Фирма на ОСНО. В прошлых периодах клиенту А продали товар (оборудование). Естественно заплатили с этой реализации НДС и прибыль. Сделка была на 4 млн. 2 млн клиент так и не оплатил. Но согласен вернуть сие оборудование, которое естественно уже б/у. У нас сейчас есть клиент Б, который готов купить это б/у оборудование. Правильно ли я понимаю:
От клиента А возврат этого оборудования идет обратной продажей. Но, т.к. он без НДС, то мы не получаем входящего НДС, а только входящую стоимость?
И с продажи клиенту Б мы полностью платим НДС, и прибыль, с разницы, между продажной стоимостью и входящей?
Есть ли какой то вариант, что б не "попадать" на уплату второй НДСа?


Ответить с цитированием

