Доброго дня!
ООО на УСН (доходы-расходы).
Получилась такая ситуация- есть заказчик и ему требуется выставить документы с НДС (от заказчика мы не хотим и не можем отказаться).
Т.Е. сумму за оказанные услуги мы на расчетный счет получим с НДС, выставим с.ф. и акт с НДС.
Возникли вопросы:
1. Как понимаю всю сумму полученного НДС мы должны будем перечислить в бюджет? (или можем уменьшить на входящий НДС)? когда его перечислять- как в общем порядке- по итогам квартала?
2. Должны ли сдавать декларацию по НДС? Тоже сдача по итогам квартала? И только в электронном виде???
3. В доход по УСН берем поступления без суммы НДС???
Раньше ни когда с такой ситуацией не сталкивалась....
надеюсь на Вашу помощь!
Спасибо!!!


