.) была вбита наполовину.
    Нужно ли ее поднимать и заносить?
    Если нет, то как тогда быть с задолженность в 1С? как потом составлять баланс?

    Спасибо.
    Можно по результатам инвентаризации внести остатки на начало 2013 гю 31.12.2012

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    24.09.2013
    Сообщений
    4
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Можно по результатам инвентаризации внести остатки на начало 2013 гю 31.12.2012
    Могли бы Вы подсказать поточнее. Что для этого нужно оформить? какие документы?
    Это у меня в первый раз. )

  6. #6
    Аноним
    Гость
    Очень объемный материал. Попробуйте на сайте журнала Упрощенка получить демодоступ. Там в журналах конца 12 начала 13 г есть приличные статьи как это сделать.

  7. #7
    Аноним
    Гость
    А если без подробностей, то надо составить вступительный баланс и ввести его в форму ввода начальных остатков в 1с (Если у Вас 8)
    Для этого база не должна содержать документов предыдущих преодов, иначе данные задвоятся. Так что сделайте копию базы и в ней уберите документы предыдущих лет, оставьте только 2013 год.
    Остатки по банку-из выписки
    по кассе у Вас должны быть из кассовой книги
    По ОС и НМА длжны быть , т.к бух учет этих активов Вы должны были Вести
    Дебиторы и кредиторы- сделайте сверки на начало года с контрагентами и сверку по налогам на начало года
    ТМЦ (товары и материалы) инвентаризация склада на предмет остатков ТМЦ
    Поскольку все проводки ввода остатков идут в корреспонденции с нулевым счетом, то сальдо на нем даст вам прибыль(убыток) спишите его на 84 счет
    Вот как-то так. А оформить все лучше годовой инвентаризацией

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    24.09.2013
    Сообщений
    4
    Спасибо.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)