×
Показано с 1 по 12 из 12
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    20.07.2011
    Сообщений
    184

    Вопросы по НДС

    1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.83)
    Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.55.7)
    Две проблемы:
    1. При выполнение операции «Распределение НДС косвенных расходов» программа берет выручку, больше чем оборот по счету 90.01.1. и облагаемой выручки и необлагаемой. В чем может быть причина? и можно ли ее исправить вручную и заново перераспределить НДС?
    2. НДС из счета-фактуры по услугам не попадает в книгу покупок. на 44 счет при распределении НДС попадает, а на 68 нет, повисает на 19 счете( Вручную добавлять не хочется, это чревато "перекосами" в программе
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    01.06.2005
    Адрес
    Новочеркасск
    Сообщений
    8,186
    1. Узнать о причине расхождения оборотов 90 счета и базы распределения НДС можно с помощью экспресс-проверки ведения учета. Кроме того, если вам не нравится база, заполненная автоматически, её можно поправить руками так, как вам нравится.
    2.1 Как установлены флажки учета НДС в документе "Поступление товаров и услуг" (кнопка "Цены и валюта" в верхнем левом углу).
    2.2 Установлен ли флажок "Отразить вычет НДС в книге покупок" на вкладке "Счет-фактура".
    2.3 Какой установлен вид деятельности в статье затрат, на которую отнесены поступившие услуги?

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    20.07.2011
    Сообщений
    184
    Цитата Сообщение от Климов Сергей Посмотреть сообщение
    1. Узнать о причине расхождения оборотов 90 счета и базы распределения НДС можно с помощью экспресс-проверки ведения учета. Кроме того, если вам не нравится база, заполненная автоматически, её можно поправить руками так, как вам нравится.
    2.1 Как установлены флажки учета НДС в документе "Поступление товаров и услуг" (кнопка "Цены и валюта" в верхнем левом углу).
    2.2 Установлен ли флажок "Отразить вычет НДС в книге покупок" на вкладке "Счет-фактура".
    2.3 Какой установлен вид деятельности в статье затрат, на которую отнесены поступившие услуги?
    1. я конечно поправлю, просто хотелось бы разобраться, с чего это программа "прибавляет"
    2.1. галки стоят в колонках "учитывать НДС" "НДС вкл. в стоимость"
    2.2. галки "отразить вычет" нет. НО ее нет ни в одном с/ф, но остальные нормально встают в Книгу покупок
    2.3 вид деятельности-основной режим налогообложения.

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    01.06.2005
    Адрес
    Новочеркасск
    Сообщений
    8,186
    Цитата Сообщение от Новый главный Посмотреть сообщение
    хотелось бы разобраться, с чего это программа "прибавляет
    Цитата Сообщение от Климов Сергей Посмотреть сообщение
    Узнать о причине расхождения оборотов 90 счета и базы распределения НДС можно с помощью экспресс-проверки ведения учета

    Цитата Сообщение от Новый главный Посмотреть сообщение
    2.1. галки стоят в колонках ... "НДС вкл. в стоимость"
    2.2. галки "отразить вычет" нет.
    2.3 вид деятельности-основной режим налогообложения.
    В этом случае НДС должен был быть включен в затраты, на 44 счет в вашем случае. Проводок в дт 19 быть не должно. И в книгу покупок он попасть не должен. В книгу попадает только тот НДС, к-рый вы предъявляете к вычету. Если вы включили его в себестоимость - вычета нет - записи книги покупок нет.

  5. #5
    В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    23,062
    Цитата Сообщение от Новый главный Посмотреть сообщение
    "НДС вкл. в стоимость"
    в данном случае не должно быть проводки на 19 счет,, вся сумма идет на удорожание товаров,услуг

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    20.07.2011
    Сообщений
    184
    Нет, друзья, извините
    стоит галка в окошке "сумма вкл.НДС "

  7. #7
    В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    23,062
    Цитата Сообщение от Новый главный Посмотреть сообщение
    счета-фактуры по услугам не попадает в книгу покупок.
    сч-фактура проведена и дата получения входит в отчетный период?

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    20.07.2011
    Сообщений
    184
    И еще вопросик: формирование с/ф на аванс происходит иногда неверно: в п/п сумма и НДС одна, а в авансовом с/ф другая..Несколько штук руками исправила.

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    20.07.2011
    Сообщений
    184
    Цитата Сообщение от Анжелика Ник Посмотреть сообщение
    сч-фактура проведена и дата получения входит в отчетный период?
    да, совершенно верно. в НДС как с косвенных распределился..а в книгу покупок не хочет включаться..

  10. #10
    В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    23,062
    Новый главный, а книгу покупок-регламентную операцию- после распределения формировали?

  11. #11
    Клерк
    Регистрация
    20.07.2011
    Сообщений
    184
    Цитата Сообщение от Анжелика Ник Посмотреть сообщение
    Новый главный, а книгу покупок-регламентную операцию- после распределения формировали?
    да
    в общем, я справилась: провела Экспресс проверку, как советовал Климов Сергей. Нарушений в распределении НДС косвенных не выявлено.
    потом я перепровела все документы за период, и отдельно эти с/ф, которые не включались в КП. закрыла опять период . переформировала Книгу покупок. и щ Счастье , все с/ф встали на вычет!

  12. #12
    Клерк
    Регистрация
    20.07.2011
    Сообщений
    184
    Насчет этого вопроса:
    Цитата Сообщение от Новый главный Посмотреть сообщение
    При выполнение операции «Распределение НДС косвенных расходов» программа берет выручку, больше чем оборот по счету 90.01.1. и облагаемой выручки и необлагаемой. В чем может быть причина?
    причину я поняла: в выручку включаются возвраты от покупателей. и суммы НДС с этих возвратов встают к оплате в декларацию..
    разве это правильно? или глюк программы?

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)