×
Показано с 1 по 4 из 4
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    02.06.2015
    Сообщений
    31

    Сторнирование

    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, сейчас по сверкам с поставщиками вижу, что бухгалтер в 2013 году провел лишние документы поступление от поставщиков + списал материалы с 10 . В БУ отражаю , например, 30.12.15-делаю сторно. А с НДС и НП , корректировки за 2013 ?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Цитата Сообщение от ElkaPalkovna Посмотреть сообщение
    В БУ отражаю , например, 30.12.15-делаю сторно
    Только ошибки прошлых лет, затрагивающие фин. результат исправляются не сторнированием, а через 84 (или 91) счета
    Цитата Сообщение от ElkaPalkovna Посмотреть сообщение
    А с НДС и НП , корректировки за 2013 ?
    Да

  3. #3
    Аноним
    Гость

    Не сторно

    Добрый день.
    Все операции по сч 84 делаются на основании протокола общего собрания, потому что это прибыль, которая им принадлежит
    Лучше не сторно сделать, а «техническую» реализацию на вашего поставщика.
    Его дебиторскую задолженность закроете на ту кредиторскую,
    НДС и прибыль в текущий расчет попадут, ничего пересдавать не надо..
    Если при проверке выявят, то будут просто пени.

  4. #4
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Все операции по сч 84 делаются на основании протокола общего собрания, потому что это прибыль, которая им принадлежит
    А ПБУ 22/2010 почитать?
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Лучше не сторно сделать, а «техническую» реализацию на вашего поставщика.
    Т.е. лучше провести фиктивную операцию. Супер совет!

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)