Здравствуйте, подскажите пожалуйста, если мы дарим оборудование школе, то какие налоги мы должны оплатить?и правльно ли, что этими расходами мы не можем уменьшить налооблагаемую базу?
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, если мы дарим оборудование школе, то какие налоги мы должны оплатить?и правльно ли, что этими расходами мы не можем уменьшить налооблагаемую базу?
у вас ОСНО?
правильно
пп.12 п.3 ст. 149 нк рф "передача товаров (выполнение работ, оказание услуг), передача имущественных прав безвозмездно в рамках благотворительной деятельности в соответствии с Федеральным законом "О благотворительной деятельности и благотворительных организациях", за исключением подакцизных товаров;- если то, что передаете подпадает под закон о благотворительной деятельности, то НДС не будет. Если не подпадает, то еще начислите НДС с безвозмездной передачи



Нет, не начислят. Потому что еще есть статья 39 НК, про которую почему-то все забывают
И закон о благотворительной деятельности уже дело десятое3. Не признается реализацией товаров, работ или услуг:
...3) передача основных средств, нематериальных активов и (или) иного имущества некоммерческим организациям на осуществление основной уставной деятельности, не связанной с предпринимательской деятельностью;
спасибо
А можно еще проконсультироваться по такому вопросу: У организации был арестован счет, но после этого были сделаны с некоторыми контрагентами зачеты(нам ИП должно, но денег не отдали а выполнили работы), т.е. получается через расчетный счет эти суммы не прошли, что грозит, скоро будет внешнее управление в организации(банкроты)



Ничего не грозит. Надо только оформить как положено документы на взаимозачеты
т.е. если счет арестован налоговой, зачет можно делать минуя расчетного счета?директор был у прокурора, там в бумажке есть пункт, он его прочитал так что ознакомлен с тем что вся прибыль должна идти на расчетный счет, но я объясняю директору, что не имеет значения когда было решение и что счет арестован и мы как говорится банкроты, но зачет тут получается фактически денег не передают, а покрытие долга идет, ну и раз они нам должны, а выполнили нам работу, это наши затраты, но пока вели разговор я засомневалась, не признает ли внешний управляющий эти сделки не действительными?



спасибо, тогда попробую его убедить
как правильно отразить штраф и налог НДС?на счет 91?или 99
блииин как дже быть тогда(((((
а за какой период внешнему управляющему документы предоставляются?например если в январе нас объявит налоговая банкротами, то за год???
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)