×
Показано с 1 по 10 из 10
  1. Клерк
    Регистрация
    03.03.2009
    Сообщений
    252

    корректировка 3 ндфл

    ранее была сдана 3-НДФЛ-социальные вычеты на обучение и лечение. Налоговая произвела возврат налога. Сейчас необходимо подать корректировку-указать еще доход и доплатить налог. Как правильно это отразить? Т.к. если просто добавляю доход, то сумма подлежащая возврату просто стала немного меньше и получается, что налоговая опять мне должна, только немного меньше. Но мне то нужно доплатить.
    Что я делаю не так?
    Поделиться с друзьями

  2. Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,886
    Цитата Сообщение от ollba Посмотреть сообщение
    если просто добавляю доход, то сумма подлежащая возврату просто стала немного меньше и получается, что налоговая опять мне должна, только немного меньше.
    Да, правильно. Сколько надо доплатить, вручную посчитайте.

  3. Клерк
    Регистрация
    03.03.2009
    Сообщений
    252
    Да, я посчитала. Они-то там сами разберутся что к чему?
    И правильно я понимаю, что сначала доплатить, а потом декларацию сдавать? Как у юр.лиц?

  4. Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,886
    Цитата Сообщение от ollba Посмотреть сообщение
    Они-то там сами разберутся что к чему?
    да


    Цитата Сообщение от ollba Посмотреть сообщение
    И правильно я понимаю, что сначала доплатить, а потом декларацию сдавать? Как у юр.лиц?
    ИМХО да. На практике с доплатой не сталкивалась. Да у вас и как такового доначисления налога не происходит, только возврат уменьшается. Но для подстраховки лучше наверное сначала уплатить

  5. Клерк
    Регистрация
    03.03.2009
    Сообщений
    252
    Спасибо!

  6. Клерк
    Регистрация
    03.03.2009
    Сообщений
    252
    Цитата Сообщение от бух2007 Посмотреть сообщение
    да


    ИМХО да. На практике с доплатой не сталкивалась. Да у вас и как такового доначисления налога не происходит, только возврат уменьшается. Но для подстраховки лучше наверное сначала уплатить
    А как быть, если доходы по КБК в одном году разные?
    Т.е. как налоговый агент - тут все понятно. И еще как от физ.лица-получение дохода от сдачи недвижимости в найм. Там разные КБК. А в программе (да и в бланке) всего одна строка 020. Т.о. хоть в программе, хоть вручную можно занести только один кбк

  7. Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,886
    Цитата Сообщение от ollba Посмотреть сообщение
    хоть в программе, хоть вручную можно занести только один кбк
    надо 2 листа делать с разными КБК

  8. Клерк
    Регистрация
    03.03.2009
    Сообщений
    252
    ох ничего себе(
    технически не представляю себе как

  9. Клерк
    Регистрация
    03.03.2009
    Сообщений
    252
    и раздела № 2 , тоже 2 будет? Или там все кучей можно, а разбивка по кбк только на втором листе. Неправильно как-то. Странно, что программа не предусматривает такого

  10. Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,886
    Цитата Сообщение от ollba Посмотреть сообщение
    Странно, что программа не предусматривает такого
    Какая программа? я в НП ЮЛ делаю, там просто лист добавляешь и ставишь туда другой КБК. И с ОКТМО такая же история, если их несколько.
    Но Вам можно и не заморачиваться. Допустим, что по КБК физлица сколько начислено, столько и на вычет. А по КБК агента вычет больше, чем начисление, в разделе 1 будет 1 запись с КБК агента на возврат.
    Некоторые возврат и по ОКТМО не делят. Но у нас в налоговой требуют в разрезе ОКТМО.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)