×
Показано с 1 по 5 из 5
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    29.06.2012
    Сообщений
    143

    Исправление декларации по НДС

    Добрый день! В феврале получили аванс от покупателя. В марте узнали, что покупатель сменил наименование и инн. Реализацию сделали уже на нового. НДС авансовый так и висит. Подскажите, пожалуйста, нужно ли сдавать корректировку или можно обойтись в этом случае доп. листами?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Цитата Сообщение от maluska Посмотреть сообщение
    покупатель сменил наименование и инн
    Так это вообще новый покупатель, февральская предоплата к нему на каком основании относится?

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    29.06.2012
    Сообщений
    143
    Они письмо написали о том, что у них произошла реорганизация и просят считать платеж, оплаченный тогда-то оплатой за новую фирму

  4. #4
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Минфин считает, что вычеты с авансов переносить нельзя, т.е. надо сдавать уточненку.
    И вообще то уточненка - это и делается на основании доп.листов к книгам уточняемого периода

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    29.06.2012
    Сообщений
    143
    Поняла. Спасибо за помощь)

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)