Добрый день.
подскажите, последняя программа Налогоплательщик 4.47 у всех работает нормально?
на одном пк не может рассчитать строки 020, 050, 070 и тп
на другом компьютере не может автоматически рассчитать строки 131-133
также вопрос про строки 150-163, для Санкт-Петербурга я их вообще не заполняю? программа и без их заполнения должна ведь должна рассчитать 020, 050 и тп?
заранее благодарю.
ИП на 15% . Во 2 кв. и 3 кв. - убытки, по итогам года налог больше минимального.
270 3779
271 -----
272 -----
273 12736
280 12629
020 3779
040 -----
050 3779
далее ----
100 12736
110 -----
120 -----
Уплатить 12736-3779=8957 р.? И еще оплатили авансом 2728 р. ( т.к. считали не нараст. итогом , а поквартально).Тогда 12736-3779-2728= 6229 р. ???
Правильно? В декларации же нет фактически уплаченных сумм.
Я уже оплатила 3779 р. и 2728 р. в тех кварталах,в которых их насчитала. Тогда 12736-3779-2728= 6229 ???
Последний раз редактировалось Mahorka; 15.04.2016 в 19:37.
Спасибо большое, а то что-то сомнения из-за этих убытков.
Добрый день! Подскажите пожалуйста, ИП на УСН доходы 6%: в первом квартале 2016 года было уплачено больше страх.взносов, чем сумма авансового платежа за 1 квартал. (Оплатила страх.взносы за 2015 в первом квартале и 1% с превышенного дохода.) Получается , что за 1 кв. мне не нужно платить авансовый платеж. А как быть с переплатой? ее можно учесть во втором квартале? или нет?



А нет никакой переплаты за 1 квартал. Потому что далее Вы будете считать налог за полугодие. Налог за 2 квартал, так же как и за 3 и 4 не считается, нет таких отчетных периодов
т.е за второе полугодие я буду учитывать страх.взносы , уплаченные в первом квартале? не совсем пойму(( во втором полугодии я не планирую платить страх. взносы.



При расчете налога за 1 полугодие Вы будете брать доходы за полгодие и взносы, уплаченные в полугодии. Отчетного периода "второе полугодие" тоже не существует. Есть 9 месяцев. И налоговый период - год.
Откуда вообще желание считать налог по УСН поквартально, никак не могу понять.
спасибо! поняла)
Добрый день, посоветуйте пож-та что указать в Титульном листе декларации. ИП на УСН прекратил деятельность в 1 кв-ле 2015г., но декларацию не подал. Какой код поставить в поле "налоговый период" и надо ли заполнять "период прекр .деятельности". Спасибо.



Да, перестал, но вот декларацию не отправил до сих пор.



Тогда лучше ставить обычный период. А то сдуру могут попытаться оштрафовать.
Возникло нехорошее чувство при заполнении декларации, что я все-таки запуталась в платежах в фонды и не оплатила кой чего...а значит и по налогам есть ошибка
это у меня путаница из-за того что в прошлом году пропустила сумму и теперь она мне замаячила снова...
проверьте, пожалуйста,
в 2015 году оплатила в январе остаток от в ПФ за 2014 г. - 849,77
110 - 202000
111 - 389000
112 - 559000
113 - 723667
130 - 12120
131 - 23340
132 - 33540
133 - 43420
140 – 12120 (в т.ч. тут включила 849.77)
141 – 23340
142 – 25701
143 - 26498
070-7839
100-9083
что то не правильно?
Здравствуйте,
ИП был на УСН 6% (без работников) с 01.01.2015-30.10.2015
А потом с ноября по декабрь на патенте. И заплатил Пенсионный в декабре, будуче на патенте.
Можно ли теперь в декларации по УСН за 2015 г. уменьшить налог на эти оплаченные взносы в Пенсионный? или нет? (т.к. платил их на патенте)
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, ИП на УСН 6% - соответственно, в декларации будут заполнены разделы 1.1 и 2.1.1.
Остальные листы подаются пустыми, или необходимо ставить прочерки во всех строчках?
Спасибо!



пробую объяснить, если у меня получится, а то я очень запуталась в цифрах
сумма 849,77 - была оплатой за 2014г, которую я потеряла и оплатила в 2015 (но в положенный срок)
и вот потом при оплате налога уже в 2015 за 1 квартал, эту сумму приплела в уплаченный взнос
в кабинете плательщика за период 2015 года эта сумма получается учтена правильно на платежи 2014, и еще 18610,8+3650,58 +с 1% (еще неучтенные 3386,9)
т.е. получается у меня вылезла недоплата этих 849,77 до 31.03.16 и значит в кварталах, когда я расчитывала налог, я допустила ошибку, начиная с того когда учла в 1 кв. эту сумму.
похоже что вылезти должны пени по налогу и пени с ПФ за просрочку
если я правильно рассуждаю, то еще в 1 кв. мне надо было учитывать не 12120, а 11270,23



Я не поняла, какое отношение личный кабинет на сайте ПФ имеет к декларации по УСН? Вы уплатили в 1 квартале 849,77 взносов? Так почему вдруг сомнения в том, что Вы можете эту сумму поставить в уменьшение налога? Вы не туда оплатили что ли или неправильный КБК в платежке поставили?
вот тут видно то что у меня недоплата по налогу, при том, что я убрала из 1 кв. 849,77
как мне пени высчитать, с какой даты?
Последний раз редактировалось Алина77; 18.04.2016 в 16:00.
может так будет нагляднее ( то что в рамке 18610,8)
я звонила в ПФ, мне сказали что сумму 18610,8 и 3650,58 - там уже внесли и все хорошо, неучтенные только 3386,9 ( а я то видела из-за 849,77 сумму 4236.67)
![]()
и самый тупй вопрос, в какую графу декларации эту сумму 849,77 внести
посмотрела декларацию, сданную за 2015 - там значит до кучи переплата по налогу
Последний раз редактировалось Алина77; 18.04.2016 в 16:26.



Я вообще не понимаю, что Вы делаете, если честно. Зачем Вы убираете эти несчастные 849,77 из уменьшение налога? Какая разница, что это за 2014 год, ведь уплатили Вы их в 1 квартале 2015 года, значит и в 1 квартале 2015 на эти взносы уменьшаете налог. Никакого права уменьшать налог 2014 года на эти взносы у вас не было
Что там куда учел ПФ, Вас вообще при заполнении декларации не должно волновать. Взносы уплачены как положено, не переплачены. Значит все в уменьшение налога и идут.
хорошо, если так по налогу, я на это очень надеюсь, но тогда в ПФ все равно нужно оплатить эту сумму и пени, т.к. 1% от превышения не учитывает ее - там в ПФ неучтенные только 3386,9 , а по расчетам калькулятора 4236.67 (и я была уверена что все оплатила)
т.е. мне сейчас 849,77 нужно оплатить на новый кбк для 1% ?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)