×
Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 31 по 39 из 39
  1. #31
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Про 2.0 не знаю, но и в 7.7, и в 8.3 принцип примерно одинаковый: документ поступления ТРУ вводится правильной датой, данные про счет-фактуру там не заполняются. НДС повисает на 19 счете, в книгу покупок ничего не попадает.
    Когда надо, на основании документа послупения вводится счет-фактура полученный. Дата получения - нужным периодом, реквизиты (номер и дата) счета-фактуры, как в документе. Тогда формируется запись в книге покупок в том периоде, какая дата получения.

  2. #32
    Шерочка с Машерочкой Аватар для Шерочка
    Регистрация
    19.01.2012
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,442
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Про 2.0 не знаю, но и в 7.7, и в 8.3 принцип примерно одинаковый: документ поступления ТРУ вводится правильной датой, данные про счет-фактуру там не заполняются. НДС повисает на 19 счете, в книгу покупок ничего не попадает.
    Когда надо, на основании документа послупения вводится счет-фактура полученный. Дата получения - нужным периодом, реквизиты (номер и дата) счета-фактуры, как в документе. Тогда формируется запись в книге покупок в том периоде, какая дата получения.
    Спасибо большое Январь за ответ. Я в базе счет-фактуры входящие отражаю отдельным документом. Проведу той датой когда буду брать к зачету, возмещению.
    "Платить налоги - обязанность, платить мало налогов - искусство!" Искусство, а не криминал!

  3. #33
    АнонимАлина
    Гость
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    в 8.3 принцип примерно одинаковый: документ поступления ТРУ вводится правильной датой, данные про счет-фактуру там не заполняются. НДС повисает на 19 счете, в книгу покупок ничего не попадает.
    Не вступая ни с кем в пререкания, просто для полноты картины. и в 8.2 и в 8.3 счет фактура в книгу покупок только по факту ее отражения в базе через документ поступления не производится. Надо программе дать команду. Т.е. можно 01.09 отразить поступление, привязать фактуру к поступлению той же датой, не ставить галку "принять к учету" и получить остаток на сч. 19, а потом 20.11 провести запись в книгу покупок по этой ранее принятой фактуре. Утверждаю, поскольку за счет экспорта, необлагаемой д-ти и прочего раздельного учета СФ не по дате поступления, не в полной сумме и т.д. принимала часто. Преимущества - не надо помнить, что СФ надо ввести, в случае с УПД вообще расхождение по датам странновато выглядит.
    В 7,7 я формировала экспортные книги, т.е. точно не по дате и точно автоматом, просто не помню как именно.

  4. #34
    Шерочка с Машерочкой Аватар для Шерочка
    Регистрация
    19.01.2012
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,442
    Цитата Сообщение от АнонимАлина Посмотреть сообщение
    Не вступая ни с кем в пререкания, просто для полноты картины. и в 8.2 и в 8.3 счет фактура в книгу покупок только по факту ее отражения в базе через документ поступления не производится. Надо программе дать команду. Т.е. можно 01.09 отразить поступление, привязать фактуру к поступлению той же датой, не ставить галку "принять к учету" и получить остаток на сч. 19, а потом 20.11 провести запись в книгу покупок по этой ранее принятой фактуре. Утверждаю, поскольку за счет экспорта, необлагаемой д-ти и прочего раздельного учета СФ не по дате поступления, не в полной сумме и т.д. принимала часто. Преимущества - не надо помнить, что СФ надо ввести, в случае с УПД вообще расхождение по датам странновато выглядит.
    В 7,7 я формировала экспортные книги, т.е. точно не по дате и точно автоматом, просто не помню как именно.
    В 1С БП2.0 даже если галку не ставишь, все равно в книгу покупок попадает проведенная счет-фактура. Мне пришлось из книги вычленить те, которые не показываю в 3-ем квартале. Я их распровела, и проведу той датой, когда буду в книгу покупок другого квартала включать.
    "Платить налоги - обязанность, платить мало налогов - искусство!" Искусство, а не криминал!

  5. #35
    АнонимАлина
    Гость
    Цитата Сообщение от Шерочка Посмотреть сообщение
    В 1С БП2.0 даже если галку не ставишь, все равно в книгу покупок попадает проведенная счет-фактура. Мне пришлось из книги вычленить те, которые не показываю в 3-ем квартале. Я их распровела, и проведу той датой, когда буду в книгу покупок другого квартала включать.
    Наверное у вас крупная компания и 1С имеет какие-то ограничения по доступу пользователя. Только что завершила формирование книги покупок в двух компаниях: 1с 8.2 -сняла проведение нескольких СФ 3 кв. именно галочкой. СФ осталась только в регистре полученных фактур, НДС на 19, в книге покупок их нет. 1С3.0: несколько СФ 3 кв. сняла с вычета, несколько СФ 1-2 кв. приняла к вычету Формированием записей в книге покупок. Все отразилось правильно. Из регистра видно, какой документ делал запись, СФ или Формирование. Из регистра могу зайти в нужный документ и внести правки.

  6. #36
    Клерк
    Регистрация
    17.05.2012
    Сообщений
    186
    Цитата Сообщение от yfnfif1977 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. За этот квартал получили НДС к возмещению, много покупок. Надо ли писать пояснительную записку к декларации в этом случае. Денег нам на расчетный не надо. В зачет будущих платежей.
    Спасибо.
    не надо- почитайте мой горький опыт!

  7. #37
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Татьяна Лысенко Посмотреть сообщение
    не надо- почитайте мой горький опыт!
    Это не про 1,2 млн? Думаю, автор не ставит целью переноса вычетов показывать к уплате столь заоблачные суммы, которые он не готов внести в бюджет.

  8. #38
    Клерк
    Регистрация
    17.04.2013
    Сообщений
    118
    Все таки сделали НДС к возмещению, тут же получили требование, столько документов от нас требуют, ужас. Позвонил сам инспектор. Советует просто показать счета фактуры в другом периоде.

  9. #39
    Шерочка с Машерочкой Аватар для Шерочка
    Регистрация
    19.01.2012
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,442
    Цитата Сообщение от АнонимАлина Посмотреть сообщение
    Наверное у вас крупная компания и 1С имеет какие-то ограничения по доступу пользователя. Только что завершила формирование книги покупок в двух компаниях: 1с 8.2 -сняла проведение нескольких СФ 3 кв. именно галочкой. СФ осталась только в регистре полученных фактур, НДС на 19, в книге покупок их нет. 1С3.0: несколько СФ 3 кв. сняла с вычета, несколько СФ 1-2 кв. приняла к вычету Формированием записей в книге покупок. Все отразилось правильно. Из регистра видно, какой документ делал запись, СФ или Формирование. Из регистра могу зайти в нужный документ и внести правки.
    Компания самая обычная (микро). Доступ к 1С БП2.0 только у меня, как главбуха. Ограничений по доступу нет. Не понятно, к чему вы написали про ограничение доступа?
    "Платить налоги - обязанность, платить мало налогов - искусство!" Искусство, а не криминал!

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)