Правильно.



Правильно.
Best regards, Михаил
Уважаемые формучане, помогите пожалуйста.
ИП на ЕНВД, с февраля 2015 снялась с учета, как плательщик ЕНВД,
Сотрудники уволены в декабре 2014,
С учета в ФСС и ПФР, как работодатель не снялась, была оплата налогов в ФСС и ПФР в январе 2015 года.
1. Мне так и сдавать отчеты в ФСС и ПФР, т.к. я стою там на учете, как работодатель? за 1 кв 2015 получится с цифрами по оплате, а потом пустые.
2. В моем случае сдается 2-НДФЛ и 3-НДФЛ? что-то нигде не нашла информацию.
Спасибо
Добрый день. Вопрос по журнала учета вх. исх. сф - посреднич.улс, УСН
а в этот журнал надо так же вписывать выписанные нами (комиссионером) и потом комитентом - авансовые сф?
просто эти авансовые сф валом лежат у меня, клиенты крайне редко их запрашивают, а принудительно мы не рассылаем, т.к. так можно разорится на почтовых услугах



Да. Пока не снимаетсь с учета как работодатель
2-НДФЛ Вы должны были за работников сдать еще до 1 апреля. За 2015 год по работникам Вам сдавать нечего. А сами Вы находитесь на ОСНО, если на УСН не переходили. Вот отчетность по ОСНО и сдаете
ИП на ЕНВД.
Работников нет. РСВ не сдаю. ФСС тоже не сдаю. Ежеквартально я сдаю Декларацию по ЕНВД.
Что-то еще, кроме декларации по ЕНВД ежеквартально, нужно сдавать? За год тоже сдаем только Декларацию по ЕНВД. и все? правильно7
(ну, оплата взносов в ПФР за самого ИПешника это само собой и оплата налога по ЕНВД)
Последний раз редактировалось Angelina V; 15.04.2015 в 12:33.



Спасибо, что поправили, наспех написала. Я знаю, что он квартальный... И все-же, кроме Декларации по ЕНВД ИП без работников сдает еще что-нибудь?



По закону обязан сдавать НДС и 3-НДФЛ, если на УСН не переходил. Но Минфин и ФНС добренькие пока, говорят, можно не сдавать
1. Пришел сдавать нулевой отчет в ФСС (упрощенка, ООО), а у них, оказывается, новый бланк теперь. Хотя, программу ФСС скачивали только сегодня с сайта разработчика. Он видимо, забыл в свою же программу новый бланк добавить! Пришлось скачивать с сайта ФСС, там эта же новая версия идет уже с новым бланком.
Потом стал читать и выяснил, что оказывается, зря я его сдавал ведь тут написано:
Цитата:
"Сдавать расчет по форме 4-ФСС должны все организации и предприниматели, которые выплачивают наемным работникам вознаграждения, облагаемые взносами на обязательное социальное страхование. "http://www.klerk.ru/buh/articles/416230/#sel=19:1,19:21
Мы не выплачиваем и наемных работников у нас нет. Значит, не сдаем.
2. В ФСС сказали, что нужно до 15 апреля подтвердить свою деятельность. Сильно критично, если не успел подтвердить?
3. Рассказали про какие-то коэффициенты от 0,2 до 0,9%. Если не подтвердить деятельность, то считаться будет по максимальному коэффициенту. О чем это они? И где посмотреть коэффициенты. И , я так понимаю, чем ниже коэффициент, тем нам меньше платить? Т.е. нужно стремиться подтвердить деятельность, у которой коэффициент ниже?
4. Какие страницы сдавать при нолевке? Инспектор сказал, что ей нужны: 1,2,3,6,7,10.
У вас же на сайте написано:
Циатата:
Обязательными для представления всеми плательщиками страховых взносов (страхователями) являются: титульный лист, таблица 1, таблица 3, таблица 6, таблица 7, таблица 10.
Коу верить?
Спасиб.



бардак, про выплату вознаграждений относится к ИП, а не к организациям. Все организации, без исключения, сдают отчетность в ФСС и ПФ, даже если у них нет работников.
А тема каждый квартал в форуме создается специально, чтобы можно было не проворонить появление новых форм.
О взносах по производственному травматизму
Всегда в порядке заполнения расчетов и деклараций написаны обязательные разделы. Информация будет из первых рук.
Где написано?
Поэтому и спросил, кому верить клерку или конкретному инспектору.
и все-таки, если можно по пунктам ответить. я ж специально разграничил и пронумеровал вопросы. Мне непонятно, как быть с классом профессионального риска. Если не сдать подтвержедение, то установят самый высокий класс. Если ты сдаешь нулевки - то пофик, правильно? Но ведь нулевки весь год сдавать не планируем.. И где найти таблицу классов и кодов ОКВЭД?
Здесь написано
"http://www.klerk.ru/buh/articles/416230/#sel=19:1,19:21;46:1,46:21"



Верить надо порядку заполнения формы. В начале темы даны все ссылки на бланки, у каждого бланка есть порядок заполнения. В порядке заполнения всегда написано, какие страницы являются обязательными. Я вот не помню на память все обязательные страницы всех форм отчетности.
Из тех видов деятельности, что есть у организации. При нулевке это не актуально.
Я же ссылку на вики дала. Там по ссылкам можно перейти на нужные страницы в той же вики или перейти в документы на сайте.И где найти таблицу классов и кодов ОКВЭД?
Доброго дня суток. Подскажите пожалуйста, как подсчитать налог по УСН за 1 квартал 2015г.
ИП УСН 6% без работников. Могу ли я уменьшить сумму налога сразу на всю сумму фиксированных платежей, т.к. оплатила в 1 кв., Доход за 1 квартал - 260000руб. в феврале заплатила ПФР и ФОМС сразу 22261,38руб и 1% за 2014год - 7637руб.
Прочитав на различных сайтах, я посчитала таким образом: 260000 х 6% = 15600руб налог за 1 кв.
15600-22261,38-7637= -14298, значит за 1кв я ничего не оплачиваю, Начну платить, когда перекрою эту сумму по налогу УСН
или
15600-5565,35(1/4 от 22261,38)-7637=2398 к оплате за 1кв., т.к. можно вычесть только 1/4 от суммы
Добрый день!
Подскажите,пожалуйста. по оплате налога по УСН.
ИП на УСН Д-Р.
По итогам 1 квартала 2014 года на соответствующий КБК для УСН был уплачен налог УСН за 1 квартал 2014 года в размере 15000 рублей., По итогам полугодия и 9 месяцев налог не уплачивался. т.к. образовался убыток (ввиду приобретения основных средств). По итогам 2014 - убыток. Т.е. к уплате - минимальный налог - 1% со всех доходов - 50000 рублей. КБК у минимального налога другой.
Вопрос № 1: могу ли я минимальный налог заплатить 50000-15000=35000 и на этом завершить расчеты с налоговой. Или же раз КБК разные я должна уплатить минимальный налог 50000 рублей, а 15000, оплаченные в 1 квартале 2014 года будут просто там висеть.
По итогам 1 квартала 2015 года есть налог УСН к уплате 5000 рублей.
Вопрос № 2. Если все же КБК путать нельзя, и у меня останется висеть сумма в 15000 рублей на КБК по УСН, то уж этот то платеж за 1 квартал я же могу не платить просто???? Или я все же должна какое то заявление написать, чтоб они зачли налог за 1 квартал 2015 в счет уплаченного налога за 1 квартал 2014 года????
Надеюсь понятно объяснила....Очень надеюсь на Вашу помощь
Последний раз редактировалось Liana_sh; 16.04.2015 в 10:54.
бух2007, а если не писать заявление (просто я боюсь не успеем, они недели 2 только заявление будут рассматривать), если заплатить на КБК минимального 50000. а 15000 оставить как есть, то можно за 1 квартал этого года налог в 5000 не платить. грубо говоря, баланс нашего счета же там 15000, вот 5000 пусть спишутся за счет этого квартала, а 10000 налоговая нам будет "должна".
Здравствуйте! У меня сложилась такая ситуация, случайно отправили зарплату не с того расчетного счета. Работают 2 брата, у обоих ИП (УСН 6% и ЕНВД). В апреле и мае 2014 г. ИП на ЕНВД выплатил зарплату работнику через свой расчетный счет , у которого он не числился за работника ИП на УСН. ИП на УСН отчиталась в ФСС И ПФР и НДФЛ за того работника за те 2 месяца. Как правильно провести взаимозачет. Просит отчитаться налоговая, иначе мы должны будем за 2 месяца предоставить 2_НДФЛ, а сотрудников на ЕНВД в то время не было, он работал один. Может один выплатил зарплату, а другой ему товаром??? Заранее спасибо



Диана1987, тема - про отчетность, а не про братьев.
Best regards, Михаил



Нет
Пусть тот ИП, который должен был зарплату платить, выплатит её типа наличкой (задним числом). А работники те вернут другому ИП деньги, как ошибочно полученные. Можно тоже наличкой оформить, в учете это нигде не пройдет
А вообще. такое впечательние, что у некоторых ИПшников с головой совсем никак (((
Спасибо, извините. Я первый раз на форуме. В какой теме могут ответить на мой вопрос?
Спасибо за ответ,оч помогли! А если оформить как займ??? А ИП на УСН обязуется выплатить его в определенные сроки??



Не надо делать выплаты физлицам через других лиц. Это большие проблемы с НДФЛ.
Добрый день!
Прочитала инфо на сайте и совсем запуталась.Помогите пожалуйста заполнить декларацию.
Я ИП по УСН 6% без работников.
Не пойму, какую сумму ставить в декларации разделе 2.1 в графах140-143
Доход за 1кв. 0руб. За полугодие доход - 300000руб. За 9месяцев - 426630руб За год - 1190320руб.,
Фиксированные платежи заплачены во 2кв. 2014. сразу всей суммой за год 20728руб. В октябре заплатила 1% по итогам 9-ти месяцев 1266.30руб. и 6% налога - 3604руб. Правильно ли я сделала, уменьшив на всю сумму фиксированных платежей налог по УСН по итогам дохода за 2 квартал, т.к. дохода в 1квартале не было? т.е. в декларации я указала:
гр. 110 0
111-300000
112-426000
113-1190320
120-6
130-0
131-18000
132-25598
133-71419
140- 0
141-18000
142-21994 (20728+1266,30) или нужно 20728, т.к. 1266 оплачено в октябре.
143-21994
070- 3604
100- 45821
Сегодня на сайте в электронном калькуляторе при составлении декларации, выдали совсем другие цифры, что ввело в заблуждение.
111 - 300000
112 - 426630
113 - 11190320
120 - 6
130 - 0
131 - 18000
132 - 25598
133 - 71419
140 - 0
141 - 10364
142 - 16812
143 - 21994
040 - 7636
070 - 1150
100 - 40639
Вот с таким подсчетом выдал сайт декларацию. Как правильно заполнить декларацию?
Здравствуйте!
Заполняю новую 4-ФСС, не в программе, т.к. нулевка. Скажите, пожалуйста, нужно ли заполнять на титульной странице поле "субъект" для Москвы или Москву писать только в поле "город"? И надо писать г. Москва или просто Москва, и в улице - ул. такая-то или только ее название?



Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)