Доброго.
Подскажите, что делать при обнаружении неправильных переходящих остатков. Как я понял появились они остатки впервые во 2 кв 2014 года, вот от туда у меня и пошла свистопляска. Что теперь делать не понимаю. Если делать корректировки, то нужно тогда заново все три квартала заносить, но не факт что в 1кв 2014 все было правильно, так как там не было еще проверки, а учитывая что в Декларант-Алко можно внести абсолютно 2 одинаковых контрагентов с инн и кпп, то вот тут становится страшно. Неужели нельзя было сделать проверку на уникальность инн и кпп, ну или хотя бы выводить предупреждения, так как зачастую у одного поставщика контрагент обозван так, у другого иначе,.ЭХ. Подскажите что делать???
в основном причина несостыковок остатков в задвоенности контрагентов, а затем когда сворачивает в таблице 1 то соответственно второго не учитывает.
буду сегодня звонить узнавать, но сначала хотел бы послушать форумчан
Спасибо


