У нас были не облагаемые НДС операции в 4 квартале 2015 г. Ведется раздельный учет НДС. Но вот в декларации по НДС за 4 квартал 2015 г. не заполнили раздел 7. Надо ли подавать уточненную декларацию?
У нас были не облагаемые НДС операции в 4 квартале 2015 г. Ведется раздельный учет НДС. Но вот в декларации по НДС за 4 квартал 2015 г. не заполнили раздел 7. Надо ли подавать уточненную декларацию?
Сами обнаружили
А инспекция при сопоставлении деклараций НДС и НП может обнаружить или вы этот оборот во внереализационные внесли? Если могут, я бы подождала запрос, а потом подумала. Если не могут, ну налоговой ошибки с ваших слов нет, а камеральную по НДС возобновлять как-то неинтересно, а квартал 4, т.е. последний
Я сама как-то из-за ошибки в разд. 7 корректировку подавала. Но там квартал был первый, т.е. еще целый год сопоставление баз предстояло, ошибка была арифметическая и на несколько миллионов. Я как представила, что еще целый год объяснять, что у нас ошибка, следует читать, проще подать. Последствий не было никаких,если что.
Спасибо за ответ!
Нет во внереализационные не относила. Так что могут обнаружить.
А если налоговая обнаружит какие последствия будут?
Я имею ввиду может быть штраф за такую ошибку?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)