×
Показано с 1 по 6 из 6
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    07.01.2007
    Адрес
    г.Уфа
    Сообщений
    708

    НДС с выданных авансов

    На 76 счете по кредиту числится задолженность по авансам выданным. По какой строке в балансе нужно ее отражать?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    16.08.2010
    Адрес
    Волгоград
    Сообщений
    424
    НДС в балансе не отражается, эту сумму нужно вычесть из дебиторской задолженности поставщика, так же как НДС от полученных авансов вычитается из Кредиторской задолженности покупателей

  3. #3
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,841
    Цитата Сообщение от GBanastasia Посмотреть сообщение
    эту сумму нужно вычесть из дебиторской задолженности поставщика
    что-то Вы не то сказали...
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    21.11.2013
    Адрес
    Липецк
    Сообщений
    47
    По существу я согласен с коллегой GBanastasia. Но при практической проработке вопроса возникли определенные сложности, грозящие гигантскими трудозатратами. Поэтому решили включить НДС с авансов (76ВА) в состав прочей кредиторской, соответственно 76АВ - в прочей дебиторской. Упоминаем об этом в пояснении. Могу отправить скрины из ОСВ и первой формы.
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Подсказка.jpg 
Просмотров:	88 
Размер:	371.9 Кб 
ID:	57991  

  5. #5
    Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,886
    Цитата Сообщение от Andrey Zakharov Посмотреть сообщение
    Но при практической проработке вопроса возникли определенные сложности, грозящие гигантскими трудозатратами.
    Какие трудозатраты? Вы что, баланс вручную делаете? Программа сама автоматом вычитает 76ВА и 76АВ из 60 и 62 и ставить в баланс кредиторку и дебиторку за минусом НДС. Это заложено в алгоритм формирования баланса. Расшифровку строк посмотрите.

    Цитата Сообщение от ZZZhanna Посмотреть сообщение
    что-то Вы не то сказали...
    Почему не то? В балансе сейчас дебиторка и кредиторка без НДС отражаются. Дебилизм конечно, но куда деваться...

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    21.11.2013
    Адрес
    Липецк
    Сообщений
    47
    В идеале - да. Программа так и высчитывает. Это работает, если учет ведется в одной программе. А, когда отдел сбыта ведет учет в одной программе (и в лучшем случае предоставляет остатки и обороты), отдел капитального строительства - в другой, зарплатчики - в третьей, возникают вполне практические проблемы. При этом за последние энное количество лет сделано столько ручных проводок (некоторые очень кривыми руками), что над отчетами, которые выдают системные регистры можно только злобно смеяться. Тут другого не остается, как делать баланс вручную. Затем для улучшения внешнего вида отчетности начинаем использовать главный подарок Минфина - расплывчатость формулировок, и авансы выданные на объекты капитального строительства показываем во внеоборотных активах, во второй форме прочие доходы/расходы сальдировадь и т.д. Таким образом, учитывать 76 ВА в составе прочей кредиторской - не запрещено. Если система сама корректно делает баланс, то почему вообще возник данный вопрос?

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)