Добрый день, коллеги!
Продолжаю выискивать ошибки в учете и жду вашего совета, дабы перепроверить себя
Наша фирма на УСН СМП не приняла к учету материалы. Я делаю проводки:
ДЕБЕТ 10 КРЕДИТ 60 (или вместо 60 счет 91 брать?)
- приняты к учеты материалы;
ДЕБЕТ 91 субсчет «Прочие расходы» КРЕДИТ 10
- списаны материалы в производство
А еще у нас есть материал, который ошибочно учли как ОС. Тогда помимо отмеченных проводок я еще делаю сторно ОС?
ДЕБЕТ 08 КРЕДИТ 60
- сторно затрат на покупку;
ДЕБЕТ 01 КРЕДИТ 08
- сторнирована первоначальная стоимость основного средства;
ДЕБЕТ 20 КРЕДИТ 02
- сторно начисленной амортизации;
Скажите пжл, все ли верно


