Добрый день!
Вопрос ко всем кто может помочь.
Программа 1С Комплексная 1.1.
Поставщик МТС прислал в октябре исправление к счет-фактуре за июль (сумма оказанных услуг стала меньше).
Сделал документ корректировка поступления и к нему привязанную новую (исправленную счет-фактуру): сформировались проводки
Д44 К60 -2887,79
Д19 К68 -519,81
Затем документ восстановление НДС (с отражением в дополнительном листе книге продаж)
Д19 К68 519,81
Все вроде правильно получилось, по расчетом с поставщиком все сошлось. НДС восстановился.
Но когда в конце месяца формирую книгу покупок туда цепляется эта счет фактура и формируется проводка Д68 К19 519,81 , а этого быть не должно. Сломал всю голову не могу понять, как с этим разобраться. Если просто при формировании книги покупок ее из списка убрать. Она появляется при формировании книге покупок за следующий месяц и т.д.


