×
Показано с 1 по 7 из 7
  1. Клерк
    Регистрация
    21.01.2015
    Сообщений
    5

    Заполнение декларации по НДС (н/а) ООО на ОСНО

    Добрый день!
    ООО на ОСНО, налоговый агент по аренде гос.имущества. 1С 8.2 версия 2.0.63.6.
    НДС, уплаченный в качестве налогового агента, отражается на 19.04 счете, списывается на 68.02. Отдельно по нему ведется учет на 68.32. НДС оплачен, услуги получены. Насколько я понимаю, я имею право на вычет этого НДС. Но в декларации по НДС в разделе 3 стр. 130 отражается сумма без учета этого НДС, т.е. только "нормальный" НДС, в строку 210 он тоже не идет. Спрашивается вопрос: почему? Или, может, он и не должен туда идти? Тогда как взять его в вычет? Или можно его в стр. 210 руками дописать? Подскажите, пожалуйста.
    Поделиться с друзьями

  2. Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    С/ф сами себе оформляете, в книгу покупок он попадает?

  3. Клерк
    Регистрация
    21.01.2015
    Сообщений
    5
    да, оформляем, попадает. в оборот по 19 и 68 попадает, только в декларацию не попадает.

  4. Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,886
    Цитата Сообщение от olga123_4 Посмотреть сообщение
    только в декларацию не попадает.
    в декларацию идут сч-ф из книги покупок. Сформируйте книгу покупок. Есть там этот сч-ф?

  5. Клерк
    Регистрация
    21.01.2015
    Сообщений
    5
    формирование записей книги покупок у меня в атоматическом режиме, По кнопке "Заполнить" он не заполняется- пишет "не обнаружены записи к отражению", заполняю автоматом через закрытие месяца. в журнале учета полученных счф они есть и в книге покупок есть.

  6. Клерк
    Регистрация
    21.01.2015
    Сообщений
    5
    УПС! в журнале учета полученных счф нету.

  7. Клерк
    Регистрация
    21.01.2015
    Сообщений
    5
    так что? никто не знает?

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)