×
Показано с 1 по 27 из 27
  1. Отражение в бухгалтерии возврата задолженности прошлых лет

    Добрый день. Ситуация такая: мы являемся главным распорядителем доходов. Получаем субвенцию на ведение воинского учета. В 2013 году часть денежных средств была потрачена на приобретение ГСМ в сумме 1297,29 руб. В 2014 году была проверка и в акте указали вернуть эту сумму в бюджет, т.к. не целевое использование. Деньги мы внесли в кассу, сдали на расходный счет в банк, перевели на доходный счет и перевели в бюджет. Как все эти операции правильно отразить в 1С.
    Поделиться с друзьями

  2. Клерк
    Регистрация
    28.09.2012
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,943
    Цитата Сообщение от Елена Капралова Посмотреть сообщение
    главным распорядителем доходов
    Елена Капралова, будьте внимательны с терминами. Используйте: "главный распорядитель бюджетных средств" либо "главный администратор доходов бюджета", либо "главный администратор бюджетных средств".

    Цитата Сообщение от Елена Капралова Посмотреть сообщение
    Деньги мы внесли в кассу, сдали на расходный счет в банк, перевели на доходный счет и перевели в бюджет. Как все эти операции правильно отразить в 1С.
    1) Внесение денег в кассу оформляете через "Приходный кассовый ордер".
    2) Сдачу денег из кассы на лицевой счет отражаете с использованием документа "Расходный кассовый ордер".
    3) Зачисление денег на лицевой счет ПБС оформляете документом "Кассовое поступление".
    4) Перевод средств с лицевого счета ПБС (03) на лицевой счет АДБ (04) отражаете документами: "Платежное поручение" или "Заявка на кассовый расход" (платежный документ, который используете для оплаты денежных обязательств, по ситуации), затем "Кассовым поступлением".
    5) Возврат средств в бюджет, выделивший субвенцию, оформляете документом "Заявка на возврат".
    6) Уменьшение начисленного дохода по использованной субвенции, трансформацию КБК на счете 205.51 отражаете с использованием "Операции (бухгалтерской)".

  3. Цитата Сообщение от Rahsch Посмотреть сообщение
    Елена Капралова, будьте внимательны с терминами. Используйте: "главный распорядитель бюджетных средств" либо "главный администратор доходов бюджета", либо "главный администратор бюджетных средств".


    1) Внесение денег в кассу оформляете через "Приходный кассовый ордер".
    2) Сдачу денег из кассы на лицевой счет отражаете с использованием документа "Расходный кассовый ордер".
    3) Зачисление денег на лицевой счет ПБС оформляете документом "Кассовое поступление".
    4) Перевод средств с лицевого счета ПБС (03) на лицевой счет АДБ (04) отражаете документами: "Платежное поручение" или "Заявка на кассовый расход" (платежный документ, который используете для оплаты денежных обязательств, по ситуации), затем "Кассовым поступлением".
    5) Возврат средств в бюджет, выделивший субвенцию, оформляете документом "Заявка на возврат".
    6) Уменьшение начисленного дохода по использованной субвенции, трансформацию КБК на счете 205.51 отражаете с использованием "Операции (бухгалтерской)".
    Уже так закрутилась с этими деньгами, что голова идет кругом и поэтому не внимательна.

    1) "Приходный кассовый ордер" оформила, Дт 201.34 но вот загвоздка какой использовать счет кредита 206.34 или 209.34?
    2) "Расходный кассовый ордер" оформила следующими проводками Дт 210.03 Кт 201.34
    3) Сделала кас.поступление Дт 304.05 Кт 210.03
    4) "Заявка на кассовый расход" Дт210.02 Кт 304.05 после этой операции то же нужно сделать "Кассовым поступлением"
    5) "Заявка на возврат" сделана была в СУФД, как это можно оформить в 1С?
    6) трансформацию оформила в операциях в ручную
    Спасибо

  4. Клерк
    Регистрация
    28.09.2012
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,943
    Цитата Сообщение от Елена Капралова Посмотреть сообщение
    4) "Заявка на кассовый расход" Дт210.02 Кт 304.05 после этой операции то же нужно сделать "Кассовым поступлением"
    Нет.

    Цитата Сообщение от Елена Капралова Посмотреть сообщение
    5) "Заявка на возврат" сделана была в СУФД, как это можно оформить в 1С?
    Можете оформить "Кассовое выбытие".



    Цитата Сообщение от Елена Капралова Посмотреть сообщение
    но вот загвоздка какой использовать счет кредита 206.34 или 209.34?
    Вам поставщик вернул средства что ли? Думаю, в данной ситуации стоит счет 209.30 использовать.

  5. Цитата Сообщение от Rahsch Посмотреть сообщение
    Нет.


    Можете оформить "Кассовое выбытие
    Подскажите пожалуйста проводку, а то я что то совсем запуталась.



    Вам поставщик вернул средства что ли? Думаю, в данной ситуации стоит счет 209.30 использовать.
    Деньги были в под отчете. Под отчетное лицо сдало деньги в кассу с собственного кармана.

  6. Клерк
    Регистрация
    28.09.2012
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,943
    Цитата Сообщение от Елена Капралова Посмотреть сообщение
    Деньги были в под отчете. Под отчетное лицо сдало деньги в кассу с собственного кармана.
    Тогда оставьте счет 208.00, не вижу смысла его заменять.

  7. Цитата Сообщение от Rahsch Посмотреть сообщение
    Тогда оставьте счет 208.00, не вижу смысла его заменять.
    Но при выборе 208.00 просит выбрать авансовый отчет, но он был в 2013 году

    Можете оформить "Кассовое выбытие"

    Подскажите пожалуйста проводку, а то я что то совсем запуталась.

  8. Клерк
    Регистрация
    28.09.2012
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,943
    Цитата Сообщение от Елена Капралова Посмотреть сообщение
    Но при выборе 208.00 просит выбрать авансовый отчет, но он был в 2013 году
    Заходите в меню "Операции", выбирайте "План видов характеристик". В открывшемся окне - "Виды субконто". Открывайте "Авансовые отчеты" и включайте фложок "Ввод пустых субконто". После этого программа не будет настаивать на вводе авансового отчета.


    Цитата Сообщение от Елена Капралова Посмотреть сообщение
    Подскажите пожалуйста проводку, а то я что то совсем запуталась.
    Дт.205.51.560-Кт.210.02.151.

  9. Цитата Сообщение от Rahsch Посмотреть сообщение
    Заходите в меню "Операции", выбирайте "План видов характеристик". В открывшемся окне - "Виды субконто". Открывайте "Авансовые отчеты" и включайте фложок "Ввод пустых субконто". После этого программа не будет настаивать на вводе авансового отчета.

    Спасибо в приходный ордер встал 208.00

    Дт.205.51.560-Кт.210.02.151.
    Кассовое выбытие не проводится по кредиту ставится только 201.11

  10. Клерк
    Регистрация
    28.09.2012
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,943
    Цитата Сообщение от Елена Капралова Посмотреть сообщение
    Кассовое выбытие не проводится по кредиту ставится только 201.11
    А Вы лицевой счет какой выбрали и операцию?

  11. Цитата Сообщение от Rahsch Посмотреть сообщение
    А Вы лицевой счет какой выбрали и операцию?
    Выбираю лицевой счет доходный 04, а операции перепробовала все

  12. Клерк
    Регистрация
    28.09.2012
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,943
    Цитата Сообщение от Елена Капралова Посмотреть сообщение
    Выбираю лицевой счет доходный 04, а операции перепробовала все
    Откройте лицевой счет, там на закладке "Реквизиты лицевого счета" есть таблица "Источники средств для исполнения обязательств". У Вас должна быть одна позиция "Средства бюджета". Откройте ее и проверьте, чтобы там был указан КФО 1.

  13. Цитата Сообщение от Rahsch Посмотреть сообщение
    Откройте лицевой счет, там на закладке "Реквизиты лицевого счета" есть таблица "Источники средств для исполнения обязательств". У Вас должна быть одна позиция "Средства бюджета". Откройте ее и проверьте, чтобы там был указан КФО 1.
    Сделала все как вы написали, теперь кредит ставит 304.05

  14. Клерк
    Регистрация
    28.09.2012
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,943
    Цитата Сообщение от Елена Капралова Посмотреть сообщение
    Сделала все как вы написали, теперь кредит ставит 304.05
    Выберите операцию "Прочие перечисления", в окошке "Счет кредита" счет 304.05 замените на 210.02.

  15. Цитата Сообщение от Rahsch Посмотреть сообщение
    Выберите операцию "Прочие перечисления", в окошке "Счет кредита" счет 304.05 замените на 210.02.
    Счет кредита только 304.05 другое не выбирает

  16. Клерк
    Регистрация
    28.09.2012
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,943
    Цитата Сообщение от Елена Капралова Посмотреть сообщение
    Счет кредита только 304.05 другое не выбирает
    Сначала выберите операцию "Прочие перечисления", затем снова укажите лицевой счет.
    У меня все получается:
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	21002.jpg 
Просмотров:	112 
Размер:	48.6 Кб 
ID:	55185

  17. Цитата Сообщение от Rahsch Посмотреть сообщение
    Сначала выберите операцию "Прочие перечисления", затем снова укажите лицевой счет.
    У меня все получается:
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	21002.jpg 
Просмотров:	112 
Размер:	48.6 Кб 
ID:	55185
    Все встало. Спасибо. Буду смотреть как встает в 110 и в 121 формы.

  18. Клерк
    Регистрация
    28.09.2012
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,943
    Цитата Сообщение от Елена Капралова Посмотреть сообщение
    Все встало. Спасибо. Буду смотреть как встает в 110 и в 121 формы.
    Пожалуйста!

  19. Цитата Сообщение от Rahsch Посмотреть сообщение
    Пожалуйста!
    Вот у меня такое чувство, что я что то не доделываю. В 130 форме в активе по 208 ставит с минусом. А в 110 форме закрытие счетов 110.02 идет больше на эту сумму чем по казначейству доходы.

  20. Клерк
    Регистрация
    28.09.2012
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,943
    Цитата Сообщение от Елена Капралова Посмотреть сообщение
    В 130 форме в активе по 208 ставит с минусом. А в 110 форме закрытие счетов 110.02 идет больше на эту сумму чем по казначейству доходы.
    Потому что Вы сделали проводку Дт.201.34.510-Кт.208.34.660, счет 208.34 открылся.
    Можете сделать так: Дт.209.30.560-Кт.401.10.130 и в ПКО: Дт.201.34.510-Кт.209.30.660.
    Если программа не пропустит счет 209.30, используйте 205.31.

  21. Цитата Сообщение от Rahsch Посмотреть сообщение
    Потому что Вы сделали проводку Дт.201.34.510-Кт.208.34.660, счет 208.34 открылся.
    Можете сделать так: Дт.209.30.560-Кт.401.10.130 и в ПКО: Дт.201.34.510-Кт.209.30.660.
    Если программа не пропустит счет 209.30, используйте 205.31.
    А почему используете "Дт.209.30.560-Кт.401.10.130" 209.30 нет есть только 209.81 и 401.10.130 это доход от платных услуг, может 401.10.180

  22. Клерк
    Регистрация
    28.09.2012
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,943
    Цитата Сообщение от Елена Капралова Посмотреть сообщение
    209.30 нет есть только 209.81 и 401.10.130 это доход от платных услуг, может 401.10.180
    В новой редакции Инструкции № 157н присутствует счет 209.30, который называется "Расчеты по компенсации затрат". А Вы на счете 210.02 по какому КОСГУ провели доход, когда переводили его с лицевого счет 03 на лицевой счет 04?

  23. Цитата Сообщение от Rahsch Посмотреть сообщение
    В новой редакции Инструкции № 157н присутствует счет 209.30, который называется "Расчеты по компенсации затрат". А Вы на счете 210.02 по какому КОСГУ провели доход, когда переводили его с лицевого счет 03 на лицевой счет 04?
    205.51.560 210.02.151

  24. Цитата Сообщение от Rahsch Посмотреть сообщение
    В новой редакции Инструкции № 157н присутствует счет 209.30, который называется "Расчеты по компенсации затрат". А Вы на счете 210.02 по какому КОСГУ провели доход, когда переводили его с лицевого счет 03 на лицевой счет 04?
    при составлении операции Дт.209.30.560-Кт.401.10.130 в плане счетов 209.30 нет

  25. Клерк
    Регистрация
    28.09.2012
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,943
    Цитата Сообщение от Елена Капралова Посмотреть сообщение
    205.51.560 210.02.151
    Нет, в проводке Дт.210.02.ХХХ-Кт.304.05.340 у Вас какой код КОСГУ?

  26. Цитата Сообщение от Rahsch Посмотреть сообщение
    Нет, в проводке Дт.210.02.ХХХ-Кт.304.05.340 у Вас какой код КОСГУ?
    210.02.440 304.05.340

  27. Клерк
    Регистрация
    28.09.2012
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,943
    Цитата Сообщение от Елена Капралова Посмотреть сообщение
    210.02.440 304.05.340
    Елена Капралова, я бы провел эту сумму по КОСГУ 130 как компенсацию затрат. Т.е. у меня были бы проводки:
    1) Дт.205.31.560-Кт.401.10.130 - начисление дохода на сумму по акту проверки,
    2) Дт.201.34.510-Кт.205.31.660 - при оприходовании денег в кассу,
    3) Дт.210.02.130-Кт.304.05.340 - при перечислении в доход бюджета.

    Раз Вы провели сумму по КОСГУ 440, попробуйте начислить доход так: Дт.209.74.560-Кт.401.10.172, потому что КОСГУ 440 в Отчете (ф. 0503127) будет увязываться с КОСГУ 172 в Отчете (ф. 0503121).

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)