Ситуация такая, в декабре у физического лица (генерального директора) было куплено имущество (бу оборудование, цена вопроса копейки) составлен акт закупки, где прописано, что НДФЛ просит удержать и перечислить в бюджет нашу организацию.
И тут получился косяк, только не пойму в чем и как правильно теперь все исправить.
Заполняю 2-НДФЛ и не пойму на какой код данный доход ему вписать? Или он должен все таки сам отчитаться декларацией 3-НДФЛ и указать код дохода 1520?
Тогда возникает другой вопрос, перечислен НДФЛ в нашу налоговую, а не по месту регистрации этого физ лица с этим что делать? И доход данный не облагается взносами, его нужно было учесть в отчетах ПФР и ФСС? А то данный доход отдельно на 76 счете числился, про него и забыла(


