×
Показано с 1 по 18 из 18
  1. Клерк
    Регистрация
    15.07.2010
    Сообщений
    761

    Оприходование ОС стоимостью до 3тр

    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, как правильно оприходовать ОС до 3тр в 1С Предприятие 8.2 Бухгалтерия государственного учреждения.
    Поделиться с друзьями

  2. Клерк
    Регистрация
    28.09.2012
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,943
    Цитата Сообщение от Лебедь Белая Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, как правильно оприходовать ОС до 3тр в 1С Предприятие 8.2 Бухгалтерия государственного учреждения.
    Вопрос из серии: А как правильно вести бух. учет? А как правильно питаться? А как правильно жить?

    Конкретизируйте вопрос, чтобы получить адекватный ответ, а то можно целую диссертацию в ответ написать.

  3. Клерк
    Регистрация
    15.07.2010
    Сообщений
    761
    Вобщем я иду на вкладку ОС, НМА, НПА - Поступление - Покупка ОС. Выбираю счет Кредита 21.36, программа ругается: Вид субконто КЭК не доступен для данной записи. Что я делаю не так?

  4. Клерк
    Регистрация
    28.09.2012
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,943
    Цитата Сообщение от Лебедь Белая Посмотреть сообщение
    Вобщем я иду на вкладку ОС, НМА, НПА - Поступление - Покупка ОС.
    В этом документе оформляется проводка Дт.106.ХХ.310-Кт.302.ХХ.730 (208.ХХ.660), а Вы какую проводку пытаетесь оформить?

  5. Клерк
    Регистрация
    15.07.2010
    Сообщений
    761
    В этом случае ОС попадают на счет 106.31, а как мне потом перенести эти ОС на счет 21.36? Это же ОС стоимостью менее 3тр.

  6. Клерк
    Регистрация
    28.09.2012
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,943
    Цитата Сообщение от Лебедь Белая Посмотреть сообщение
    В этом случае ОС попадают на счет 106.31, а как мне потом перенести эти ОС на счет 21.36? Это же ОС стоимостью менее 3тр.
    После проведения документа "Покупка ОС" нажимаете на кнопку "Принять к учету". Оформляете документ "Принятие к учету ОС", в котором формируются проводки:
    Дт.101.ХХ.310-Кт.106.31.310,
    Дт.Счет учета затрат - Кт.101.ХХ.410,
    Увеличение счета 21.

  7. Клерк
    Регистрация
    15.07.2010
    Сообщений
    761
    Спасибо большое! А Вы случайно не знаете к какому ОКОФ относятся печати и штампы? И почему во вкладке Амортизация (Принятие к учету) не проставляется Забалансовый счет учета ОС и из-за этого документ не проводится?

  8. Клерк
    Регистрация
    15.07.2010
    Сообщений
    761
    Счет учета затрат по амортизации - какой? 401.20 271?
    Последний раз редактировалось Лебедь Белая; 25.03.2015 в 12:16.

  9. Клерк
    Регистрация
    28.09.2012
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,943
    Цитата Сообщение от Лебедь Белая Посмотреть сообщение
    И почему во вкладке Амортизация (Принятие к учету) не проставляется Забалансовый счет учета ОС и из-за этого документ не проводится?
    Флажок "Ввод в эксплуатацию одновременно с принятием к учету" должен быть включен.

    Цитата Сообщение от Лебедь Белая Посмотреть сообщение
    Счет учета затрат по амортизации - какой? 401.20 271?
    Это зависит от типа учреждения и направления использования объекта основных средств.

  10. Клерк
    Регистрация
    15.07.2010
    Сообщений
    761
    Спасибо, всё получилось, вы мне очень помогли))
    А можете теперь помочь оприходовать безвозмездно полученное ОС? Его нужно приходовать по остаточной стоимости?
    Почему при заполнении счета кредита у меня выскакивает таблица Запись с таким ключевыми полями существует?

  11. Клерк
    Регистрация
    15.07.2010
    Сообщений
    761
    А еще почему при заполнении карточки ОС во вкладке Амортизация пишется Начисление амортизации приостановлено? И не даёт проставить параметры амортизации...

  12. Клерк
    Регистрация
    28.09.2012
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,943
    Цитата Сообщение от Лебедь Белая Посмотреть сообщение
    А можете теперь помочь оприходовать безвозмездно полученное ОС? Его нужно приходовать по остаточной стоимости?
    ОС / Поступление ОС / Безвозмездное поступление ОС.
    Нет, нужно приходовать по первоначальной стоимости с учетом начисленной ранее амортизации:
    Дт.101.ХХ.310-Кт.401.10.180,
    Кт.401.10.180-Кт.104.ХХ.410.

    Цитата Сообщение от Лебедь Белая Посмотреть сообщение
    А еще почему при заполнении карточки ОС во вкладке Амортизация пишется Начисление амортизации приостановлено? И не даёт проставить параметры амортизации...
    Информация в этой вкладке появляется после того, как Вы примете основное средство к учету на счете 101.00.

  13. Клерк
    Регистрация
    25.06.2008
    Сообщений
    126
    Rahsch, терпение Ваше безгранично!!! 99 человек из 100 давно бы уже рявкнули: " Учи матчасть!"

  14. Клерк
    Регистрация
    15.07.2010
    Сообщений
    761
    [QUOTE=Rahsch;54469607]Спасибо за помощь! Амортизацию ввела. Но всё та же проблема, при вводе счета кредита появляется табличка Запись с таким ключевыми полями существует и документ не проводится
    Что я делаю не так?

  15. Клерк
    Регистрация
    15.07.2010
    Сообщений
    761
    Rahsh, cпасибо за помощь! Амортизацию ввела. Но всё та же проблема, при вводе счета кредита появляется табличка Запись с таким ключевыми полями существует и документ не проводится
    Что я делаю не так?

  16. Клерк
    Регистрация
    28.09.2012
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,943
    Цитата Сообщение от Лебедь Белая Посмотреть сообщение
    Что я делаю не так?
    Сделайте скриншот и выложите его. Желательно, закладки "Общая", "Основные средства" и "Амортизация".

  17. Клерк
    Регистрация
    15.07.2010
    Сообщений
    761
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, почему безвозмездно принятое ОС не попадает в таблицу Расчет среднегодовой стоимости?

  18. Клерк
    Регистрация
    28.09.2012
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,943
    Цитата Сообщение от Лебедь Белая Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, почему безвозмездно принятое ОС не попадает в таблицу Расчет среднегодовой стоимости?
    Причин может быть несколько.
    Проверьте субсчет, на который начисляется амортизация. Бывает, что основное средство учитывается на счете, например, 101.36, а амортизация на счете 104.34. И КПС должен быть одним и тем же на счетах 101.ХХ и 104.ХХ для этого основного средства.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)