×
Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 30 из 39
  1. Клерк
    Регистрация
    17.04.2013
    Сообщений
    118

    Пояснительная записка к отчетности по НДС

    Здравствуйте. За этот квартал получили НДС к возмещению, много покупок. Надо ли писать пояснительную записку к декларации в этом случае. Денег нам на расчетный не надо. В зачет будущих платежей.
    Спасибо.
    Поделиться с друзьями

  2. Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,886
    Цитата Сообщение от yfnfif1977 Посмотреть сообщение
    Денег нам на расчетный не надо. В зачет будущих платежей.
    Ну и зачем нервы мотать себе и инспекторам?
    Перенесите часть вычета на 4 квартал, покажите копейки к уплате

  3. Клерк
    Регистрация
    17.04.2013
    Сообщений
    118
    В 4 квартале предположительно будет так же НДС к возмещению.

  4. Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,671
    Превентивно никаких записок не надо, они зами у вас всё письменно запросят

  5. Клерк Аватар для Olaf
    Регистрация
    17.10.2005
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    982
    А два квартала подряд возмещения придется тщательно обосновывать.
    Проверьте еще раз: есть ли у вас основания для всех вычетов? Например, в кварталах, когда нет реализации, налорги считают, что и оснований для вычета нет.
    Я бы пробовал переносить вычеты, благо сейчас это можно делать без объяснений 3 года.

  6. Клерк Аватар для tv06
    Регистрация
    12.01.2010
    Сообщений
    3,237
    заявление на зачет пишут после проведения камеральной проверки (готовьте документы к "тотальной" проверке -начинайте делать копии)))
    вам хороший совет дают - можно 3 года переносить

  7. Клерк
    Регистрация
    17.04.2013
    Сообщений
    118
    Мы лизинговая компания. В 3 квартале закончилось много договоров. Соответственно для новых договоров приобретены ОС. И продолжаем их закупать.
    Если перекинуть пару с-ф на 4 квартал, тогда с-ф, которые будут в 4 квартале перебрасываем на след год? А при сравнении с-ф с продавцами - получится разница, как объяснить?

  8. Клерк Аватар для Olaf
    Регистрация
    17.10.2005
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    982
    Цитата Сообщение от yfnfif1977 Посмотреть сообщение
    Мы лизинговая компания. В 3 квартале закончилось много договоров. Соответственно для новых договоров приобретены ОС. И продолжаем их закупать.
    Если перекинуть пару с-ф на 4 квартал, тогда с-ф, которые будут в 4 квартале перебрасываем на след год? А при сравнении с-ф с продавцами - получится разница, как объяснить?
    Не надо ничего объяснять: у вас есть право переноса вычета в течение 3-х лет. Главное, чтобы в книге покупок отражались правильные реквизиты с/ф поставщика (он уже задекларировал их и все сойдется).

  9. Чума без ума
    Гость
    Если суммы очень существенны и Вы готовы к проверке не переносите, кто знает, может потом так и будете перекидывать!

  10. Клерк
    Регистрация
    17.04.2013
    Сообщений
    118
    Нам не надо возвращать деньги на счет. Насчет проверки, смотря за какой период.

  11. Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от yfnfif1977 Посмотреть сообщение
    Нам не надо возвращать деньги на счет. Насчет проверки, смотря за какой период.
    Проверять будут тот период, за который у Вас возмещение, естественно вместе с ним др. периоды, которые имеют отношение к проверяемуму!

  12. Клерк
    Регистрация
    17.04.2013
    Сообщений
    118
    Вручную удалили сыет фактуру при формировании книги покупок. В след периоде подцепит счет фактуру или тоже вносить вручную?

  13. Бухгалтер Аватар для ZloiBuhgalter
    Регистрация
    21.08.2003
    Адрес
    г.Москва. р-н Выхино (для тактических ракет, точнее - не обязательно)
    Сообщений
    12,863
    Цитата Сообщение от Olaf Посмотреть сообщение
    у вас есть право
    Но обязанность-ли это?
    Время до завершения бухгалтерской работы есть величина постоянная...
    © Законы Мерфи.


  14. Чума без ума
    Гость
    Цитата Сообщение от yfnfif1977 Посмотреть сообщение
    Вручную удалили сыет фактуру при формировании книги покупок. В след периоде подцепит счет фактуру или тоже вносить вручную?
    Нужно не удалять, а поменять дату получения счёта-фактуры

  15. Клерк
    Регистрация
    17.04.2013
    Сообщений
    118
    Дату счета фактуры поменяли, ОС поставлено на учет сентябрь, с-ф к примеру на октябрь. Тогда не считает амортизацию в октябре.

  16. Бухгалтер Аватар для ZloiBuhgalter
    Регистрация
    21.08.2003
    Адрес
    г.Москва. р-н Выхино (для тактических ракет, точнее - не обязательно)
    Сообщений
    12,863
    Цитата Сообщение от Чума без ума Посмотреть сообщение
    а поменять дату получения счёта-фактуры
    C какого бодунищща?
    Время до завершения бухгалтерской работы есть величина постоянная...
    © Законы Мерфи.


  17. АнонимАлина
    Гость
    Цитата Сообщение от yfnfif1977 Посмотреть сообщение
    Вручную удалили сыет фактуру при формировании книги покупок. В след периоде подцепит счет фактуру или тоже вносить вручную?
    А программа какая? Если 1С: поступление ставим реальной датой, ОС тоже, Ам тогда будет считаться правильно. В СФ снимаем галку "Принять к учету по дате поступления". В книгу покупок 3 кв. СФ не попадает. В 4 кв. "Запись в кн. покупок". У вас эта СФ автоматом встанет при нажатии кнопочки "Заполнить", в регистре она есть, а принятия к вычету нет. Попадает в кн. покупок 4 кв. , ну или в каком пожелаете. Ручные проводки по НДС в 1С - муторная задача на внимательность. Лучше автоматом.

  18. Клерк
    Регистрация
    17.04.2013
    Сообщений
    118
    Да, программа 1С, 7.7. Мы принимаем ОС - Поступление ОС, ввод в эксплуатацию, в нем фигурирует с-ф, но где там снять галочку???

  19. Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,671
    Цитата Сообщение от yfnfif1977 Посмотреть сообщение
    программа 1С, 7.7. Мы принимаем ОС - Поступление ОС, ввод в эксплуатацию, в нем фигурирует с-ф, но где там снять галочку???
    Где про счет-фактуру написано, там и снять

  20. Клерк
    Регистрация
    17.04.2013
    Сообщений
    118
    ошиблись. в операции - Поступление ОС счет фактура, там перед ней только галочка, что есть счет фактура. и Все.
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	с-ф.jpg 
Просмотров:	91 
Размер:	50.5 Кб 
ID:	57077  

  21. АнонимАлина
    Гость
    Цитата Сообщение от yfnfif1977 Посмотреть сообщение
    ошиблись. в операции - Поступление ОС счет фактура, там перед ней только галочка, что есть счет фактура. и Все.
    Совет про галочку давала я, но я 1С 7.7 последний раз лет 10 назад видела и не помню ее совершенно. Вы суть не поняли. Галочка как таковая не при чем. Если вы вручную удаляли запись в книге покупок, значит, запись туда попала автоматом, значит есть документ, который эту запись формирует, и надо зайти в этот документ и отменить запись. Учет НДС в 1с ведется по регистрам, я это уже своим лбом поняла, БУ вторичен. Найдите регистр фактуры, там д.б. начисление и принятие к вычету. Принятие к вычету в 3 кв. не должно быть проведено.

  22. Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,671
    Цитата Сообщение от yfnfif1977 Посмотреть сообщение
    там перед ней только галочка, что есть счет фактура. и Все.
    Так вам это "всё" и надо. В сентябре у вас нет счета-фактуры.
    В октябре на оснвании документа поступления вводите отдельный документ "счет-фактура полученный"

  23. Клерк
    Регистрация
    17.04.2013
    Сообщений
    118
    более менее понятно, сейчас посмотрю

  24. Клерк
    Регистрация
    17.04.2013
    Сообщений
    118
    Если убираю эту галочку, ничего не меняется. в книге покупок так и есть она.

  25. АнонимАлина
    Гость
    Цитата Сообщение от yfnfif1977 Посмотреть сообщение
    Если убираю эту галочку, ничего не меняется. в книге покупок так и есть она.
    Ишите документ, по которому она в книгу попадает. Либо действительно, измените дату поступление СФ на 26.10, раз у 7.7 такие особенности. Хотя точно помню, что регистрам я именно по этой базе училась, были они там

  26. Шерочка с Машерочкой Аватар для Шерочка
    Регистрация
    19.01.2012
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,442
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Так вам это "всё" и надо. В сентябре у вас нет счета-фактуры.
    В октябре на оснвании документа поступления вводите отдельный документ "счет-фактура полученный"
    Сейчас я не вношу в 1С те счет-фактуры, по которым не ставлю к возмещению. Их отражу в другом квартале. Правильно поняла?
    Я просто запуталась, как правильно в 1С БП.2.0 это сделать.
    Последний раз редактировалось Шерочка; 23.10.2015 в 13:57.
    "Платить налоги - обязанность, платить мало налогов - искусство!" Искусство, а не криминал!

  27. Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,671
    Цитата Сообщение от yfnfif1977 Посмотреть сообщение
    Если убираю эту галочку, ничего не меняется. в книге покупок так и есть она.
    Документ "Формирование записей книги покупок" надо перезалнить
    Цитата Сообщение от АнонимАлина Посмотреть сообщение
    измените дату поступление СФ на 26.10, раз у 7.7 такие особенности
    Да нет там никаких особенностей, всё чудесно работает с переносом счетов-фактур

  28. Шерочка с Машерочкой Аватар для Шерочка
    Регистрация
    19.01.2012
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,442
    Январь, мне не принимаемые счет-фактуры другой датой провести в базе, или просто удалить их из книги покупок?
    "Платить налоги - обязанность, платить мало налогов - искусство!" Искусство, а не криминал!

  29. Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,671
    Цитата Сообщение от Шерочка Посмотреть сообщение
    мне не принимаемые счет-фактуры другой датой провести в базе, или просто удалить их из книги покупок?
    Не принимаемые вообще никогда (почему?) или "отложенные"?

  30. Шерочка с Машерочкой Аватар для Шерочка
    Регистрация
    19.01.2012
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,442
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Не принимаемые вообще никогда (почему?) или "отложенные"?
    Отложенные. Не хочу показывать к возмещению за 3-й квартал большую сумму НДС. Я эти счет-фактуры удалила из книги покупок. Может неправильно сделала.
    "Платить налоги - обязанность, платить мало налогов - искусство!" Искусство, а не криминал!

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)