Доброго!
Подскажите, декларацию за 2014 год, необходимо подавать на каком бланке, что был для 2013-2014 или в новой форме для 2105 года что появился в образцах?
Спасибо!
Доброго!
Подскажите, декларацию за 2014 год, необходимо подавать на каком бланке, что был для 2013-2014 или в новой форме для 2105 года что появился в образцах?
Спасибо!



По новой форме



Да
Подскажите пожалуйста , Уплаченные авансовые платежи в декларации надо указывать ? что-то не разберу( первый раз заполняю(



Никакие уплаты в декларации не показываются, там только начисления



Учесть Вы сможете свою реальную переплату, которая может не совпадать со строкой 110.
Над.К, подскажите почему-то в новых бланках и программа Налогоплательщик ЮЛ выводит раздел 2.1 без подписи внизу, т.е. фразы "Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю" нет в этом разделе, её можно от руки написать? Или её там не должно быть? В разделе 1.1 эта строка есть... В письме разъяснительном читала (http://base.garant.ru/12168950/), что все листы подписываются и ставится дата...Спасибо заранее за ответ.
Прошу помощи, так как два дня сижу над декларацией и не могу понять, почему в декларации по УСН (доходы-расходы) в строке 100 (налог, подлежащий доплате) у меня выходит общая сумма налога! Звонила в 1с говорят что все верно, но где логика, почему авансовый платеж не уменьшает сумму налога к доплате в строке 100?
Ситуация следующая:
1 квартал прибыль (строка 020= 20480)
полугодие убыток ( строка 40=0, строка 050=строка 020= 20480)
9 месяцев убыток (строка 070=0, строка 080=0 ( 20480(стр.020 )+0 (стр.40)-20480 (стр.50)-0 (стр.272 разд 2.2)
строка 100= 64555 (общая сумма налога, авансовый платеж за 1 квартал не учитывается, 64555 (стр.273 разд.2.2)-(20480 (стр.20)+0 (стр.40)-20480 (стр.50)+0(стр70)-0 (стр.80)).
Заранее благодарю за помощь.
спасибо, за ответ.
Все арифметически как раз правильно, я уже сто раз по формулам пересчитывала, но объясните, мне, плиз, почему в строке 100 (налог к ДОПЛАТЕ) вся сумма налога, это же на налог ВСЕГО. Я Вам буду очень признательна.
я учусь, а у вас в разделе 2.2 есть внизу страницы фраза "Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю"? мне вот никто не хочет ответить можно ли её от руки дописать и дату поставить.. или если нет, то и не надо?
Спасибо, значит все у меня ок.
Но, согласитесь, все же есть "кривизна" в определении стр 100 "Сумма налога, подлежащей доплате за календарный год", так как в моем случае, это общая сумма налога, не взирая на аванс.
у меня тоже нет, бланк из 1с, думаю, дополнительно подписывать ничего не надо.
Добрый день!
Помогите пожалуйста. Что-то сомнения посетили меня...
ООО, УСН 6 % (доходы)
Мои доходы:
1кв – 469 662
2кв – 804 879
3кв – 687 760
4кв – 595 725
нарастающим итогом:
1кв - 469 662
полугодие – 1 274 541
9 мес – 1 962 301
год – 2 558 026
Уплаченные страховые взносы:
1кв – 84 183 1 кв – 84 183
2кв – 101 135 полугодие – 185 318
3кв – 93 391 9 мес – 278 709
4кв – 103 304 год – 382 013
Авансовый платежи по налогу (всё уплачено в сроки):
1квартал – 14 090
полугодие – 24 146
9месяцев – 20 633
Год – 17 872 (уплачено в январе 2015)
Правильна ли декларация ?
раздел 2.1.
110 - 469662
111 - 1274541
112 - 1962301
113 – 2558026
130 – 28180
131 – 76473
132 – 117738
133 – 153482
140 – 14090
141 – 38236
142 – 58869
143 – 76741
Раздел 1.1.
020 – 14090
040 - 24146
050 – 0
070 – 20633
080 – 0
100 - 17872
110 - 0
По идее в 140-143 надо писать сумму уплаченных налогов в фонды, но там не может быть сумма больше исчисленного налога, поэтому просто уменьшила 130-133 соответственно на 50%. Правильно это? 050, 080, 110 в разделе 1.1. будет ноль. Правильно?
Заранее спасибо за ответы!
Спасибо большое!!!
Добрый день!
Проверьте пожалуйста.
ИП без работников, УСН 6 % (доходы)
Мои доходы:
нарастающим итогом:
1кв – 189012
полугодие – 189012
9 мес – 339207
год – 427207
Уплатил в ПФ и ФФОМС 20728 в сентябре 2014.
Правильна ли декларация ?
раздел 2.1.
110 - 189012
111 - 189012
112 – 339207
113 – 427207
130 – 11341
131 – 11341
132 – 20352
133 – 25632
140 – 0
141 – 0
142 – 20352
143 – 20728
Раздел 1.1.
020 – 11341
040 - 0
050 – 0
070 –
080 – 11341
100 - 4904
110 – 0
Далее мне нужно уплатить налогов в налоговую 4904р и 1% от 127702р в ПФ?
Правильно? Заранее спасибо.
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, если я заполняю только 3 страницы из декларации, я ведь всё равно распечатываю и посылаю в налоговую все 6, правильно же? В тех разделах, которые я НЕ заполняю, я должна ставить прочерки в клеточках или нет?



О! А как тогда пронумеровать страницы вверху?
титульный лист будет - 001, раздел 1.1 - 002, а раздел 2.1 - 003, так?
И соответственно на титульном листе я пишу, что на 003 страницах?
Всё правильно?
Здравствуйте,подскажите пожалуйста,где отразить 1% начисленный за 2014год,а уплаченный в 2015?



Почему 68? Это же взносы. Да и спрашивает явно ИП![]()
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)