Спасибо большое)))
Спасибо большое)))
Добрый вечер!
Проверьте пожалуйста и мою декларацию
ИП, без работников, УСН 6 %,
Мои доходы:
1квартал - 129500
1полугодие - 270300
9месяцев - 469350
Год - 552260
Сумма налога:
1квартал - 7770
1полугодие - 16218
9месяцев - 28161
Год - 33136
Уплата взносов:
Апрель 2013 -- 8916,17
Июнь 2013 -- 8916,17
Октябрь 2013 -- 8916,17
Ноябрь 2013 -- 8916,17
ВСЕГО: 35664,68
Правильна ли декларация ?
030 - 7770
040 - --------
050 - 10329
060 - ---------
070 - 10329
080,090 --прочерки
210, 240 -- 552260
260 -- 33136
280 -- 33136
Заранее спасибо за ответы!



Все верно
Мы в начале года заплатили взносы в ФСС по травме в размере 50р. А за весь год у нас всего начислело 20р. Вопрос в том, что для декларации и для уплаты единого налога нужно уменьшать на такие взносы. Так какую цифру для уменьшения брать -50 (по фактически уплаченному) или 20 - по начисленному исходя из зарплаты работников?



20
.5.9. По коду строки 280 налогоплательщиками, объектом налогообложения у которых являются доходы, указывается сумма уплаченных (в пределах исчисленных сумм) за налоговый период страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также выплаченных работникам в течение налогового периода из средств налогоплательщика пособий по временной нетрудоспособности, уменьшающая (но не более чем на 50 процентов) сумму исчисленного налога.
(в ред. Приказа Минфина РФ от 20.04.2011 N 48н)
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
Подскажите, пожалуйста. Вот я подготовила налоговую декларацию для ИП на УСН. Мне надо ее в 2 экземплярах распечатать (идем сдавать нарочно), чтоб осталась отметка налогового органа о принятии документов или они выдадут какой то корешок, что приняли у меня декларацию в срок?
Спасибо.
а степлером можно скрепить листы декларации?![]()



Не надо. Листы портить нельзя. Скрепкой скрепляйте
Ой, обратила сейчас внимание, подскажите,пожалуйста, кто знает.
Я вот, заполняя сумму доходов, расходов и убытка брала данные из КУДИР и округляла до полного рубля: у меня получилось:
строка 210 - 374482 (в книге - 374481,61)
строка 220 - 453256 (в книге - 453256,43)
строка 250 - 78775 (в книге - 78 774,82)
НО! если отнять от строки 220 строку 210. То в строке 250 я должна написать - 78 774. Т.е. вот эта погрешность в рубль из-за округления вылезла. Как писать: по книге или все таки отнять от строки 220-210 и написать 78 774?????



Декларация должна математически сходиться
Здравствуйте!
Никак не могу разобраться, прошу помощи!
УСН ДиР, за первые три квартала начислены авансовые платежи, они отражены по строкам 030,040,050 нарастающим итогом. А по итогам года к уплате получился минимальный налог. Т.е. в строке 070 у меня стоит к уменьшению сумма начисленного налога за 9 мес. (т.е. 070 = 050) и по строке 090 - сумма минимального налога к уплате.
В сальдовке из налоговой до сдачи декл. была переплата по налогу с усн, после сдачи - 0 (т.е. они налог уменьшили). В прошл.годы я ходила с письмом зачесть налог с УСН в счет уплаты минимального, а если сделаю это сейчас - у меня выйдет недоплата по налогу с усн?
Где моя ошибка?
и надо ли писать письмо на зачет авансовых платежей по налогу УСН в счет уплаты минимального?



спасибо, это понятно!
а куда делась в таком случае моя переплата по налогу с УСН (то, что я платила авансовыми платежами в течение года)? Почему в сальдовке после сдачи декларации налог 0 - т.е. переплаты как бы и нет. В прошлом году в такой же ситуации я отнесла письмо на зачет в пользу минимального суммы, уплаченной в течение года и в сальдовке после проведения письма по налогу УСН появилась недоплата. Я побоялась, что сумму недоплаты снимут без акцепта и срочно отправила корректировочную декларацию с авансами по нулям. И тогда все встало на место - по единому - 0, по минимальному - 0. Долгов нет, переплат тоже. Но ведь это не правильно!
Добрый день! Первый раз столкнулась с заполнением декларации и немного запуталась. Пожалуйста помогите, перечитала форум но все равно остались вопросы.
Я ИП УСН 6%, без работников.
мои доходы (по квартально)
доход за 1 кв: 48387,01
доход за 2 кв: 46981,22
доход за 3 кв: 68 895, 70
доход за 4 кв: 54905,75
Нарастающим периодом:
1-ый квартал : 48387,02
полугодие : 95368,24
9 мес: 164263,94
год : 219169,69
налог от дохода равен 219169,69 х 0,06 = 13150
Уплаченные суммы в ПФР,ОМС - 35664,68 (заплатила 18 дек.2013года)
Авансовые платежи от доходов по поквартально не платила. И вообще от дохода за год еще не платила налог.
Правильно ли в этом случае заполняю строки?
030 -------
040 -------
050 -------
060 13150
070 -------
210 219170
240 219170
260 13150
280 13150
Или же верен будет второй вариант
030 2903
040 5722
050 9856
060 ----
070 9856
210 219170
240 219170
260 13150
280 13150
Авансовые платежи я должна была платить каждый квартал от своего дохода?! я этого не делала, значит мне надо заплатить в конце года всю сумму 13150? И тогда каким образом я могу уменьшить свой налог по усн?
в голове каша, помогите пожалуйста разобраться.
18210501021011000110 КБК по УСН Д-Р
18210501050011000110 КБК минимального налога
Спасибо Вам огромное!!!
И последний вопрос: В прошлом году мне декларацию делала бухгалтер, и она мой налог в строке 260=17629 уменьшила на 50%. т.е в строке 280=8814. (эту сумму я заплатила)
В ПФР , ОМС было заплачено 17208,24
Нашла инфо что ИП, уплачивающие взносы только за себя – уменьшают налогооблагаемую базу в полном объеме перечисленных платежей и это применяется с 2012 года.
Вопрос : она сделала декларацию правильно?
у меня усн 6% доходы
моя предыдущ. декларация выглядела так
030-----
040----
050----
060 8815
070 -----
210 293817
240 293817
260 17629
280 8824
Эту тему просматривают: 5 (пользователей: 0 , гостей: 5)