×
Показано с 1 по 7 из 7
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    08.08.2009
    Сообщений
    90

    НДС к возмещению

    Коллеги, добрый день.
    Помогите, пожалуйста, разобраться в сложной для меня ситуации.
    За 4 кв. 2013 года подали Декларацию НДС к возмещению из бюджета, пусть для примера будет 350 000 руб. Компания занимается импортом, не большие партии, т.е. такие ситуации будут возникать периодически. Налоговая на юридический адрес направила требование о предоставлении документов. Требование не было получено вовремя. В итоге налоговая насчитала штраф за непредставление документов и направила Акт камеральной проверки на фактический адрес генерального директора. Сейчас мы на стадии до судебного разбирательства. Руководство компании решило, что не будем мы возмещать НДС, пересдадим корректировку за 4 кв. 2013 года. И покажем НДС ровно тот который прошел с данном квартала, а остальной будем показывать в следующем.

    Подскажите, что лучше сделать в данной ситуации?
    Можно ли нам сейчас пересдать корректировку?
    Как мне лучше это все провести документально?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Можно ли нам сейчас пересдать корректировку?
    Можно. Только, если вы импортер, заранее продумайте как вы дальше будете жить. Бесконечно вычеты переносить и платить в бюджет то, что платить не должны, тоже не вариант.

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    08.08.2009
    Сообщений
    90
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    Можно. Только, если вы импортер, заранее продумайте как вы дальше будете жить. Бесконечно вычеты переносить и платить в бюджет то, что платить не должны, тоже не вариант.
    Посоветуйте,как тогда лучше поступать в данном случае, потому что так будет повторяться всегда когда будем закупать товар и платить в таможню.

    Как по бухгалтерии задержать НДС на 19 счете? Если мы допустим в этом катале закупили товар, а продаем только в следующем. Что бы больше не связываться с возмещением НДС.

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    08.08.2009
    Сообщений
    90
    Как может отреагировать ИФНС если мы до окончания камеральной налоговой проверки, по возмещению НДС за 4 кв. 2013 г. пересдадим корректировку и покажем минимальный НДС к уплате?
    Они должны будут начать новую проверку, действующая будет уже не актуальна или они все таки должны будут ее завершить?

  5. #5
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от rabota-385 Посмотреть сообщение
    Как может отреагировать ИФНС если мы до окончания камеральной налоговой проверки, по возмещению НДС за 4 кв. 2013 г. пересдадим корректировку и покажем минимальный НДС к уплате?
    Они должны будут начать новую проверку, действующая будет уже не актуальна или они все таки должны будут ее завершить?
    Идущая проверка прекращается и проверяется ( камералиться ) уточненка.

  6. #6
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Как может отреагировать ИФНС
    Радостно. Доплатить только не забудьте до подачи уточненки.

    Посоветуйте,как тогда лучше поступать в данном случае
    Тема настолько всем надоела за последние 7 лет, ищите, вопросы переноса вычетов и рисования декларации по НДС обсуждается еженалоговопериодно.

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    08.08.2009
    Сообщений
    90
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    Радостно. Доплатить только не забудьте до подачи уточненки.

    Тема настолько всем надоела за последние 7 лет, ищите, вопросы переноса вычетов и рисования декларации по НДС обсуждается еженалоговопериодно.
    спасибо, что напомнили о доплате.

    Начиталась форума, сама, к сожалению, с этим не сталкивалась, т.е. получается примерно следующее - мы не получили несколько счет-фактур, они не были своевременно переданы в бухгалтерию о чем зафиксировано в журнале учета входящей документации.
    Я для себя что бы помнить о сумме неучтенного НДС в программе снимаю галочку в - Отразить вычет НДС в книге -покупок, и данный НДС зависает на 19 счете.
    Потом когда я получаю счет-фактуру, провожу ее датой получения в новом квартале.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)