Добрый день.
Сегодня обнаружила, что после смены налоговой предыдущий бухгалтер перечисляла часть налогов (НДФЛ, имущество, НДС) в "старую" (№2), а отчетность сдавалась в "новую" (№14).
В такой ситуации необходимо заплатить налоги в №14, а в №2 писать письмо о возврате ошибочно перечисленных?
Возможен ли вариант с письмом об уточнении реквизитов получателя, т.к. налоги перечислялись весь год и сумма приличная?




