Купили ОС, не вводя в эксплуатацию продаем работнику. Сумму удерживаем с з/платы. Входной НДС по сч/ф. поставили на вычет. А при продаже как быть с ним????? Или удерживаем с работника полную стоимость с НДС?????
Купили ОС, не вводя в эксплуатацию продаем работнику. Сумму удерживаем с з/платы. Входной НДС по сч/ф. поставили на вычет. А при продаже как быть с ним????? Или удерживаем с работника полную стоимость с НДС?????
Аноним, НДС от продажи ОС рассчитывается от стоимости. За сколько продаете ОС, в т.ч. 18% и будет НДС к уплате. Входящий НДС не имеет значения. Удерживаете с сотрудника стоимость ОС.![]()
Купили за 600000, в т.ч. НДС-91525. На 08сч поставили -508475. Будем ежемесячно удерживать с з/пл. работника. Продаем за ту же цену, не вводя в эксплуатацию. Нужно ли выписывать сч/ф и можно ли включить НДС в стоимость ОС, без вычета,чтобы потом не ставить к уплате?????????????
Или НДС в стоимость включают только спецрежимники???????
Спасибо. по удержанию будет только одна проводка Д70 К 68.1- п/налог с мат выгоды??????
А сч/ф работнику выписать?????? Просто, никогда не сталкивались с продажей работникам.
А та сумма, что мы будем удерживать с з/платы разве не будет считаться по сути займом?????? Без %. У кого есть практика продажи своим работникам???? Ну, объясните пож.
обычная продажа, обычное начисление ндс, никакой матвыгоды
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.
Cпасибо!!!!!!!!!!!!!!
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)