×
Страница 12 из 14 ПерваяПервая ... 2891011121314 ПоследняяПоследняя
Показано с 331 по 360 из 395
  1. #331
    Клерк Аватар для tv06
    Регистрация
    12.01.2010
    Сообщений
    3,237
    Тоня, спасибо вам огромное! теперь все понятно.
    т.е если я оприходую товар 01.04.2015 (и переход права собственности опять же при передаче товара покупателю, но происходит это на таможне), а счет за хранение товара не таможне 31.03.2015 могут быть проблемы? т.е. в контракте нужно четко указать что все расходы по растамаживанию и оплате допуслуг несет покупатель?

  2. #332
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Цитата Сообщение от tv06 Посмотреть сообщение
    могут быть проблемы?
    Не знаю))) может они поумнели.

  3. #333
    Клерк Аватар для tv06
    Регистрация
    12.01.2010
    Сообщений
    3,237
    спасибо!

  4. #334
    Клерк Аватар для Energizer
    Регистрация
    09.06.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,457
    По НДСу с экспортом отказали в приеме . У Белоруса нет ИНН . Не знаю что с ним делать. Без какого-либо инн он не выгружается а с каким-либо не принимается
    Не знаю как у вас , а мои нервные клетки не только восстанавливаются но и пытаются отомстить виновнику их гибели.

  5. #335
    Консультант по ИТ Аватар для lubezniy
    Регистрация
    26.09.2004
    Адрес
    г. Москва, ВАО
    Сообщений
    5,385
    Цитата Сообщение от Energizer Посмотреть сообщение
    По НДСу с экспортом отказали в приеме . У Белоруса нет ИНН . Не знаю что с ним делать. Без какого-либо инн он не выгружается а с каким-либо не принимается
    Не уверен на все 146%, но мнение есть - если кто-то сомневается, просьба поправить.
    Начнём с п. 47.4 Порядка заполнения раздела 9 (речь идёт о сведениях из книги продаж) из 558 приказа:

    В графе 3 по строкам 010 - 220 отражаются данные, указанные, соответственно, в графах 2 - 8, 10 - 19 книги продаж. Показатели по строкам 010 - 220 заполняются в порядке, аналогичном порядку заполнения показателей граф 2 - 8, 10 - 19 книги продаж, установленному разделом II Правил ведения книги продаж, применяемой при расчетах по налогу на добавленную стоимость, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. № 1137.
    ИНН/КПП покупателя - это у нас графа 8. Идём в правила ведения книги продаж:
    л) в графе 8 - идентификационный номер налогоплательщика и код причины постановки на учет налогоплательщика-покупателя согласно счёту-фактуре;
    Мы попадаем в ситуацию, когда у покупателя нет ИНН/КПП, и он даже не является налогоплательщиком в принципе. Считаю, что можно применить норму из п. 8 порядка ведения:

    8. При регистрации счета-фактуры, выставленного покупателю на полученную сумму оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав, графы 14 - 16 и 19 не заполняются.
    При отсутствии данных для их отражения в иных графах книги продаж, данные графы также не заполняются.
    Другими словами, у нас есть покупатель без ИНН/КПП, и мы можем не заполнять на этого контрагента восьмую графу книги продаж и соответственно графу 3 строки 100 в разделе 9 декларации (ИНН/КПП покупателя) на этот счёт-фактуру. Наименование покупателя у нас в книге продаж отражается (оно есть), но не отражается в декларации ввиду отсутствия там соответствующего показателя.

    Теперь как отражать это в файле. Строка книги продаж выглядит примерно так (вариабельно в зависимости от состава показателей в конкретной строке):

    Код:
    <КнПродСтр НомерПор="1" НомСчФПрод="1" ДатаСчФПрод="01.01.2015" СтоимПродСФ="100000.00" СумНДССФ18="18000.00">
     <КодВидОпер>02</КодВидОпер>
     <ДокПдтвОпл НомДокПдтвОпл="1" ДатаДокПдтвОпл="20.01.2015"/>
     <СвПокуп>
      <СведЮЛ ИННЮЛ="7735010102" КПП="773501001"/>
     </СвПокуп>
    </КнПродСтр>
    Сведения о покупателе (его ИНН/КПП) прописаны в блоке СвПокуп. При этом формат раздела 9 (таблица 4.4) определяет этот блок как необязательный - т. е., можно не указать ни одного покупателя, можно указать одного или нескольких покупателей. Но таблица 4.6 и дочерние таблицы показывают нам, что туда можно включать только физлиц, имеющих ИНН, или юрлиц, имеющих ИНН/КПП. Что-то одно (только ИНН или только КПП или физика без ИНН) включить туда нельзя. Поэтому мы без зазрения совести убираем из строки весь блок СвПокуп целиком и получаем:

    Код:
    <КнПродСтр НомерПор="1" НомСчФПрод="1" ДатаСчФПрод="01.01.2015" СтоимПродСФ="100000.00" СумНДССФ18="18000.00">
     <КодВидОпер>02</КодВидОпер>
     <ДокПдтвОпл НомДокПдтвОпл="1" ДатаДокПдтвОпл="20.01.2015"/>
    </КнПродСтр>
    Но, по хорошему счёту, ручками так править файл некошерно. Надо искать способы правильной выгрузки файла в используемой программе. Это крайний вариант, когда больше ничего другого нет.
    С уважением,
    Виктор

  6. #336
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Energizer Посмотреть сообщение
    По НДСу с экспортом отказали в приеме . У Белоруса нет ИНН . Не знаю что с ним делать. Без какого-либо инн он не выгружается а с каким-либо не принимается
    А вы сф на аванс выставляли или как?я по экспорту только 6 раздел заполнила. Доп оист в декларацию не подгрузился.но все приняли

  7. #337
    Клерк Аватар для Energizer
    Регистрация
    09.06.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,457
    ЭЭЭ какая счет фактура на аванс?? У экспортера НДС 18%
    Не знаю как у вас , а мои нервные клетки не только восстанавливаются но и пытаются отомстить виновнику их гибели.

  8. #338
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Energizer Посмотреть сообщение
    ЭЭЭ какая счет фактура на аванс?? У экспортера НДС 18%
    а как же таможенный союз?

  9. #339
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Ну ошибся человек к 27 числу. НДС 0%, но с/ф на аванс у экспортеров действительно нет ибо нет налоговой базы.
    Последний раз редактировалось Тоня; 27.04.2015 в 15:03.

  10. #340
    Клерк Аватар для Energizer
    Регистрация
    09.06.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,457
    А что я?? Я ничего! Я тут сама сижу офигеваю от 27 числа. А тут человек пишет что на экспорт еще и счет-фактуру на аванс. Я думала я что -то не так делаю и в том числе и 1сина, которая при нулевой ставке эту счет-фактуру не выписывает.
    Не знаю как у вас , а мои нервные клетки не только восстанавливаются но и пытаются отомстить виновнику их гибели.

  11. #341
    Клерк
    Регистрация
    20.07.2011
    Сообщений
    339
    день добрый всем!я опять к гр.15 в декларации при импорте .... думала разобралась,но сомнения терзают
    гр.15 формируется из гр.42 ГТД+НДС гр47/курс ГТД или все же (таможенная стоимость +пошлина)/курс ГТД+НДС гр.47/курс ГТД?

  12. #342
    Аноним
    Гость
    Народ, на носу уже 2-ой кв, а обсуждения темы закончились сроком сдачи декларации. Отпишитесь, пожалуйста, каковы результаты этого тыкания в небо? Может ФНС требования повысылали на внесение уточнений и уже стали понятны ошибки по заполнению книги покупок при импорте? У меня все только начинается и очень хочется учесть чужие ошибки, а не учиться на своих. Из всего обсуждения сделала для себя вывод:
    гр. 2 - код 20
    гр. 3 - номер гтд без даты (у меня 1С 7,7 Бухгалтерия дату ставит, думаю не критично, оставлю так)
    гр. 7 - № и дата платежки, уплаченного на таможню НДС (занесла из ГТД, программа без проблем ставит)
    гр. 9- ФТС
    гр. 10 - ИНН/КПП ФТС
    Гр. 13- пустая (у меня заполнилась, думаю тоже не очень принципиально)
    гр. 14 - пустая
    гр. 15 - тамож.стоимость + пошлина + ндс (рубли - валюта)
    гр. 16 - сумма НДС по ТД, рубли

    Прокоментируйте, если налоговая что-то сочла за ошибку и попросила исправить.

  13. #343
    Клерк
    Регистрация
    20.07.2011
    Сообщений
    339
    в том о и дело,ч то в этом отношении замечаний не было.соответственно,вопрос так и не снят..
    так гр.15 -в валюте договора или же рубли?

  14. #344
    Клерк Аватар для ЮНаталия
    Регистрация
    13.11.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,642
    Мне тоже замечаний не присылали, ттт
    У хорошего бухгалтера, не сойтись может только юбка!

  15. #345
    Аноним
    Гость

    Заполнение книги покупок при импорте

    Добрый день!
    В 1 кв. я книгу покупок заполнила так:
    гр. 2 - код 20
    гр. 3 - номер гтд
    гр. 7 - № и дата платежки, уплаченного на таможню НДС
    гр. 9- наименование поставщика
    гр. 10 - пустая
    Гр. 13- пустая
    гр. 14 - пустая
    гр. 15 - тамож.стоимость в евро*курс + ндс (все в рублях, хотя расчеты в валюте)
    гр. 16 - сумма НДС по ТД, рубли
    Теперь появилась проблема: в графе 13 у меня номер ГТД, указанный в сч-ф российских поставщиков с кодом операции 01. Налоговая почему-то суммирует эти строки и говорит, что в декларации по строке 150 должна быть именно эта сумма. Т.е. для строки 150 определяющим является не код 20 (гр. 2), а заполненная графа 13. Где же истина? Кто-нибудь с этим сталкивался?

  16. #346
    Клерк
    Регистрация
    03.12.2014
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    807
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    В 1 кв. я книгу покупок заполнила так:
    гр. 2 - код 20
    гр. 3 - номер гтд
    гр. 7 - № и дата платежки, уплаченного на таможню НДС
    гр. 9- наименование поставщика
    гр. 10 - пустая
    Гр. 13- пустая
    гр. 14 - пустая
    гр. 15 - тамож.стоимость в евро*курс + ндс (все в рублях, хотя расчеты в валюте)
    гр. 16 - сумма НДС по ТД, рубли
    Теперь появилась проблема: в графе 13 у меня номер ГТД, указанный в сч-ф российских поставщиков с кодом операции 01. Налоговая почему-то суммирует эти строки и говорит, что в декларации по строке 150 должна быть именно эта сумма. Т.е. для строки 150 определяющим является не код 20 (гр. 2), а заполненная графа 13. Где же истина? Кто-нибудь с этим сталкивался?
    на основании чего сделан такой вывод?

  17. #347
    Аноним
    Гость
    Это точка зрения инспектора ФНС.

  18. #348
    Клерк
    Регистрация
    03.12.2014
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    807
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Это точка зрения инспектора ФНС.
    вам в своем ответе инспекции, следует аргументировать правильность заполнения декларации по ндс ссылками на пункты инструкций по заполнению книги-покупок и формы декларации.

  19. #349
    Клерк
    Регистрация
    16.04.2007
    Сообщений
    109
    Подскажите в книге покупок какой код вида операции ставить? Материалы импорт из Китая, уходят на экспорт в Китай с составе оборудования. Я 25 поставила, правильно?
    И не относящаяся к данной теме: в книге продаж экспорт в Китай, код вида операции поставила 01. Верно? И что ставить ИНН/КПП ?

  20. #350
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Цитата Сообщение от dana620321 Посмотреть сообщение
    Я 25 поставила, правильно?
    В периоде отгрузки на экспорт восстановили таможенный НДС и сейчас заявляете к вычету повторно? Тогда правильно.

    Цитата Сообщение от dana620321 Посмотреть сообщение
    поставила 01. Верно?
    Да.

    Цитата Сообщение от dana620321 Посмотреть сообщение
    И что ставить ИНН/КПП ?
    Вы о китайском покупателе? Ничего.

  21. #351
    Клерк
    Регистрация
    16.04.2007
    Сообщений
    109
    Ранее вычет не заявляла по импорту, болтался на 19, ждал своего часа.

  22. #352
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Так по 25 коду четко написано:

    Регистрация счетов-фактур в книге покупок в отношении сумм налога, ранее восстановленных при совершении операций, облагаемых по налоговой ставке 0 процентов

  23. #353
    Клерк
    Регистрация
    16.04.2007
    Сообщений
    109
    Получается ставлю код 20?
    ИНН/КПП китайского покупателя-ничего Сбис к сожалению не пропускает, ругается.
    И ещё вопрос: код вида операции в книге покупок при подтверждении экспорта, по материалам, купленным на территории РФ, ставлю 01? Ранее НДС по ним в зачет не брался, не восстанавливался.
    Извините, но коды 24 и 25 окончательно меня запутали.

  24. #354
    Клерк
    Регистрация
    01.04.2015
    Сообщений
    101
    Девчата, добрый день, объясните для "особо одаренных" при импорте нужно ли заполнять гр.8 "Дата принятия на учет товаров" ?
    Гр.15 заполнение в 1С у меня стоит сумма, кот. состоит из стоимости товара в евро умноженной на курс, но без таможенных пошлин (они же при расчете НДС учитываются). Подскажите как правильно???

  25. #355
    Клерк
    Регистрация
    21.07.2015
    Сообщений
    2
    Цитата Сообщение от NBel Посмотреть сообщение
    Девчата, добрый день, объясните для "особо одаренных" при импорте нужно ли заполнять гр.8 "Дата принятия на учет товаров" ?
    Гр.15 заполнение в 1С у меня стоит сумма, кот. состоит из стоимости товара в евро умноженной на курс, но без таможенных пошлин (они же при расчете НДС учитываются). Подскажите как правильно???
    Я конечно не девчата, но отвечу) Да, нужно, обычно эта дата совпадает с отметкой "выпуск разрешен" на ТД
    В графе 15 стоит правильная сумма, так как на сумму пошлины НДС не начисляется

  26. #356
    Клерк
    Регистрация
    21.07.2015
    Сообщений
    2
    Вопрос: в релизе 8.3.5 1С для корректного отражения номера и даты платежного поручения по уплате НДС на таможню существует способ кроме ручной корректировки в ДТКТ в документе ГТД по импорту? У меня первоначально отображались нули 00;00; и декларация не выгружалась, проставил в ГТД по импорту в ручной корректировке в разделе НДС покупки вручную номер и дату п/п, и только это позволило нормально встать в книге покупок цифрам и выгрузиться в ФНС. Технически еще как-то это можно сделать, не выворачивая внутренности программы?

  27. #357
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Цитата Сообщение от Murlokotam Посмотреть сообщение
    так как на сумму пошлины НДС не начисляется
    Пошлина входит в базу для исчисления НДС, думаю автор вопроса об этом. Если почитать эту ветку с начала мы в 1 кв. мозг ломали над этой темой.

  28. #358
    Клерк
    Регистрация
    01.04.2015
    Сообщений
    101
    Тоня, может подсобите, как сделать , чтобы в книге покупок в гр.15 стояла база для НДС с пошлиной, не нашла в ветке ответ. Спасибо

  29. #359
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Откуда я знаю
    Цитата Сообщение от NBel Посмотреть сообщение
    как сделать
    если даже основополагающее ПП не рассказывает о порядке заполнения 15 гр. импортерами О чем даже сотрудник ФНС говорит на форуме налог.ру. В этой ветке накоплена практика бухгалтеров по сдаче декларации с имортом, читайте, испытывайте. зы. Я не слежу за этой темой, т.к. уверена, что в рамках камералки декларации никому эта 15 гр. нафиг не нужна, у налоргов есть доступ к базе ДТ, в декларации мы указываем номер оной. Фсё.

  30. #360
    Аноним
    Гость
    Люди добрые напишите, что делать с гр.15 не могу понять, оставлять как есть (там. стомость * на курс) без пошлин ? Ветку прочитала, ответа не нашла. Хелп ми

Страница 12 из 14 ПерваяПервая ... 2891011121314 ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)