×
Показано с 1 по 22 из 22
  1. #1

    Осторожно перенос счетов-фактур

    Добрый день! Подскажите пожалуйста, а переносить на другие периоды можно и выставленные и полученные счета-фактуры? Что-то об этом нигде не сказано, только написано про вычеты по НДС и все.
    Спасибо.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк Аватар для MAriZA
    Регистрация
    10.09.2007
    Сообщений
    1,141
    переносят только вычеты по товарам, услугам
    авансовые не переносятся
    выставленные не переносятся)

  3. #3
    дело в том что переносили у налоговой вопросов не возникло )))

  4. #4
    и проверка была и ничего )))

  5. #5
    Клерк Аватар для MAriZA
    Регистрация
    10.09.2007
    Сообщений
    1,141
    Это еще неизвестно, когда они вспомнят)
    Все вопросы задают сейчас покупателям, так что до всех "дойдет"

  6. #6
    Ну так покупатели скорей всего будут учитывать авансовую счет-фактуру, тогда получается не справедливо и бред, то есть возмещать НДС нельзя из бюджет, потому как налоговая начинает проверки, а значит в бюджет плати и плати.... в письме Минфина тоже все размыто:
    Одновременно сообщается, что настоящее письмо не содержит правовых норм или общих правил, конкретизирующих нормативные предписания, и не является нормативным правовым актом. В соответствии с письмом Минфина России от 7 августа 2007 г. N 03-02-07/2-138 направляемое письмо имеет информационно-разъяснительный характер по вопросам применения законодательства Российской Федерации о налогах и сборах и не препятствует руководствоваться нормами законодательства о налогах и сборах в понимании, отличающемся от трактовки, изложенной в настоящем письме.

  7. #7
    Клерк Аватар для MAriZA
    Регистрация
    10.09.2007
    Сообщений
    1,141
    я вас перестала понимать.
    Вы про сч/ф выданные или сч/ф на аванс ?

  8. #8
    вот запуталась уже сама, про выданные счета-фактуры ))) а есть какие-то нормативные акты по этому поводу?

  9. #9
    нет все верно написала
    Вычет авансового НДС у поставщика. Вычеты с предоплаты безопаснее заявлять на дату отгрузки товаров (п. 6 ст. 172 НК РФ). Переносить их на более поздние кварталы рискованно. Чиновники считают, что компания не вправе так поступить (письмо Минфина России от 9 апреля 2015 г. № 03-07-11/20290).

  10. #10
    Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,886
    Цитата Сообщение от kusus Посмотреть сообщение
    Ну так покупатели скорей всего будут учитывать авансовую счет-фактуру, тогда получается не справедливо и бред
    В чем несправедливость? В момент получения аванса платите НДС. В момент реализации - не платите, потому что применяете вычет по авансам и в итоге минус на плюс дают ноль.

  11. #11
    а выше я указала выдержку из этого самого письма Минфина

  12. #12
    а несправедливость в том, что например есть такие компании, где они сначала выставляют счет-фактуру покупателю, потом отгружают товар и покупатель этот товар продает, после сдает отчет о продажах и оплачивает за проданные товары, также возвращает товар обратно с корректировочной счет-фактурой на возврат, и так далее весь квартал, но получается так что фирма отправляет и отправляет товар и выставляет счета-фактуры, которые покупатель у себя учитывает в отчетном периоде, а возврат будет оформлять только в следующем квартале и на внушительную сумму, а фирма поставщик уже сейчас оплатит огромный НДС по этим выставленным счетам-фактурам, а в следующем квартале выйдет допустим на возмещение, которое показывать не стоит и опять будет оплачивать НДС, так в чем тогда смысл????

  13. #13
    Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,886
    Цитата Сообщение от kusus Посмотреть сообщение
    а фирма поставщик уже сейчас оплатит огромный НДС по этим выставленным счетам-фактурам, а в следующем квартале выйдет допустим на возмещение, которое показывать не стоит и опять будет оплачивать НДС, так в чем тогда смысл????
    А причем тут авансовые счета-фактуры, если у вас, как я поняла, идет отгрузка без оплаты. На каком основании Вы хотите НДС с нее не платить? Ваш покупатель этот НДС себе на вычет поставит. Значит вы должны отдать его в бюджет

    Цитата Сообщение от kusus Посмотреть сообщение
    после сдает отчет о продажах и оплачивает за проданные товары
    оформляйте агентский договор

  14. #14
    Клерк
    Регистрация
    20.08.2010
    Сообщений
    4,977
    Цитата Сообщение от kusus Посмотреть сообщение
    а несправедливость в том, что например есть такие компании, где они сначала выставляют счет-фактуру покупателю, потом отгружают товар и покупатель этот товар продает, после сдает отчет о продажах и оплачивает за проданные товары, также возвращает товар обратно с корректировочной счет-фактурой на возврат, и так далее весь квартал, но получается так что фирма отправляет и отправляет товар и выставляет счета-фактуры, которые покупатель у себя учитывает в отчетном периоде, а возврат будет оформлять только в следующем квартале и на внушительную сумму, а фирма поставщик уже сейчас оплатит огромный НДС по этим выставленным счетам-фактурам, а в следующем квартале выйдет допустим на возмещение, которое показывать не стоит и опять будет оплачивать НДС, так в чем тогда смысл????
    Ну и причем здесь счета-фактуры на авансы полученные ?
    НДС по возвращенным покупателем товарам можно принять к вычету, после того как возврат товаров будет отражен в учете, но не позднее года со дня их возврата (п. 4 ст. 172 НК РФ, Письмо Минфина от 30.07.2015 N 03-07-11/44082).

  15. #15
    В общем толком никто ничего не знает, и нарушений нет если счета-фактуры выставленные не учитываешь, просто рискованно и все....

  16. #16
    Клерк
    Регистрация
    20.08.2010
    Сообщений
    4,977
    Цитата Сообщение от kusus Посмотреть сообщение
    а есть какие-то нормативные акты по этому поводу?
    есть конечно - глава 21 НК РФ

  17. #17
    Клерк
    Регистрация
    20.08.2010
    Сообщений
    4,977
    Цитата Сообщение от kusus Посмотреть сообщение
    нарушений нет если счета-фактуры выставленные не учитываешь
    Учите мат часть - глава 21 НК РФ. Такое нарушение называется занижение налоговой базы.

  18. #18
    Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,886
    Цитата Сообщение от kusus Посмотреть сообщение
    нарушений нет если счета-фактуры выставленные не учитываешь, просто рискованно и все....
    Нет нарушений??? Вообще впервые слышу о том, что кто-то ищет законные основания, чтобы выставленные сч-ф переносить на более поздние периоды. Это нонсенс.

  19. #19
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,841
    Цитата Сообщение от kusus Посмотреть сообщение
    переносить на другие периоды можно и выставленные и полученные счета-фактуры? Что-то об этом нигде не сказано
    так потому и не сказано
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  20. #20
    Клерк Аватар для MAriZA
    Регистрация
    10.09.2007
    Сообщений
    1,141
    Это все потому, что "никто ничего не знает". В то время, как все письма и глава 21 лежат перед носом у автора, а он городит ерунду, вместо того, чтобы изучить вопрос самостоятельно и лишь свериться здесь, если он новичок

  21. #21
    Аноним
    Гость

    ндс к вычету после отгрузки

    нужен совет. расторгаю договоры с покупателями, возвращаю авансы.
    Переношу их на след. периоды, чтобы не было ндс к возмещению.
    по НК РФ есть на это один год, но этого недостаточно!!! еще придется перенести ндс с сумм оплаты,
    подлеж. вычету после отгрузки (стр 170 декл). Вычеты сумм налога, указанных в пункте 8 статьи 171 настоящего Кодекса,
    производятся с даты отгрузки соответствующих товаров...
    Чем я рискую? если зарежут вычеты в позднем периоде, я подам уточненку и будет ндс к возмещению в предыдущем периоде. так?

  22. #22
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,841
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    еще придется перенести ндс с сумм оплаты,
    подлеж. вычету после отгрузки
    по мнению то ли МинФина, то ли налоговиков, переносить можно только счета-фактуры на поступившие ТРУ.
    А вообще любой вычет - это право, а не обязанность.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)