×
Показано с 1 по 6 из 6
  1. Клерк
    Регистрация
    16.02.2011
    Сообщений
    122

    Уменьшение авансовых платежей в ФНС уплачиваемыми взносами в ПФР поквартально у ИП 6%

    ИП на УСН 6% без наемных работников.
    В конце марта предстоит произвести платеж в ПФР, равный исчисленному налогу на конец месяца за первый квартал для уменьшения авансового платежа в налоговую на 100% суммы взносов.

    КБК в 2016 году для уплаты взносов в фонды:

    КБК по уплате страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в фиксированном размере, зачисляемые в бюджет ПФР :

    392 1 02 02140 06 1100 160 - для перечисления страхового взноса (доход плательщика не превышает предельной величины дохода 300т.р.)
    392 1 02 02140 06 1200 160 - для перечисления страхового взноса (доход плательщика сверх предельной величины дохода 300т.р. – 1%)

    КБК по уплате страховых взносов на обязательное медицинское страхование в фиксированном размере в бюджет ФОМС:

    392 102 021 0308 1011 160 - страховые взносы в ФОМС
    И у меня вопрос к плательщикам, оплачивающим взносы в фонды со своего расчетного счета в банке, а именно по корректности заполнения платежного поручения, применительно к данному случаю.
    В полях платежного поручения (104) и (105) указываем нужные нам значения КБК и ОКТМО соответственно, а далее в полях (106-110) указываем везде знания 0.
    Ниже в поле (24) в назначении платежа указываем регистрационный номер плательщика в системе ПФР и необходимую дополнительную информацию для идентификации назначения платежа.
    Например: «050-ХХХ-ХХХХХХ; Страховые взносы на ОПС в РФ в фиксированном размере, зачисляемые в бюджет ПФР» или «050-ХХХ-ХХХХХХ; Страховые взносы на ОМС в РФ в фиксированном размере, зачисляемые в бюджет ФОМС».
    То, что подобных платежей в течение года поквартально может оказаться несколько, как-то следует дополнительно указывать в платежном поручении каждый раз или нет необходимости и главное производить платеж в конце квартала, за который мы хотим уменьшить или свести к нолю авансовой платеж в ФНС?

    Встречал также мнение, что поле (101) статус лица, оформившего платежный документ, может иметь значение 24 (плательщик — физическое лицо, осуществляющее перевод денежных средств в уплату страховых взносов и иных платежей в бюджетную систему Российской Федерации) и в этом случае в поле (108) ставится запись "14;00000000000", где вместо нулей - номер снилс ИП?
    Хотя при формировании платежного поручения на региональном сайте ПФР поле (101) статус лица, оформившего платежный документ, выставляется равным 08 (плательщик — юридическое лицо (индивидуальный предприниматель), осуществляющее перевод денежных средств в уплату страховых взносов и иных платежей в бюджетную систему Российской Федерации).

    Еще существовало(вует) положение, где индивидуальные предприниматели без работников могут уменьшить 100% налога (авансового платежа) на сумму уплаченных фиксированных платежей (за себя). Однако уменьшить можно не больше: 1/4 годовой суммы страховых взносов за I квартал, 1/2 за полугодие, 3/4 за 9 месяцев и всю сумму за год. То есть за первый квартал можно уменьшить сумму авансового платежа на 23153.33/4=5788,33 руб. Так ли это и нужно ли придерживаться данного правила?

    Спасибо.
    Поделиться с друзьями

  2. Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,330
    Цитата Сообщение от MRRC Посмотреть сообщение
    Хотя при формировании платежного поручения на региональном сайте ПФР поле (101) статус лица, оформившего платежный документ, выставляется равным 08
    И должно быть 08. Просто некоторе время ПФ почему-то утверждал, что надо ставить 25, что не соответствовало приказу Минфина.

    Цитата Сообщение от MRRC Посмотреть сообщение
    Однако уменьшить можно не больше: 1/4 годовой суммы страховых взносов за I квартал, 1/2 за полугодие, 3/4 за 9 месяцев и всю сумму за год.
    Это не соответствует действительности. Даже Минфин с ФНС уже согласились, что у ИП фиксированные взносы исчисляются не поквартально, а за год. И потому налог можно уменьшить в любом периоде на всю сумму. Или на любую удобную.

  3. Клерк
    Регистрация
    16.02.2011
    Сообщений
    122
    Спасибо, а по означенным моментам составления пп для перечисления в ПФР, все правильно, видимо.

  4. Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,330
    Да

  5. Клерк
    Регистрация
    30.07.2006
    Адрес
    Приморский край
    Сообщений
    1,711
    Над.К, подскажите/может и был вопрос, не могу найти/. как правильно распределить уплаченные взносы между ЕНВД и УСН/6%/. Пропорционально выручке - понятно. Вопрос в другом - как считать - поквартально или нарастающим? Енвд -поквартально, УСН - помесячео. А как это совместить не придумаю. Делаю по квартально, но бывают кварталы когда по УСН выручки нет вовсе. Тогда получается интересная ситуация:
    1кв УСН -0, ЕНВД выручка есть Все уплаченные взносы отношу на ЕНВД.
    2кв И УСН и ЕНВД есть выручка. снова сравниваем только квартал или полугодие?
    Взносы за работников занятых на обоих режимах
    ты взвешен на весах и найден очень легким

  6. Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,330
    Цитата Сообщение от hiker Посмотреть сообщение
    Вопрос в другом - как считать - поквартально или нарастающим?
    Как определите учетной политикой, так и делите. Тенденций налоговиков и Минфина я не знаю

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)