да бог ее знает эту упрощенную....в пассиве...а в активе уравнять тем, чем внесено было.
Почему-то я Вам верю...
Всем здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, в балансе и отчете первая графа "Пояснения", для чего она???что там пишут?
Че-то непонятно - если Приказ Минфина от 22.07.2003 г. N 67н, как пишут, утратил силу, и для бух. отчетности надо руководствоваться Приказом Минфина от 02.07.2010 г. N 66н, то зачем на первой странице дается на него ссылка?
И еще вопрос: если брать все эти формы бух. отчетности из "Налогоплательщика", то они будут соответствовать тем, что приведены в приказе № 66н?
Ага, понятно - фишка в том, что в "Налогоплательщике" этих форм нет. Так налоговая не взбрыкнет, что будет в "простой" экселевской форме? Помню, когда в первый раз сдавали декларацию, у нас в Excel не приняли, сказали "фи", заполнено не в нашей программе.![]()
Последний раз редактировалось Дир-бух; 03.03.2014 в 18:48.
Почему-то я Вам верю...
Я уж тут давно, казалось бы простой вопрос, но хоть излить... У нас налоговую посокращали до не могу, и теперь просто принести флешку или даже дискетку с печатными формами совместно - бесполезно. Не берут. Вези чёрти куда. Или через какую-то тёмную фирму на первом этаже - 100 руб штука. Просто передать, чтобы вовремя. А бумажный всё равно нужен. Теперь отправляю по почте. Пусть сами цифирьки вводят, коли не хотят принимать. Раньше просто приносил дискетку с бумажными и они сами накапливали их и разок - другой в неделю отвозили в Налоговую более центральную. А теперь не хотят. Отсюда и вопрос был.



спокойно заполняйте нужное в 0710099, а не нужные листы просто не активируете.
кстати, когда заполняешь баланс в сбисе, то отдельно заполняются баланс и ф2 под своими номерами, а доставляется в протоколе 0710099...это так размышления...меня это смутило. но посмотрев протокол, поняла, что все в порядке![]()
Почему-то я Вам верю...
Уважаемые профи! Помогите, на милость, правильно заполнить платежку (ИП, УСН, 6%).
Делаю платежку, по сути, за 4-й квартал 2013 года. Что следует писать в полях:
- "ОКТМО" - код того района,в котором я зарегистрирован?
- "тип платежа". Выпадающий список типов платежа явно не подходит.
- "налоговый период". Наверное, правильнее писать: ГД 00 2013?
- "номер документа".
Благодарю.
Добрый день! Подскажите Если деятельности нет в 2013 УСН 6% в балансе только ставить УК ?



Я имею в виду в активе и в пассив по 10 000?![]()
здравствуйте.
ип, усн доходы 6%, без работников. все еще мучаюсь с декларацией за 2013 год (это будет уже 3 корр)
280 - 35664
260 - 20084
030, 040, 050 - 0
060 - 0
070 - 15580
все верно? бред же получается в 070![]()
Последний раз редактировалось runalsh; 04.03.2014 в 13:37.



УФф а как тогда , подскажите
Надежда, благодарю вас! И уже - в который раз!



Галюня-36, ну откуда же я знаю, что у фирмы есть? Деньги? Материалы? ОС? Куда-то дели же 10 тыс, которые внесли в УК
подскажите пожалуйста, фирма зарегестрирована 30 октября 2013 г, бух.отчетность за год не нужно сдавать, так? ноябрь и декабрь включаю в бух.отчетность 2014 года?
Мы НКО, УСН, открылись в марте 2013, взносов не было еще. в 1С-8,3 нашла "Бух. отчетность социально ориентированных НКО". Подскажите как определить какую бух. отчетность нам сдавать. Что такое социально ориентированных? Это какие-то особенные или все?



Поясните, пожалуйста. ИП, вмененка, палатка на ярмарке выходного дня. То есть рабочих дней выходит 8 в месяц и 24 в квартал. При подаче декларации за 4 квартал за 2 месяца были проставлены нули, чтобы количество рабочих дней соответствовало реальному. Налоговая утверждает, что нули проставлять нельзя, и требует переделать декларацию. Насколько правомерно подобное требование? И если правомерно, то как поступать в таком случае? Платить за три месяца, тогда как работали в сумме менее одного?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)