×
Показано с 1 по 5 из 5
  1. Аноним
    Гость

    Дата в заявлении о ввозе товаров и уплате косвенных налогов?

    Скажите пожалуйста, прислали партнеры из Белоруссии, которым были отгружены товары в марте 2015 г., заявление, на котором стоит отметка о регистрации заявления при представлении в налоговый орган -1/04/15. Могу я брать к возмещению уплаченный "входной" НДС в 1-м квартале, или теперь только во втором?
    Заранее спасибо за ответы
    Поделиться с друзьями

  2. Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    уплаченный "входной" НДС в 1-м квартале,
    О каком НДС речь?

  3. Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    О каком НДС речь?
    об НДС, уплаченном Поставщику у которого мы купили товар и перепродали его в Белоруссию. Товар (импортный) был куплен у российского Поставщика в марте и продан в Белоруссию тоже в марте 2015 г.

  4. Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Имхо не получится подтвердить 0 % по этой отгрузке, на последний день налогового периода у вас этого документа "не было", откажут. Соответственно и выеты мимо.

  5. Аноним
    Гость
    Тоня, спасибо за ответ. В следующий раз будем просить белорусских коллег быть оперативнее.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)