×
Показано с 1 по 13 из 13
  1. Клерк
    Регистрация
    07.07.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    916

    прибыль и обособленные подразделения

    Доброй ночи подскажите пожалуйста на несколько вопросов:
    1.Лист 2 прил.5 не заполняется строка 120, может быть из за того что что у нас стр 110 сумма налога к уменьшению больше чем сам налог,или глюк программы или еще что-то ...,?
    2.Возможно из за первой причины не заполняется раздел 1.2 бюджет субъекта рф или еще из за чего?
    3.самая большая проблема 31 марта у нас закрылось обособленное подразделение
    допустим база 500 налог общий 18%-90
    если я показываю что обособка закрылась в этом квартале тогда считает : по закрытой обособке база 100 налог18%-18,по головному 500-100 база 400 процент приходяйщийся 75% -база 300налог 18%-54руб , и еще по др. обособке 500-100=400 процент приходящийся 5-база20 налог 4 руб в результате сам налог поучается меньше 18+54+4=76 если бы просто взяли от 500 18%=90 правильно ли это?
    4. а если не показывать что закрыли надо же авансовые платежи ставить а мы уже не платим?
    5.как сдавать декларацию только в головную общую или еще и в головну отдельно по обособке закрытой но тогда там кпп надо менять чтоб приняли?
    6.нужно ли сдавать в обособку где уже закрыли?

    помогите пожалуйста
    Поделиться с друзьями

  2. Клерк
    Регистрация
    07.07.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    916
    и еще если так то тогда разница с формой 2 баланса будет?

  3. Клерк
    Регистрация
    07.07.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    916
    помогите пожалуйста а то сегодня последний день...

  4. Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Цитата Сообщение от Кристи 7 Посмотреть сообщение
    1.Лист 2 прил.5 не заполняется строка 120, может быть из за того что что у нас стр 110 сумма налога к уменьшению больше чем сам налог,или глюк программы или еще что-то ...,?
    Если в целом по организации есть авансы - должны быть и по ОП. Строка 110 тут ни при чем.

    Цитата Сообщение от Кристи 7 Посмотреть сообщение
    3.самая большая проблема 31 марта у нас закрылось обособленное подразделение
    допустим база 500
    Если оно закрыто в отчетном периоде - нет по нему никакой "базы" и доля = 0. Могут быть только авансы. Доля регулируется головой.

    Цитата Сообщение от Кристи 7 Посмотреть сообщение
    5.как сдавать декларацию только в головную общую или еще и в головну отдельно по обособке закрытой но тогда там кпп надо менять чтоб приняли?
    В головную НИ по голове и по закрытому ОП.

    Цитата Сообщение от Кристи 7 Посмотреть сообщение
    6.нужно ли сдавать в обособку где уже закрыли?
    Нет. Вас там уже нет на учете.
    Best regards, Михаил

  5. Клерк
    Регистрация
    07.07.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    916
    авансы есть, так строка 120 в 5 приложении должна заполняться,она в неактивная это глюк программы?

  6. Клерк
    Регистрация
    07.07.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    916
    Если оно закрыто в отчетном периоде - нет по нему никакой "базы" и доля = 0. Могут быть только авансы. Доля регулируется головой.

    Почему мы же закрылись 31 марта,базу считает ..или неправильно в декларации тогда заполняется,подскажите как надо заполнить?

  7. Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Цитата Сообщение от Кристи 7 Посмотреть сообщение
    Почему мы же закрылись 31 марта
    Это называется "в отчетном периоде". 1 апреля - это уже НЕ отчетный период.

    Цитата Сообщение от Кристи 7 Посмотреть сообщение
    она в неактивная это глюк программы? ... базу считает
    Если речь про 1С - есть отдельный раздел на форуме.
    Best regards, Михаил

  8. Клерк
    Регистрация
    07.07.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    916
    про 1с обращусь,но все таки с обособкой мне не понятно, как должна заполняться?

  9. Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Цитата Сообщение от Кристи 7 Посмотреть сообщение
    как должна заполняться?
    Ну ответил же уже:
    Цитата Сообщение от mvf Посмотреть сообщение
    нет по нему никакой "базы" и доля = 0. Могут быть только авансы.
    Best regards, Михаил

  10. Клерк
    Регистрация
    07.07.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    916
    т.е ставить только авнс платежи но программа не дает так заполнить..
    и подскажите пожалуйста если какие ограничения в каких случаях платить авансовые платежи?

  11. Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Цитата Сообщение от Кристи 7 Посмотреть сообщение
    т.е ставить только авнс платежи но программа не дает так заполнить..
    Это не вопрос налогообложения.

    Цитата Сообщение от Кристи 7 Посмотреть сообщение
    и подскажите пожалуйста если какие ограничения в каких случаях платить авансовые платежи?
    НК-286.
    Best regards, Михаил

  12. Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Цитата Сообщение от mvf Посмотреть сообщение
    Могут быть только авансы.
    На всякий случай уточню: речь про строку 080.
    Best regards, Михаил

  13. Клерк
    Регистрация
    07.07.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    916
    ставлю код 3 тогда ставит по строкам допустим 030- 500
    031-400
    040-20
    050-100
    060-18
    070-18
    080-25
    110-7 значит все это неправильно? везде нули поставить?

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)