1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.106)
Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.65.3)
Добрый день.
Наш поставщик выставил нам один счет-фактуру на товар и на доставку товара(доставка выделена отдельной строкой)
Ранее доставку товара я вводила документом "Поступление дополнительных расходов" . Теперь при формировании книги покупок у меня попадают в нее две счет фактуры за одинаковым номером, одна на товар,другая на доставку. У контрагента по реализации будет одна счет-фактура на общую сумму,которая и была нам выставлена.Получится расхождение.
Как правильно ввести доставку товара в моем случае?
Очень прошу помощи.

Ответить с цитированием

