Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.52.6) Восстанавливаю бух.учет, т.к мы на УСН и до сих пор он не велся.
Стала выводить остатки по контрагентам. По одной организации вылезло сальдо на 01.01.2011г. Именно тогда мы переходили с БП 1.6 на БП 8.2. За период с января 2011 года я разнесла все документы. И все идет, но входящее сальдо портит всю картину. Залезла в документ «Ввод начальных остатков», удалила оттуда этот остаток. В результате Оборотно-сальдовая ведомость по сч. 60, сформировалась правильно, а в «Акте сверки взаиморасчетов», остаток так и висит. Как мне от него избавиться? Помогите, пожалуйста.


