×
Показано с 1 по 21 из 21
  1. #1
    Клерк Аватар для Котообъект
    Регистрация
    27.02.2012
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    1,596

    Закрытие месяца 1 С

    Здравствуйте!!
    1С:Предприятие 8.3 (8.3.4.437)
    Бухгалтерия протезно-ортопедического предприятия, редакция 1.0 (1.0.2.1)
    Скажите, пожалуйста, корректно ли поступает программа.
    Закрываю месяц апрель. В феврале-марте была незавершенка, т.к. не было выпуска изделий.
    Распределила ее вручную по номенклатурным группам. В апреле появились изделия, но не по всем номенклатурным группам.
    Так вот 1 С поступает следующим образом. Незавершенку по изделиям, которые были выпущены списывает на с/с изделий, а вот незавершенку, которая все еще должна была остаться на сч 20 (изделия по данным номенклатурным группам еще не были в этом месяце выпущены) списывает проводкой Д 90 К 20. Разве не должна незавершенка остаться висеть на сч 20??? Заранее спасибо)
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк Аватар для Mashunya
    Регистрация
    04.10.2004
    Адрес
    Москва-Дубна
    Сообщений
    536
    А вы программе рассказали, что это незавершенка?

  3. #3
    Клерк Аватар для Котообъект
    Регистрация
    27.02.2012
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    1,596
    ну вот смотрите... в феврале у меня не было выпуска. я сч 25 ручной операцией закрыла на сч 20. Потом ввела документ "Инвентаризация НЗП". В результате на сч 20 осталось сальдо. Потом пришел март. Выпуска опять не было. Я ручной операцией закрываю затраты марта сч 25 на сч 20, ввожу документ "Инвентаризация НЗП", где к НЗП февраля прибавляю НЗП марта. Опять остается сальдо по сч 20. Потом наступил апрель. Начался выпуск.Но.. НЗП висит у меня по номенклатурным группам. допустим, группа А, группа Б, группа В, группа Г. У меня прошел выпуск только группы А и Б. и вот тут я наверное что-то делаю не так...просто не пойму, как должно быть...программа должна закрыть сч 25 на сч 20 частично?? только по выпущенным номенклатурам? (у меня в УП 25 распределяется пропорционально прямым затратам, следовательно, не было выпуска - не было прямых затрат по данной номенклатуре не на что распределять) и далее по кругу? Руками остаток 25 на 20, а там прибавляю к НЗП прошлых периодов??? или как?

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    12.07.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,309
    Котообъект, попробуйте в феврале сделать реализацию на 1 копейку

  5. #5
    Клерк Аватар для Котообъект
    Регистрация
    27.02.2012
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    1,596
    Цитата Сообщение от Просто человек Посмотреть сообщение
    попробуйте в феврале сделать реализацию на 1 копейку
    любого изделия??? а с какой целью??? ведь программа в таком случае общепроизводственные спишет на одну номенклатурную группу.. и как я это обосную?

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    12.07.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,309
    Котообъект, а как вы закрывали 25 счет вручную? Пономенклатурно?

  7. #7
    Клерк Аватар для Котообъект
    Регистрация
    27.02.2012
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    1,596
    ну да..я просто не знала другого выхода.. я взяла изделия, которые как бы ушли в производство (то есть на них оформили заказы) в течение 1 квартала и распределяла на номенклатурные группы этих изделий сч 25 пропорционально их договорной стоимости (стоимости контракта, по другой цене мы их продавать не можем).

  8. #8
    Аноним
    Гость
    Как у Вас в учетной политике настроено распределение 25 счета? он должен автоматически распределяться на прямые расходы при наличии оборота по счету 20

  9. #9
    Клерк Аватар для Котообъект
    Регистрация
    27.02.2012
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    1,596
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    он должен автоматически распределяться на прямые расходы
    так и есть... пропорционально прямым затратам выбрала в УП...так и распределяется в месяцах, когда нет НЗП... но ведь февраль-март прямых затрат нет, а общепроизводственные ведь распределять все равно надо как-то...

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    10.06.2014
    Сообщений
    12
    И еще, как у Вас списываются затраты с 20-го счета? С учетом выручки или без учета? Для чего вводится документ "Инвентаризация НЗП" если у Вас и так нет выпуска?

  11. #11
    Клерк
    Регистрация
    10.06.2014
    Сообщений
    12
    Цитата Сообщение от Котообъект Посмотреть сообщение
    так и есть... пропорционально прямым затратам выбрала в УП...так и распределяется в месяцах, когда нет НЗП... но ведь февраль-март прямых затрат нет, а общепроизводственные ведь распределять все равно надо как-то...
    а что тогда такое НЗП? в феврале были обороты по сч 20?
    Последний раз редактировалось Элла Немцова; 10.06.2014 в 22:49.

  12. #12
    Клерк Аватар для Котообъект
    Регистрация
    27.02.2012
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    1,596
    Цитата Сообщение от Элла Немцова Посмотреть сообщение
    С учетом выручки или без учета?
    ну я поставила без учета выручки

    Цитата Сообщение от Элла Немцова Посмотреть сообщение
    Для чего вводится документ "Инвентаризация НЗП"
    ну вот февраль. есть затраты на сч 25. месяц не закрывается..пишет нет базы распределения. Закрывается только если я руками распределю 25 на 20. распределила руками, делаю опять закрытие месяца...регламентная операция почему-то закрывает сч 20 на сч 90. Поэтому я провожу документ инвентаризация НЗП, чтобы по сч 20 сальдо все-таки осталось. Этот документ проводок не формирует, но благодаря ему остается сальдо на сч 20. Что я делаю неверно?

  13. #13
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Котообъект Посмотреть сообщение
    ну я поставила без учета выручки

    регламентная операция почему-то закрывает сч 20 на сч 90.
    потому что без учета выручки. если с учетом - то 20 закроется только при наличии реалиации

  14. #14
    Клерк
    Регистрация
    10.06.2014
    Сообщений
    12
    Если я Вас поняла, в феврале нет 20-го счета, а есть только 25-й?

  15. #15
    Клерк Аватар для Котообъект
    Регистрация
    27.02.2012
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    1,596
    Цитата Сообщение от Элла Немцова Посмотреть сообщение
    Если я Вас поняла, в феврале нет 20-го счета, а есть только 25-й?
    поняли правильно. сч 20 как таковой появляется у меня только в апреле, а вот сч 25 есть с февраля

  16. #16
    Клерк Аватар для Котообъект
    Регистрация
    27.02.2012
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    1,596
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    потому что без учета выручки. если с учетом - то 20 закроется только при наличии реализации
    хм.... а как же Д 43 -К 20. Он не закроется разве при наличии выпуска ГП, но отсутствии реализации??

  17. #17
    Клерк
    Регистрация
    10.06.2014
    Сообщений
    12
    Цитата Сообщение от Котообъект Посмотреть сообщение
    поняли правильно. сч 20 как таковой появляется у меня только в апреле, а вот сч 25 есть с февраля
    а что на нем учитываете? в настройках распределения нужно указать только счет учета (25) и базу распределения, остальные поля оставьте пустыми. тогда он распределится по всем номенклатурным группам. но это при наличии базы.

  18. #18
    Клерк
    Регистрация
    10.06.2014
    Сообщений
    12
    Цитата Сообщение от Котообъект Посмотреть сообщение
    хм.... а как же Д 43 -К 20. Он не закроется разве при наличии выпуска ГП, но отсутствии реализации??
    я говорю не про выпуск, а про незавершенку. если выбрать "без учета реализации", то затраты по номенклатурным группам по которым не было выпуска и был остаток НЗП спишутся на счет 90

  19. #19
    Клерк Аватар для Котообъект
    Регистрация
    27.02.2012
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    1,596
    Цитата Сообщение от Элла Немцова Посмотреть сообщение
    в настройках распределения нужно указать только счет учета (25) и базу распределения
    так я так и сделала.. база распределения у меня - пропорционально прямым материальным затратам. Но в том-то и дело, что в феврале-марте базы нет, я с 25 на 20, где и оставалось сальдо, а в марте начался выпуск, но не всех номенклатурных групп, на которых остатки 20 висели. По которым был выпуск - сч 20 нормально ушел, а по которым не было - списался на сч 90.
    хорошо.. выберу я, допустим, с учетом выручки.. причем тут есть два варианта 1) с учетом выручки
    2) с учетом выручки по производственным услугам.
    Вообще насколько я поняла данная настройка относится к оказанию услуг, а не к выпуску ГП.
    ну я все равно понять не могу. выбираю я с учетом выручки. Это что, пока моя ГП не реализуется счет 20 не закроется???

  20. #20
    Клерк
    Регистрация
    10.06.2014
    Сообщений
    12
    Настройка относится к счету 20 и остатку НЗП. А при выпуске продукции 20 счет и так уйдет на 43. А документ "Инвентаризация НЗП" нужен когда у Вас в текущем месяце есть выпуск, но Вам нужно оставить незавершенку. Иначе счет 20 закроется полностью. 25 счет при отсутствии базы, увы, придется списывать на 20 вручную.

  21. #21
    Клерк Аватар для Котообъект
    Регистрация
    27.02.2012
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    1,596
    Цитата Сообщение от Элла Немцова Посмотреть сообщение
    А документ "Инвентаризация НЗП" нужен когда у Вас в текущем месяце есть выпуск, но Вам нужно оставить незавершенку.
    аааа..... вон оно что... тогда конечно мне настройка без учета выручки не подойдет.
    Вот только у меня помимо выпуска ГП есть еще работы (ремонт).
    Я просто смотрю, туту еще один вид настройки есть "с учетом выручки только по производственным услугам" Немного не пойму его описание. Мне нужно, чтобы затраты на ремонт закрывались на сч 90 при проведении документа "Акт об оказании производственных услуг", т.е. я списала на ремонт материалы Д20 К 10, потом провожу этот акт, он делает проводки (ну по крайней мере сейчас) 62-90 и 90-20. А в чем тогда все-таки смысл именно этой настройки?

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)