1С Бухгалтерия 8.3 (редакция 3.0.40.39). Поставщик товара должен нам по договору займа. За поставленный товар имеем задолженность перед ним. Сделали зачет документом Корректировка долга с видом операции Прочие корректировки, в закладку дебиторская зад-сть поставили договор займа, в закладку кредиторская задолженность - нашу задолженность (соответствующий договор и документы расчетов). И товар, реализованный нами и "оплаченный" таким образом поставщику не попадает в анализ по УСН в расходы и соответственно не отражаются в КУДиР. В чем может быть подвох?


Мне придется теперь отслеживать, когда я его полностью продам?
