×
Показано с 1 по 15 из 15
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    10.07.2014
    Сообщений
    16

    ПБУ 18/02 в 1С

    Всем добрый день!
    Знатоки 1С, объясните, пожалуйста, принцип заполнения налоговых разниц в движениях документов.
    Одна и та же сумма по НУ, ВР, ПР должна быть записана дважды: и по кредиту, и по дебету ?
    Зачем ?

    Спасибо !
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк Аватар для ЮНаталия
    Регистрация
    13.11.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,642
    У меня 7.7, НУ-счета отражаются, либо по Дт, либо по Кт. У вас 8-ка?
    Цитата Сообщение от Alen_ Посмотреть сообщение
    принцип заполнения налоговых разниц в движениях документов.
    каких документов?

  3. #3
    В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    23,062
    Цитата Сообщение от Alen_ Посмотреть сообщение
    Одна и та же сумма по НУ, ВР, ПР должна быть записана дважды: и по кредиту, и по дебету
    по Д-ту НУ,ВР,ПР из дебета бухгалтерской проводки, К-т НУ,ВР,ПР по кредиту бухгалтерской проводки.

    Цитата Сообщение от Alen_ Посмотреть сообщение
    Зачем ?
    для дальнейшего формирования налоговой отчетности

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    10.07.2014
    Сообщений
    16
    В налоговом учете нет двойной записи, нет дебета и кредита

  5. #5
    Бухгалтер Аватар для ZloiBuhgalter
    Регистрация
    21.08.2003
    Адрес
    г.Москва. р-н Выхино (для тактических ракет, точнее - не обязательно)
    Сообщений
    12,863
    Цитата Сообщение от Alen_ Посмотреть сообщение
    В налоговом учете нет двойной записи
    Это ты 1С программерам скажи и их методистам кто 7.7 делал.
    Время до завершения бухгалтерской работы есть величина постоянная...
    © Законы Мерфи.


  6. #6
    В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    23,062
    Alen_, так и нет.. я ж вам говорю то о чем вы говорите отдельно относится к одной проводке и отдельно к другой..
    например поступление товаров бух Дт41-Кт60
    НУ ДТ41 НУ Кт 60 и тому подобное
    просто не стали городить отдельными строками...там где НУ между дебетовыми и кредитовыми счетами не будет совпадать там точно вы увидите сумму по одному и пусто по другому

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    10.07.2014
    Сообщений
    16
    Цитата Сообщение от ZloiBuhgalter Посмотреть сообщение
    Это ты 1С программерам скажи и их методистам кто 7.7 делал.
    Я 1С-ников давно и тихо не...долюбливаю. Хоть программы они и научились за последние годы писать,
    но понять и разобраться что, как и почему у них устроено невозможно.
    Материалов - ноль ( сколько же они перевели бумаги на свои халтурные руководства пользователя ... !)
    Всевозможные учебники - все по верхам.
    Курсы в самой 1С - ни о чем, тоже непрофессионализм и халтура
    Не вызывает это уважения

    P.S. Семерочная команда, на мой взгляд, в свое время была профессиональней
    Последний раз редактировалось Alen_; 11.07.2014 в 12:17.

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    10.07.2014
    Сообщений
    16
    Спасибо, Анжелика

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    10.07.2014
    Сообщений
    16
    Назрел еще вопрос : по постоянным разницам в 1С.
    Когда они регистрируются по графе ПР (Кт, Дт), а когда на счете НЕ ?
    или они должны регистрироваться одновременно по графе ПР и на счете НЕ ?

  10. #10
    В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    23,062
    Alen_, грубо говоря дт 91 не принимаемые Кт 60
    соответственно НУ 91 пусто НУ кт 60 сумма
    ПР 91 сумма
    и чтобы потом налог правильно посчитался и в декларациях и налоговых регистрах заполнился НЕ заполняется

  11. #11
    Клерк
    Регистрация
    10.07.2014
    Сообщений
    16
    Цитата Сообщение от Анжелика Ник Посмотреть сообщение
    и чтобы потом налог правильно посчитался и в декларациях и налоговых регистрах заполнился НЕ заполняется
    "НЕ заполняется" - как ? руками? автоматом? когда, в какой момент ?

  12. #12
    В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    23,062
    Alen_, автоматически естественно.. в момент проведения документа

  13. #13
    Клерк
    Регистрация
    10.07.2014
    Сообщений
    16
    Цитата Сообщение от Анжелика Ник Посмотреть сообщение
    Alen_, автоматически естественно.. в момент проведения документа
    То есть, для правильного отражения ПР в осв и декларации, необходимо, чтобы по документу в одной строке движений (в проводке по бух счетам) была зарегистрирована ПР, а во второй строке движений была зарегистрирована запись по счету НЕ ?
    Одновременно ? и никак иначе ?

  14. #14
    В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    23,062
    Цитата Сообщение от Alen_ Посмотреть сообщение
    Одновременно ? и никак иначе ?
    я не знаю я бух не программист.. у меня так.. считалось и заполнялось верно..
    если у вас при другом раскладе получится нужный вариант будет просто замечательно

  15. #15
    Клерк
    Регистрация
    10.07.2014
    Сообщений
    16
    Цитата Сообщение от Анжелика Ник Посмотреть сообщение
    я не знаю я бух не программист.. у меня так.. считалось и заполнялось верно..
    если у вас при другом раскладе получится нужный вариант будет просто замечательно
    Спасибо, Анжелика

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)