Скажите пожалуйста, прислали партнеры из Белоруссии, которым были отгружены товары в марте 2015 г., заявление, на котором стоит отметка о регистрации заявления при представлении в налоговый орган -1/04/15. Могу я брать к возмещению уплаченный "входной" НДС в 1-м квартале, или теперь только во втором?
Заранее спасибо за ответы

Ответить с цитированием
