Всех приветствую. Вот если за год вышел минимальный налог, разве можно из него минусовать авансовые платежи, уплаченные за предыдущие кварталы? ИП, д/р.
Всех приветствую. Вот если за год вышел минимальный налог, разве можно из него минусовать авансовые платежи, уплаченные за предыдущие кварталы? ИП, д/р.
Интересы: водка и женщины лёхкого поведения



Нельзя, у них разные КБК. Но написать о зачете с КБК на КБК можно
Ситуация вот какая, уплачен минимальный налог, но вот получилась ошибка в КБК, а именно, КБК был на доходы минус расходы. И вот налоговая прислала требование, и в требовании прописано перечислить минимальный налог не полностью по декларации, а за минусом уплаченных авансовых платежей. То есть им направить письмо, в котором указать, мол ошибочную сумму прошу перевести на другой КБК? А как быть с излишне оплаченными деньгами? То же письмо направить и просить вернуть на такой-то расчетный счет? Потому как излишне уплаченное зачесть в следующем году не получится, так как теперь ИП на патенте.
Интересы: водка и женщины лёхкого поведения



Ну да, изменения в декларации я тоже заметил, но никак не думал, что так же можно и оплачивать за минусом авансовых платежей.
Интересы: водка и женщины лёхкого поведения
Здравствуйте!
Пожалуйста, подскажите: ООО на УСН (15%) сдало декларацию по усн за 2014 год и получился единый налог 0 рублей (так как доход пошел на покрытие убытка за 2012 год) меньше минимального, поэтому был перечислен минимальный налог на соответствующий КБК. Сегодня была обнаружена ошибка в расчете налоговой базы - в кудир и декларацию не попала в расход и доход сумма взаимозачета и теперь выходит, что надо подать уточненку и доплатить минимальный налог. В течение 2014 года был уплачен один единственный авансовый платеж за 1кв в сумме превышающей как старый расчет минимального налога, так и уточненный расчет минимального налога за 2014 год, но вместе с подачей декларации в налоговую было передано письмо о зачете образовавшейся переплаты авансового платежа в счет будущих авансовых платежей на усн в 2015 году и налоговая согласилась с этим зачетом. Данная сумма переплаты была зачтена в счет уплаты авансового платежа за 2 кв 2015 года, так как в первом квартале был убыток. Вопрос: можно ли отменить решение налоговой о зачете переплаты и потом подать уточненку, а сентябрем за второй квартал доплатить недостающую сумму авансового платежа и пени? Или мне придется платить недоимку и штраф 20% на недоимку? Как правильно рассуждать и поступить?



Над.К, спасибо за ответ!
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)