×
Показано с 1 по 5 из 5
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    16.11.2009
    Сообщений
    287

    Счет 62.1 расчеты с покупателями как выравнять

    Добрый день помогите разобраться со счетом 62.1. Веду ооо недавно когда начала ровнять год 2013 вылез счет 62.1 красным в оборотке. При проверке оказалось в прошлых годах 2011-2012 много таких моментов как покупатель оплатил одну сумму отгрузили на меньшую сумма зависает с минусом на счете (т.е. мы должны покупателям) и такого добра очень много. Подскажите как можно выровнять счет какими операциями в 1с?. Понятное дело мне не охото лезть в те прошлые года. Да и возврат делать не куда там такие суммы 650р 350р мелочь но на глаз красные минусы давят.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Бухгалтер Аватар для ZloiBuhgalter
    Регистрация
    21.08.2003
    Адрес
    г.Москва. р-н Выхино (для тактических ракет, точнее - не обязательно)
    Сообщений
    12,863
    Цитата Сообщение от EVG86 Посмотреть сообщение
    ак можно выровнять счет какими операциями в 1с
    1. Вопросы по 1С задаются в соответствующем разделе форума.
    2. Что-бы верно получить ответ, надо знать ВЕРСИЮ 1С, и Конфигурацию 1С. И там и там есть разные версии.
    Время до завершения бухгалтерской работы есть величина постоянная...
    © Законы Мерфи.


  3. #3
    В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    23,062
    в момент оплаты 51-62,02
    в момент отгрузки 62.02-62.01
    сумма предоплаты зависла на 62.02- и никаких минусов..

  4. #4
    Бухгалтер Аватар для ZloiBuhgalter
    Регистрация
    21.08.2003
    Адрес
    г.Москва. р-н Выхино (для тактических ракет, точнее - не обязательно)
    Сообщений
    12,863
    Цитата Сообщение от Анжелика Ник Посмотреть сообщение
    сумма предоплаты зависла на 62.02- и никаких минусов..
    Бывает не так. Уже сталкивались. Не мы конечно.

    Просто всё это от того, что проводят "задним числом" и перепроводят меняя суммы в документах отгрузки.

    Выход может быть ОДИН.После сдачи баланса "Резать базу". Делать типа "обрезание предыдущего года", и во входящих остатках корректировать.
    Время до завершения бухгалтерской работы есть величина постоянная...
    © Законы Мерфи.


  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    16.11.2009
    Сообщений
    287
    Цитата Сообщение от ZloiBuhgalter Посмотреть сообщение
    Бывает не так. Уже сталкивались. Не мы конечно.

    Просто всё это от того, что проводят "задним числом" и перепроводят меняя суммы в документах отгрузки.

    Выход может быть ОДИН.После сдачи баланса "Резать базу". Делать типа "обрезание предыдущего года", и во входящих остатках корректировать.
    Ага а во входящих остатках вносить уже без всяких долгов и все по нулям да (это делает бух или программист)? Но предыдущая база останется?

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)