В первом квартале орг-ция вела деят-ть и отчет по НДС сдали как положено с приложением книги покупок и продаж (не помню номера разделов).
Во втором же деят-ти по ОСНО не было вообще. Работало только ОП на ЕНВД.
Как я должна сдать теперь декларацию по НДС - титульный, пустой раздел 1.1 и пустой раздел 3?
Или же надо приложить пустые листы разделов книги покупок и продаж?
Естественно при отсутствии реализации мы не будем сейчас заявлять вычеты по аренде и т.п.,а покажем их когда будет деятельность. Или же мы все равно должны приложить листы с указанием сч/ф по вычетам на аренду,а вот в разделе 3 вычет не отражать? Как правильно поступить????


