×
Показано с 1 по 9 из 9
  1. #1
    Аноним
    Гость

    Определение суммы НДС налогового агента при импорте услуг

    закуплено оборудование по контракту у инофирмы без представительства в РФ, доставлено в РФ, растаможено. По отдельному контракту производится пуско-наладка инофирмой в РФ, оплата в валюте.
    Пуско-наладка проведена в сентябре и дата акта за сентябрь и по договору с инофирмой постоплата в валюте в течение 60 дней с даты акта.
    Cумма НДС налогового агента начисляется из пересчета валютной стоимости работ в рубли по курсу ЦБ на дату оплаты или на дату акта?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Имхо на дату акта. МФ и налорги в своих письмах считали по другому.

  3. #3
    Аноним
    Гость
    А тогда какие подводные камни, если заплатить, как считают налорги и МФ?

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    04.02.2008
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    2
    На дату оплаты. Одновременно с перечислением поставщику оплачивается НДС в бюджет.

  5. #5
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    если заплатить, как считают налорги и МФ?
    никаких. Я просто свое имхо по 15-167-НК выразила. Плачу по курсу на дату оказания услуг по постоплатным договорам.

  6. #6
    Аноним
    Гость
    а тонкости при заполнения такой платежки, кроме статус отправителя - 02, есть какие-то? в назначении платежа думаем просто указать ндс.

  7. #7
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Имхо никаких.

  8. #8
    Аноним111
    Гость
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    Имхо никаких.
    и в день уплаты такого ндс налогового агента выписать счет-фактуру? и там указать стоимость на день оплаты по курсу цб в этом случае и ндс; или только ндс? ведь не совпадает стоимость на день актаб исчисленная ранее, и стоимость на день оплаты.
    или можно в долларах счет-фактуру такую? тогда ведь совпадет.
    и кого указать в разделах поставщик и покупатель этой счет-фактуры?

  9. #9
    Анонимка1980
    Гость
    Добрый вечер! Задам вопрос в этой теме, чтобы не "плодиться". Как правильно рассчитать сумму НДС, если в инвойсе ни слова о налогах.
    Платим авансом 3000 евро, на дату оплаты беру курс (н-р, 32,00) = 96000 * 18% = 17280 в бюджет или 96000*18/118 = 14644? И контрагент получает свои 3000 евро или за минусом налога? Спасибо!

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)