×
Показано с 1 по 16 из 16
  1. #1
    Аноним
    Гость

    Стоимость магазина в балансе

    Построили магазин сами. Оформили собственность в кадастре.
    Как мне поставить на учет?
    Что будет входить в стоимость - кадастровая стоимость + расходы на строительство (стройматериалы,работы и т.п.) или только расходы на стройку (16 млн) или только кадастр?
    Сколько платить налог на имущество? 2,2% с этих 16 млн????
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Кадастровая стоимость вообще ни при чем.
    Только документы на постройку, которые и формируют первоначальную стомость имущества.

  3. #3
    Аноним
    Гость
    А на баланс мы ставим датой постановки на кадастровый учет или датой фактического начала функционирования магазина?
    И ,соответственно с этой даты начинаем платить налог?

  4. #4
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    А на баланс мы ставим датой постановки на кадастровый учет
    А ы вообще кто (ООО или ИП) и о каком учете речь? О бухгалтерском? О налоговом?
    О том, что налог на имущество может по разному считаться знаете? Закон региональный читали?

  5. #5
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    А ы вообще кто (ООО или ИП) и о каком учете речь? О бухгалтерском? О налоговом?
    О том, что налог на имущество может по разному считаться знаете? Закон региональный читали?
    ООО.
    Речь о налоговом прежде всего, ну и о бухгалтерском тоже. Налоговый по учетной политике максимально сближен с налоговым.
    Какой датой мы ставим на баланс, то бишь вводим в эксплуатацию? Датой постановки на кадастр?
    А налог на имущество (Москва) когда платим - тоже по кадастру или как?

  6. #6
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Кадастр тут вообще ни при чем. ФОрмируете стоимость ОС по первичным документам на постройку и вводите его в эксплуатацию. С даты начала эксплуатации и начисляется налог на имущество. Если недвижимость есть в перечне имущества, облагаемого налогом от кадастровой стоимости, то значит считаете от кадастровой стоимости. Если в перечне недвижимости вашей нет, значит считается налог от остаточной стоимости ОС по бухучету

  7. #7
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    Кадастр тут вообще ни при чем. ФОрмируете стоимость ОС по первичным документам на постройку и вводите его в эксплуатацию. С даты начала эксплуатации и начисляется налог на имущество. Если недвижимость есть в перечне имущества, облагаемого налогом от кадастровой стоимости, то значит считаете от кадастровой стоимости. Если в перечне недвижимости вашей нет, значит считается налог от остаточной стоимости ОС по бухучету
    А где можно посмотреть этот перечень имущества, облагаемого налогом от кадастровой стоимости?
    И где можно посмотреть ставки налога на имущество по регионам ( у нас еще достраивают магазин в Брянской обл.)

    И по Брянской обл. отдельный вопрос. Вот построили магазин, поставили его на кадастровый учет, действия далее:
    1. Открываем ОП и вводим в эксплуатацию здание (уже на ОП)?
    2. Вводим в эксплуатацию,а по мере начала работы (принятия в штат продавцов и т.п.) открываем ОП?
    3. Налог на имущество в таком случае с даты 1 ( с момента создания ОП) или момента 2 (ОП (сотрудников) еще нет, но магазин готов и потому введен в эксплуатацию)

    Спасибо большое.
    И еще - директор для строительства много покупал за нал (есть чеки с рынков). Они же тоже полноправно формируют стоимость здания или нет????

  8. #8
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    А где можно посмотреть этот перечень имущества, облагаемого налогом от кадастровой стоимости?
    Сначала надо посмотреть региональный закон по налогу на имущество. Вот на 100% он есть на сайте УФНС вашего региона. Может налога на имущество от кадастровой стоимости и нет в вашей области

    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Вводим в эксплуатацию,а по мере начала работы (принятия в штат продавцов и т.п.) открываем ОП?
    Да
    Налог на имущество начисляется с даты постановки на баланс здания. Иначе вам придется с ИФНС судиться.

  9. #9
    Аноним
    Гость
    Вот еще на этот вопрос хотелось бы получить ответ...
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    И еще - директор для строительства много покупал за нал (есть чеки с рынков). Они же тоже полноправно формируют стоимость здания или нет????
    Или что посоветуете: может,чтобы не увеличивать стоимость здания (а соответственно налог) "наличку" не включать в стоимость,а после введения здания в эксплуатацию, по а/о просто принять и списать как материалы? Ну краны может поменял/установил, отделку подправил и т.п.
    Что скажете? Что посоветуете?
    Заранее спасибо.

  10. #10
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,841
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Что скажете?
    ну теоретически можно, только нужны будут другие чеки с другими датами.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  11. #11
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от ZZZhanna Посмотреть сообщение
    ну теоретически можно, только нужны будут другие чеки с другими датами.
    А почему?
    Купил в декабре, отчитался в марте. Типа и покупал,чтобы потом что-то сделать иначе,чем задумалось первоначально... Или нет?
    Все в стоимость здания?

  12. #12
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,841
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    почему?
    чтобы не давать повод думать, что эти суммы надо было включить в первоначальную стоимость.
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Купил в декабре, отчитался в марте. Типа и покупал,чтобы потом что-то сделать иначе,чем задумалось первоначально...
    вообще можно и оприходовать материалы в декабре, а потом в марте (после регистрации) использовать на ремонт. Но, зная логику проверяющих, это лишний повод для придирок.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  13. #13
    Аноним
    Гость
    Спасибо за разъяснения.
    Помогите еще, пожалуйста.
    Я приходую сейчас все материалы и оборудование из которого строилось здание (только принесли все за прошлый год, хотя баланс на носу (((( )
    Все материалы: прям совсем материалы))) - такие как бетон,кирпич,шурупы и пр., а также провода и "сопутствующие" материалы - такие как лопаты, амперметры,строит. носилки и пр. приходую сразу на 07 счет. Документом "Поступление оборудования" Д07 К60
    Услуги по доставке этого добра, проектные работы и т.п. сразу на 08. Д08 К60
    Как-то гложет меня,что это не совсем правильно...
    ???

  14. #14
    Аноним
    Гость
    Или все эти бетоны ,провода и шурупы надо на 10.08 (Строит материалы), а потом по требованию нкл перевести на 07 счет? Или 08 сразу? (строит подрядчик)
    Будет Д07 (или все же 08???) К10.08.

    А как оприходовать строительные носилки, лопаты,мешки для мусора и пр.? и куда их потом на 08 тоже? или на 26?

    Счетчики для электричества куда??? Вроде ведь не стройматериалы...

    ПОМОГИТЕ,ПОЖАЛУЙСТА!!!

  15. #15
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Или все эти бетоны ,провода и шурупы надо на 10.08 (Строит материалы), а потом по требованию нкл перевести на 07 счет? Или 08 сразу? (строит подрядчик)
    Будет Д07 (или все же 08???) К10.08.

    А как оприходовать строительные носилки, лопаты,мешки для мусора и пр.? и куда их потом на 08 тоже? или на 26?

    Счетчики для электричества куда??? Вроде ведь не стройматериалы...

    ПОМОГИТЕ,ПОЖАЛУЙСТА!!!
    Никто не поможет?

  16. #16
    Аноним
    Гость
    в общем не дождавшись помощи, все строительные материалы, инвентарь и пр. переместила на 10. Может наврала в субсчетах, но в целом ведь это не принципиально?
    Вопросы вот какие:
    1. Если закупались светильники,смесители и пр., то это добро я сразу ставлю на 07 или все приходую на 10?
    Если на 10, то в какой момент переводить на 07,а потом на 08? (закуплено все в 2015,монтаж и ввод в эксплуатацию -2016)
    2. Ну и строит. материалы в какой момент переводить на 08? Сразу же (той же датой) как отразили нкл на поступление или нужен "особый момент"? Какой?
    (Еще раз повторюсь - все закуплено в 2015, а акты подрядных работ, монтажа и т.п. 2016 годом).

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)