×
Показано с 1 по 18 из 18
  1. Клерк
    Регистрация
    20.04.2013
    Сообщений
    194

    Как настроить 1С, чтобы правильно считала доходы при УСН 15%?

    1С:Предприятие 8.3 (8.3.4.465)

    Считает не так, как нужно, налог УСН (доходы минус расходы)...

    В качестве дохода берет то, что пришло на расчетный счет. А фирма сотрудничает с курьерской службой, то есть эта служба перечисляет на счет деньги уже за вычетом своих услуг.

    Грубо говоря, с клиента курьерская служба взяла 1000 рублей (доход про УСН должен быть 1000 рублей). Но курьерская служба вычла стоимость своих услуг 50 рублей - и перечислила 950 рублей на счет фирмы.

    1С считает доходом 950 рублей, а нужно чтобы считала 1000 рублей.

    Подскажите, пожалуйста, какие настройки посмотреть?
    Спасибо!
    Поделиться с друзьями

  2. Клерк
    Регистрация
    09.04.2008
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    283
    Никакие. 1С ничего не знает про вознаграждение. ))
    Делаете поступление на счет 1000 руб.
    Списание со счета 50 руб.

  3. Клерк
    Регистрация
    02.03.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    78
    Можно через оформление агентских услуг. Тогда 1с "будет знать".

  4. Клерк
    Регистрация
    27.03.2013
    Адрес
    Барнаул
    Сообщений
    148
    Здравствуйте! 1С:Предприятие 8.3 (8.3.4.465). Подскажите почему программа некоторые реализации не ставит в расход в КУДиР, хотя товары оприходованы и оплачены поставщику. Как я понимаю, если товар оплачен поставщику, то оборот Кр41.01 должен полностью попасть в расходы? Как проверить правильность попадания в расходы себестоимости товаров?

  5. В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    23,062
    Цитата Сообщение от ТСЖ Анатолий Посмотреть сообщение
    хотя товары оприходованы и оплачены поставщику.
    проверьте закрылась ли эта партия товара оплатой в программе, или у вас "разлезлись" данные в программе

  6. Клерк
    Регистрация
    01.06.2005
    Адрес
    Новочеркасск
    Сообщений
    8,186
    Цитата Сообщение от ТСЖ Анатолий Посмотреть сообщение
    Подскажите почему программа некоторые реализации не ставит в расход в КУДиР, хотя товары оприходованы и оплачены поставщику.
    Отчеты - Анализ учета УСН

  7. Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,330
    Цитата Сообщение от ТСЖ Анатолий Посмотреть сообщение
    хотя товары оприходованы и оплачены поставщику.
    Товары еще должны быть реализованы. Если речь о товарах для перепродажи, а не о материалах

  8. Клерк
    Регистрация
    27.03.2013
    Адрес
    Барнаул
    Сообщений
    148
    Цитата Сообщение от Климов Сергей Посмотреть сообщение
    Анализ учета УСН
    в этот отчет и не попадает вся себестоимость реализованных товаров. Почему программа не берет данные с кредита сч 41.01?

  9. Клерк
    Регистрация
    27.03.2013
    Адрес
    Барнаул
    Сообщений
    148
    Цитата Сообщение от Анжелика Ник Посмотреть сообщение
    закрылась ли эта партия товара оплатой в программе
    Как это проверить? По факту оплата была даже раньше поступления товаров.

  10. Клерк
    Регистрация
    27.03.2013
    Адрес
    Барнаул
    Сообщений
    148
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    быть реализованы
    Товары конечно реализованы, только вот почему не вся себестоимость включается в расход по товарам в отчете "Анализ учета УСН"?

  11. Клерк
    Регистрация
    27.03.2013
    Адрес
    Барнаул
    Сообщений
    148
    Подскажите, пожалуйста, где посмотреть, почему в 1С в отчете "Аннализ учета УСН" одна сумма, а в ОСВ 90.02.1 другая сумма?

  12. Клерк
    Регистрация
    01.06.2005
    Адрес
    Новочеркасск
    Сообщений
    8,186
    Цитата Сообщение от ТСЖ Анатолий Посмотреть сообщение
    Подскажите, пожалуйста, где посмотреть, почему в 1С в отчете "Аннализ учета УСН" одна сумма, а в ОСВ 90.02.1 другая сумма?
    А почему вы считаете, что они должны быть одинаковы? Ведь методы ведения учета разные.

  13. В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    23,062
    ТСЖ Анатолий, открываешь 41 счет формирует в группировке по партиям.. открываешь 60.01 счет в разрезе документов и смотришь полностью ли партия списанная по 41 счету оплатилась по ОСВ 60.01. может программисты подскажут как проще это посмотреть по регистрам учета

  14. Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,886
    Цитата Сообщение от Климов Сергей Посмотреть сообщение
    А почему вы считаете, что они должны быть одинаковы? Ведь методы ведения учета разные.
    А почему разные? И в БУ, и в НУ, метод ФИФО
    Если все товары оплачены поставщикам, то 90.02 должен совпадать с расходами в НУ

  15. В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    23,062
    бух2007, а если не все оплачены

  16. Клерк
    Регистрация
    01.06.2005
    Адрес
    Новочеркасск
    Сообщений
    8,186
    Цитата Сообщение от бух2007 Посмотреть сообщение
    А почему разные? И в БУ, и в НУ, метод ФИФО
    Если все товары оплачены поставщикам, то 90.02 должен совпадать с расходами в НУ
    В БУ затраты учитываются методом начисления. В НУ - в соответствии с хитро-вымудренными правилами, прописанными в НК. Т.е. к затратам принимается по наступлению наиболее позднего из событий... И далее см. НК. И товар недостаточно оплатить поставщику. Надо его ещё отгрузить покупателю и получить с покупателя денежки. И вот только тогда настаёт то самое чудесное время принятия себестоимости товара к затратам УСН.
    PS В словосочетании "упрощённая система налогообложения" не стоит понимать слово "упрощённая" буквально. В случае "доходы-расходы" это совсем не так.

  17. Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,886
    Цитата Сообщение от Климов Сергей Посмотреть сообщение
    В БУ затраты учитываются методом начисления. В НУ - в соответствии с хитро-вымудренными правилами, прописанными в НК.
    Если весь товар оплачен поставщику, то данные НУ и БУ всегда совпадают.
    Ибо в БУ товар должен быть получен и отгружен.
    А в НУ получен, отгружен, и оплачен поставщику. Если последнее условие соблюдается, то БУ=НУ

    Цитата Сообщение от Климов Сергей Посмотреть сообщение
    и получить с покупателя денежки.
    Это уже лишнее. Чтоб товар попал в расходы по НУ, ждать оплату от покупателя не надо. Это условие было только для ИП на ОСНО, да и то его отменили несколько лет назад

  18. Клерк
    Регистрация
    27.03.2013
    Адрес
    Барнаул
    Сообщений
    148
    Спасибо всем, пойду разбираться.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)