Добрый день.Помогите в такой ситуации.Мы подрядчики, ООО на ОСНО.Смета составлена только на работы, но есть договоренность, что все купленные материалы, доставку, разгрузку-погрузку заказчик оплатит при выставлении ему от нас счета на оплату.Не могу сообразить, мы купили материалы с НДС, оприходовали их на 10 счете, НДС на 19.Как теперь выставить счет заказчику, с НДС или без НДС и как списать материалы?Мы же не продаем их заказчику, а просто возмещаем понесенные расходы.


Ответить с цитированием


С тем же самым финансовым и налоговым результатом.