Добрый день! Помогите, пожалуйста, советом-как поступить.
За 3 квартал 2014 года была сдана декларация по НДС , сумма к уплате составила 1 500 000 руб. Когда стала формировать декларацию по НДС за 4 квартал 2014 года, то с ужасом обнаружила, что не стоят галочки в "формировании книги покупок" и "книги продаж" за июль 2014 года, а там еще к уплате должно быть 28 000 (восстановление по авансам, уплаченным поставщикам), а также к зачету 800 000 руб. (вычет НДС с полученных авансов, и вычет НДС по приобретенным ценностям). Получается, что если сдать уточненку, то к уплате будет 728 000 руб. Вопрос: если подать уточненку, то чем это чревато для нас: будет ли выездная, или камералка, и может, лучше не сдавать уточненку? или , может, лучше подать уточненку, только не показывать в ней все суммы к зачету, а показать так, чтобы у меня в результате еще к доплате, условно, получилось 1000 руб,? Подскажите, пожалуйста, как лучше поступить?




