×
Страница 8 из 10 ПерваяПервая ... 45678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 240 из 271
  1. Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,330
    Там у нас неправильно стоит, должны быть прочерки на самом деле

  2. Клерк
    Регистрация
    03.04.2012
    Сообщений
    13
    Ок. Спасибо вам большое за помощь! С наступающими праздниками ))

  3. Клерк
    Регистрация
    03.04.2012
    Сообщений
    13
    Цитата Сообщение от r123 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Я ИП на УСН 6% без работников.
    Возник вопрос по отчетности за 2013 год.

    Доходы:
    1 кв - 106000 р, налог к уплате - 6360р
    1 полугодие - 190100 р, налог к уплате - 11406 р
    9 мес - 269100р, налог к уплате - 16146 р

    Я оплатила стараховые взносы двумя частями, половину в марте 2013 (17 тыс с копейками), вторую часть в ноябре.
    Т.к. взносы покрывают сумму налога, я в 2013 году налоги вообще не оплачивала.

    Заполнила декларацию (отправила в начале апреля):
    030 - 6360
    040 - 11406
    050 - 16146
    070 - 16146
    210 - 369820
    240 - 369820
    260 - 22189
    280 - 22189

    На днях получила письмо-требование об уплате налога 16146р и пени - 735 р.
    Звонила в налоговую, там сказали, что 30 апреля страховые взносы зачтутся, и долгов по налогам не будет. Но утверждают, что пени я все равно обязана оплатить., т.к.если в декларации указаны суммы налога, надо было их оплачивать все равно во время, а потом требовать возврат.

    Правильно ли это? Я теперь должна оплатить пени?
    Здравствуйте. Описывала выше свою ситуацию, по советам отправила уточненную декларацию. Но налоговая все равно списала с моего р/с пени .
    Подскажите пожалуйста, как мне теперь поступить? Поможет ли проведения сверки с налоговой?

  4. Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,330
    Требуйте возврата пени. Но может быть придется судиться. Есть решение ВАС, что если по итогам налогового периода нет налога к уплате, то не может быть и пеней за неуплату авансовых платежей. Но добровольно налоговая пени не отдаст.

  5. Клерк
    Регистрация
    03.04.2012
    Сообщений
    13
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    Требуйте возврата пени. Но может быть придется судиться. Есть решение ВАС, что если по итогам налогового периода нет налога к уплате, то не может быть и пеней за неуплату авансовых платежей. Но добровольно налоговая пени не отдаст.
    Поскажите, это надо писать заявление в налоговую? в свободной форме или есть какой то бланк?

  6. Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,330
    В свободной форме с обоснованием того, почему обязаны вернуть пени. Но я боюсь, что Вы не сможете обосновать.

  7. Клерк
    Регистрация
    03.04.2012
    Сообщений
    13
    Над.К, а не подскажите номер решения ВАС? Может у вас ссылка есть...

  8. Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,330
    14. Согласно абзацу второму пункта 3 статьи 58 НК РФ в случае уплаты авансовых платежей в более поздние по сравнению с установленными законодательством о налогах и сборах сроки на сумму несвоевременно уплаченных авансовых платежей начисляются пени в порядке, предусмотренном статьей 75 Кодекса.
    При этом порядок исчисления пеней не ставится в зависимость от того, уплачиваются ли соответствующие авансовые платежи в течение или по итогам отчетного периода, исчисляются ли они на основе налоговой базы, определяемой в соответствии со статьями 53 и 54 Кодекса и отражающей реальные финансовые результаты деятельности налогоплательщика.
    Пени за неуплату в установленные сроки авансовых платежей по налогам подлежат исчислению до даты их фактической уплаты или в случае их неуплаты - до момента наступления срока уплаты соответствующего налога.
    Если по итогам налогового периода сумма исчисленного налога оказалась меньше сумм авансовых платежей, подлежавших уплате в течение этого налогового периода, судам необходимо исходить из того, что пени, начисленные за неуплату указанных авансовых платежей, подлежат соразмерному уменьшению.
    Данный порядок надлежит применять и в случае, если сумма авансовых платежей по налогу, исчисленных по итогам отчетного периода, меньше суммы авансовых платежей, подлежавших уплате в течение этого отчетного периода.
    Постановление Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 N 57
    "О некоторых вопросах, возникающих при применении арбитражными судами части первой Налогового кодекса Российской Федерации"

  9. Омелия
    Гость

    Осторожно SOS

    Надя, слезно прошу, помогите!!!
    Буквально только что получила письмо из налоговой: сообщение с требованием представления пояснений. На основании пункта 3 статьи 88 НК... выявлены неверно исчислена сумма налога, подлежащая уплате в бюджет по стр. 1_060.

    В декларации у меня данный пункт 060 не заполнен! Что делать?

    210 - 476541
    260 - 28592
    280 - 30039
    070 - 1147

    Нужно предоставить пояснения в течение 5 дней, причем письмо от 27.05, получила только сегодня!

  10. Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,330
    А в строках 030-050 что написано? если прочерки, то почему? ИП зарегистрировался в 4 квартале 2013 года?
    У Вас неправильно заполнена строка 280. Она не может быть больше строки 260.

  11. Омелия
    Гость
    030-050 - ничего, авансовые платежи не делала...
    Регистрация ИП в феврале 2013 г.

  12. Омелия
    Гость
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    У Вас неправильно заполнена строка 280. Она не может быть больше строки 260.
    280 - 30039. Ведь по факту я столько заплатила в ПФР. Помню, читала про этот парадокс... Писали, что нужно игнорировать строчку "уменьшать не более 50%"... разве не так?

  13. Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,886
    Цитата Сообщение от Омелия Посмотреть сообщение
    030-050 - ничего, авансовые платежи не делала...
    Если в 030, 040 ,050 прочерки, то в строке 060 и 070 тоже должны быть прочерки
    030 0
    040 0
    050 0
    060 0
    210 476541
    260 28592
    280 28592
    Сдайте уточненку

  14. Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,886
    Цитата Сообщение от Омелия Посмотреть сообщение
    Писали, что нужно игнорировать строчку "уменьшать не более 50%"... разве не так?
    Да, уменьшить можно на все 100%. А Вы умудрились уменьшить на 105% То есть не только налог не стали платить, но еще и заявили, что государство Вам должно. Так не бывает.

  15. Омелия
    Гость
    А я сейчас вычитала, пишут: "Строки 030, 040 и 050 заполняются начисленными к уплате авансовыми платежами по налогу, фактические суммы оплаты (или неоплаты) не имеют к этим строкам никакого отношения". Т.е. нужно заполнять в любом случае! Как так?

  16. Омелия
    Гость
    Цитата Сообщение от бух2007 Посмотреть сообщение
    Да, уменьшить можно на все 100%. А Вы умудрились уменьшить на 105% То есть не только налог не стали платить, но еще и заявили, что государство Вам должно. Так не бывает.
    Такая неразбериха... Может, от того, что в строке 280 указано "Сумма уплаченных за налоговый период страховых взносов", туда и пишут, сколько всего уплатили в ПФР и проч., ее и принимают за 100%)

  17. Омелия
    Гость
    И все-таки подскажите, будьте добры!
    Мне нужно вписывать суммы авансовых платежей в строки 030-050, даже если я эти самые авансовые платежи не делала? Так?

    И если так, то туда писать исчисленные "чистые" суммы, а с вычетом страховых взносов в ПФР только стр. 060? Я в ПФР платила в декабре 2013 г.

  18. Омелия
    Гость
    Уточняю: регистрация ИП УСН 6% без наемных работников в феврале 2013 г.
    Начало ведения деятельности с июля 2013 г.
    Авансовые платежи не делала.
    В ПФР заплатила 30 тыс. в декабре 2013 г.

    Значит, если нужно указывать авансовые платежи, то только за 9 мес. и за год?

  19. Клерк
    Регистрация
    04.02.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,806
    Влезу, у вас доходы были какие поквартально? Напишите

  20. Омелия
    Гость
    Деятельность ведется только с июля, соответственно доходы только за 6 мес. в 2013 г считаю.

    Поскольку сейчас на руках нет точных данных (завтра в офисе посмотрю) поделю годовой доход пополам:
    476541\2 = 238270,5

  21. Клерк
    Регистрация
    04.02.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,806
    У вас доход по банку проходил?

  22. Аноним
    Гость
    1 квартал -
    полугодие -
    9 мес. - 238270, 5
    год - 238270, 5

  23. Аноним
    Гость
    нет, наличкой

  24. Клерк
    Регистрация
    04.02.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,806
    Почему про банк спросила, потому что налоговая может сверить с банком. А наличкой вряд ли будет проверять, поэтому выше правильно написали, что надо поправить 280 строку, она будет 28592.

  25. Клерк
    Регистрация
    04.02.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,806
    Можно спрошу еще: у вас БСО или касса?

  26. Омелия
    Гость
    Это я уже поняла. Причем, интересно, почему в письме про эту строку 280 ничего не написали? А только к незаполненной 060 придрались...

    А что мне делать со стр. 030-060?

  27. Клерк
    Регистрация
    04.02.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,806
    030 0
    040 0
    050 0, если покажете сумму в строке 050, то вам пени насчитают. Так как вы должны были до 25.10 аванс с дохода уплатить, а вы не уплачивали. Поэтому не показывать ничего.
    Просто Был у меня ИП магазинчик (кассовый аппарат был) и что уж налоговая к нему пристала, но пришли к нему с проверкой
    060 0
    Последний раз редактировалось Винокурова Юлия; 25.06.2014 в 21:24.

  28. Омелия
    Гость
    Цитата Сообщение от Винокурова Юлия Посмотреть сообщение
    Можно спрошу еще: у вас БСО или касса?
    Кассы нет. БСО... как бы)

    Я уже запуталась совсем, если вписывать 050, все равно в формуле 060 минус получается, значит, писать не нужно?

  29. Омелия
    Гость
    Как вы предлагаете, остается все по-прежнему у меня) (Только 280 менять)
    Только можно ли так, если везде по нулям? В целом за год доход ведь отражен!
    Мне ведь и предъявили претензию за неверно исчисленную сумму в стр.060...

  30. Клерк
    Регистрация
    04.02.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,806
    В 060 0, почему минус, в декларации мы указываем исчисленные суммы, а не уплаченные. В строке 280 у вас сумма указывается уплаченная, но не более строки 260. Т. Е. Если у вас оплачено к примеру 20000 фиксированные, то вы бы в 280 поставили 20000. У вас уплачено 30039, но налог исчисленный 28592, вы именно эту сумму ставите в 280

Страница 8 из 10 ПерваяПервая ... 45678910 ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)